索 引 号 XM01910-06-01-2016-002 成文时间 2016-08-30
发布机构 思明区厦港街道办事处 文 号
标 题: 2015年度厦门市思明区人民政府厦港街道办事处部门决算说明
内容概述: 2015年度厦门市思明区人民政府厦港街道办事处部门决算说明
有效性:
2015年度厦门市思明区人民政府厦港街道办事处部门决算说明
发布时间:2016-08-30 15:41 来源: 思明区厦港街道办事处
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  按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》,现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

  一、街道办事处主要职责 

  (一)在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权利,负责本辖区的行政管理工作; 

  (二)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动; 

  (三)依法参与城市建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作; 

  (四)加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团结; 

  (五)积极发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力; 

  (六)落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作; 

  (七)做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作; 

  (八)做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益; 

  (九)协助做好侨台事务、离退休人员管理工作; 

  (十)指导居民委员会工作,帮助居委会解决实际困难。及时向政府反映居民的意见和要求,处理人民来信来访; 

  (十一)承办上级交办的其他工作。 

  二、部门预算单位基本情况 

  厦港街道包括1机关行政处室、1下属单位7 下属社区、2个下属公司。其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

    

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

厦港街道办事处 

行政单位 

行政人员编制14人;非在编雇用人员133人 

行政人员14人;非在编雇用人员130人 

厦港街道综合服务中心 

事业单位 

事业人员编制25人 

事业人员24人 

厦港旧城改造有限公司 

国有企业 

  

7人 

鑫厦港招商服务有限公司 

国有企业 

  

6人 

 

 

  三、厦港街道主要工作总结 

  2015年,厦港街道主要任务是:围绕美丽厦门战略规划,按照我区“提标、提速、提效”工作要求,全面推进幸福厦港建设,着力做好提升经济质量、深化共同缔造、保障民生服务、培育党建亮点等工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)强举措,经济发展提质增效。2015年,街道完成财政总收入10.03亿元,其中街道级收入4361万元;引进内资26.78亿元(旧统计口径),完成全年计划的223.2%,合同外资5555.2万美元,完成全年计划的326.6%,实际到资1202.7万美元,完成年计划的100.2%;固投9.68亿元,完成预期目标的161.4%。2015年全年限额以上批发零售营业额完成111.4亿元,完成全年指标任务的103.9%;完成社会消费品零售总额11.8亿元,同比增长11.5%。 

  (二)深理念,缔造项目多点开花。分类实施34个具体项目,深化运用共同缔造理念,更加注重示范引导,更加注重平台创新。重点打造两个社区品牌。以鸿山、南华为重点社区,分别将鸿山打造成社区服务下沉示范点,将南华打造成风情社区。着力推进老城有机更新。通过“渔船上岸、避风坞清淤、路面修整、危旧房(含骑楼)修缮、历史再现、社区营造和渔人码头建设”不断推进老城有机更新。 

  (三)优服务,民生服务彰显实效。突出兑现帮扶资金,突出优化民生服务,突出维护和谐稳定。 

  (四)抓建设,党建基础不断夯实 

  抓思想建设。开展“三严三实”专题教育学习研讨,集中研讨6场、涉及3个专题,街道处级以上领导干部认真查摆问题,梳理街道党工委班子“不严不实” 问题6大类30余项。抓组织建设,社区换届选举参选率高,换届后的社区“两委”班子年龄下降、文化程度提高。抓廉政建设,街道党工委切实担负起党风廉政建设主体责任,“一把手”率先垂范,履行好第一责任人责任,做到“四个亲自”。 

  四、2015年决算收支总体情况 

  2015年年初结转结余171.98万元,本年收入8703.94万元,本年支出7700.79万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1175.13万元。 

  (一)2015本年收入8703.94万元,比2014年决算数增加   2329.67万元,增长36.55%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入7318.25万元,其中政府性基金8.31万元。 

  2.事业收入0万元。 

  3.经营收入0万元。 

  4.上级补助收入0万元。 

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.其他收入1385.69万元。 

  (二)2015本年支出7700.79万元,比2014年决算数增加  1374.18万元,增长21.72%,具体情况如下: 

  1.基本支出3508.44万元。其中,人员支出2034.63万元,公用支出1473.81万元。 

  2.项目支出4192.35万元。 

  3.上缴上级支出0万元。 

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类) 

  2015年一般公共预算财政拨款支出7191.22万元,比2014年决算数增加1311.25万元,增长22.3%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  人大事务支出: 

  1.代表工作4.73万元,较2014年决算数减少4.14万元,下降46.65%。主要原因是人大事务活动有所减少。 

  政协事务支出: 

  2.参政议政4.98万元,较2014年决算数增加4.98万元,增长100%。主要原因是政协事务科目由“其他政协事务支出”调整至此科目。 

  3.其他政协事务支出0.073万元,较2014年决算数减少5.79万元,下降98.76%。主要原因是政协事务科目调整及冲减往年结余。 

  政府办公厅(室)及相关机构事务: 

  4.行政运行0.024万元,较2014年决算数减少281.25万元,下降99.91%,主要原因是公务员工资科目调整至“党委办公厅-行政运行”。 

  5.一般行政管理事务24.86万元,较2014年决算数减少14.49万元,下降36.83%,主要原因是公车支出减少。 

  6.机关服务380.57万元,较2014年决算数增加350.13万元,增长1149.95%。主要原因是非在编人员工资调整至此科目。 

  7.事业运行353.08万元,较2014年决算数增加347.55万元,增长540%。主要原因是事业人员工资调整至此科目。 

  8.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出129.81万元,较2014年决算数增加96.47万元,增长289.31%,主要原因是街道便民服务中心租金调整至此科目、区专项支出多在此科目。 

  发展与改革事务: 

  9.其他发展与改革事务支出0.0002万元,较2014年决算数增加0.0002万元,增长100%。主要原因是冲减往年结余。 

  统计信息事务: 

  10.一般行政管理事务0.004万元,较2014年决算数增加0.004万元,增长100%。主要原因是冲减往年结余。 

  11.机关服务0.055万元,较2014年决算数增加0.055万元,增长100%。主要原因是冲减往年结余。 

  12.专项统计业务0.076万元,较2014年决算数增加0.076万元,增长100%。主要原因是冲减往年结余。 

  13.专项普查活动0.095万元,较2014年决算数减少23.81万元,减少99.6%。主要原因是第三次全国经济普查工作已结束。 

  14.事业运行0.012万元,较2014年决算数增加0.012万元,增加100%。主要原因是冲减往年结余。 

  15.其他统计信息事务支出4.02万元,较2014年决算数减少6.68万元,减少62.4%。主要原因是统计业务有所减少。 

  财政事务: 

  16.机关服务0.072万元,较2014年决算数减少5.13万元,减少98.62%。主要原因是冲减往年结余及事业人员公用定额支出科目调整。 

  17.事业运行0.021万元,较2014年决算数减少52.88万元,减少99.96%。主要原因是事业人员工资科目调整。 

  18.其他财政事务支出10.59万元,较2014年决算数减少27.75万元,减少72.38%。主要原因是非编人员工资科目调整。 

  税收事务: 

  19.代扣代收代征税款手续费19.87万元,较2014年决算数减少2.41万元,减少10.83%。主要原因是房地产代征手续费支出减少。 

  20.协税护税0.06万元,较2014年决算数增加0.06万元,增加100%。主要原因是冲减往年结余。 

  商贸事务: 

  21.一般行政管理事务1.5万元,较2014年决算数增加1.5万元,增加100%。主要原因是食品安全体制专项下达至此科目。 

  22.机关服务0.15万元,较2014年决算数增加0.15万元,增加100%。主要原因是冲减往年结余。 

  23.招商引资50.14万元,较2014年决算数减少71.85万元,减少58.9%。主要原因是招商公司工作经费调整至别的科目。 

  宗教事务: 

  24.其他宗教事务支出0.3万元,较2014年决算数增加0.3万元,增加100%。主要原因是民族工作经费体制专项下达至此科目。 

  港澳台侨事务: 

  25.华侨事务4.32万元,较2014年决算数增加4.32万元,增加100%。主要原因是侨联事务支出调整至此科目。 

  群众团体事务: 

  26.其他群众团体事务支出7万元,较2014年决算数减少16.99万元,减少70.82%。主要原因是群团事务有所减少。 

  党委办公厅(室)及相关机构事务: 

  27.行政运行301.72万元,较2014年决算数增加301.72万元,增加100%。主要原因是公务员经费支出调至此科目。 

  28.一般行政管理事务32.26万元,较2014年决算数增加32.26万元,增加100%。主要原因是公务员公用定额支出调整至此科目。 

  29.专项业务204.46万元,较2014年决算数增加204.46万元,增加100%。主要原因是党建经费支出调整至此科目。 

  30.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出4.81万元,较2014年决算数减少140.7万元,减少96.69%。主要原因是宣传费用更换科目。 

  组织事务: 

  31.其他组织事务支出3.73万元,较2014年决算数减少0.53万元,减少12.55%,主要原因是工商兼职组织员支出更换科目。 

  其他共产党事务支出: 

  32.一般行政管理事务2.72万元,较2014年决算数增加2.72万元,增加100%。主要原因是网吧督导员体制专项下达至此科目。 

  33. 机关服务0.11万元,较2014年决算数增加0.11万元,增加100%。主要原因是冲减往年结余。 

  34.其他共产党事务支出27.03万元,较2014年决算数减少14.58万元,减少35.03%。主要原因是部分党建支出调至“党委办公厅-专项业务”。 

  国防动员: 

  35.民兵支出8.72万元,较2014年决算数减少0.078万元,减少0.89%。主要原因是征兵工作投入微有减少。 

  司法: 

  36.基层司法业务12.57万元,较2014年决算数增加1.57万元,增加14.31%。主要原因是司法所办公场所租金有所上调。 

  其他公共安全支出: 

  37.其他公共安全支出378.88万元,较2014年决算数增加24.88万元,增加7.03%。主要原因是综治维稳经费投入有所增加。 

  其他教育支出: 

  38.其他教育支出2.3万元,较2014年决算数减少2.7万元,减少54%。主要原因是幼儿园支出有所减少。 

  科学研究与开发: 

  39.其他科学技术与开发支出19.93万元,较2014年决算数减少25.07万元,减少55.71%。主要原因是街道级企业研发资金有所减少。 

  科学技术普及: 

  40.其他科学技术普及支出2.7万元,较2014年决算数减少8.96万元,减少76.88%。主要原因是未成年人实践基地青少年科技工作室项目接近尾声。 

  其他科学技术支出: 

  41.其他科学技术支出0.0042万元,较2014年决算数增加0.0042万元,增加100%。主要原因是冲减往年结余。 

  文化: 

  42.群众文化13.35万元,较2014年决算数减少19.65万元,减少59.56%。主要原因是非编人员工资调整科目。 

  43.其他文化支出0.015万元,较2014年决算数增加0.015万元,增加100%。主要原因是冲减往年结余。 

  体育: 

  44.体育竞赛20万元,较2014年决算数增加20万元,增加100%。主要原因是体育类支出科目调整至此科目。 

  45.群众体育0.17万元,较2014年决算数减少17.82万元,减少99.03%。主要原因是体育类支出科目调整至“体育竞赛”。 

  人力资源和社会保障管理事务: 

  46.行政运行0.037万元,较2014年决算数减少47.08万元,减少99.92%。主要原因是事业人员工资调整科目。 

  48.机关服务0.009万元,较2014年决算数减少5.1万元,减少99.82%。主要原因是综合定额支出科目调整。 

  49.劳动保障监察0.76万元,较2014年决算数增加0.06万元,增加9.01%。主要原因是科目调整。 

  50.就业管理事务0.25万元,较2014年决算数减少27.38万元,减少99.1%。主要原因是非在编工资科目调整。 

  51.社会保险经办机构166.37万元,较2014年决算数减少0.79万元,减少0.47%。主要原因是劳动保障事务支出微有减少。 

  52.其他人力资源和社会保障管理事务支出47.97万元,较2014年决算数减少17.18万元,减少26.37%。主要原因是非在编人员工资科目调整。 

  民政管理事务: 

  53.行政运行0.16万元,较2014年决算数减少40.69万元,减少99.6%。主要原因是事业人员工资科目调整。 

  54.机关服务0.018万元,较2014年决算数减少0.6万元,减少97.11%。主要原因是事业人员综合定额支出科目调整。 

  55.拥军优属1.25万元,较2014年决算数减少1.86万元,减少59.78%。主要原因是八一经费支出有所减少。 

  56.老龄事务89.53万元,较2014年决算数减少38.3万元,减少74.76%。主要原因是高龄老人补贴有所减少。 

  57.基层政权和社区建设687.91万元,较2014年决算数增加29.94万元,增加77.05%。主要原因是公房租金调整至此科目。 

  58.其他民政管理事务支出523.71万元,较2014年决算数增加240.72万元,增加85.06%。主要原因是家庭综合服务中心经费投入有所增加。 

  59.归口管理的行政单位离退休164.94万元,较2014年决算数增加38.11万元,增加30.05%。主要原因是退休人员增加、调资以及事业退休人员退休费调至此科目。 

  60.事业单位离退休0.31万元,较2014年决算数减少27.87万元,减少98.89%。主要原因是事业人员退休费调至“归口管理的行政单位离退休”科目。 

  61.其他行政事业单位离退休支出154.08万元,较2014年决算数增加15.09万元,增加10.86%。主要原因是社区退养人员经费有所增加。 

  62.公益性岗位补贴38.79万元,较2014年决算数增加0.059万元,增加0.15%。主要原因是劳动保障工作人员区承担部分体制专项支出调至此科目。 

  63.其他就业补助支出1.68万元,较2014年决算数减少0.32万元,减少15.94%。主要原因是劳动保障奖励金有所减少。 

  抚恤: 

  64.死亡抚恤1.32万元,较2014年决算数减少17.08万元,减少92.81%。主要原因是烈军属补助、已故工商业者配偶补助金调整至“其他优抚支出”。 

  65.伤残抚恤34.08万元,较2014年决算数增加5.84万元,增加20.67%。主要原因是残疾军人抚恤金有所增加。 

  66.在乡复员、退伍军人生活补助0.17万元,较2014年决算数减少6.13万元,减少97.29%。主要原因是八一优抚对象抚恤金更换科目。 

  67.义务兵优待29.56万元,较2014年决算数减少4.91万元,减少14.25%。主要原因是义务兵优待金有所减少。 

  68.其他优抚支出31万元,较2014年决算数增加7.5万元,增加30.24%。主要原因是优抚对象补助标准有所提高。 

  退役安置: 

  69.军队移交政府的离退休人员安置87.93万元,较2014年决算数减少18.93万元,减少17.71%。主要原因是部分体制支出调整科目。 

  70.军队移交政府离退休干部管理机构3.8万元,较2014年决算数增加3.8万元,增加100%。主要原因是体制专项补助下达此科目。 

  71.其他退役安置支出32.33万元,较2014年决算数增加32.33万元,增加100%。主要原因是无军籍干部退休金部分调至此科目。 

  社会福利: 

  72.儿童福利1.59万元,较2014年决算数增加0.15万元,增加10.35%。主要原因是孤儿帮扶标准提高。 

  残疾人事业 

  73.机关服务0.06万元,较2014年决算数增加0.06万元,增加100%。主要原因是冲减往年结余。 

  74.残疾人康复2.46万元,较2014年决算数增加2.46万元,增加100%,主要原因是残联康复工作经费体制专项下达至此科目。 

  75.残疾人就业和扶贫98.27万元,较2014年决算数增加98.27万元,增加100%。主要原因是残援中心工作经费、残疾人联络员经费体制专项下达至此科目。 

  76.其他残疾人事业支出55.91万元,较2014年决算数增加14.63万元,增加35.43%。主要原因是残疾人无障碍设施改造工作经费体制专项下达至此科目。 

  红十字事业: 

  77.一般行政管理事务2.19万元,较2014年决算数减少2.01万元,减少47.89%。主要原因是红十字体制专项减少。 

  78.其他红十字事业支出1.93万元,较2014年决算数增加1.93万元,增加100%。主要原因是除四害消杀工作投入有所增加。 

  79.城市最低生活保障金支出235.86万元,较2014年决算数增加218万元,增加8.19%。主要原因是扩大低保帮扶范围。 

  其他城市生活救助: 

  80.临时救助支出12.56万元,较2014年决算数增加12.56万元,增加100%。主要原因是困难群众基本生活救助金体制专项下达至此科目。  

  81.其他城市生活救助支出139.29万元,较2014年决算数减少14.84万元,减少9.63%。主要原因是部分救助支出调至“临时救助支出”。 

  其他社会保障和就业支出: 

  82.其他社会保障和就业支出0.027万元,较2014年决算数增加0.027万元,增加100%。主要原因是冲减往年结余。 

  医疗卫生与计划生育管理事务: 

  83.一般行政管理事务0.016万元,较2014年决算数减少2.31万元,减少99.31%。主要原因是除四害工作调整科目至“红十字事业-其他红十字事业支出”。 

  84.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.3万元,较2014年决算增加0.04万元,增加3.17%。主要原因是公共卫生经费投入有所增加。 

  基层医疗卫生机构: 

  85.城市社区卫生机构42.15万元,较2014年决算增加42.15万元,增加100%。主要原因是公卫中心人员退休工资体制结算部分科目调整至此科目。 

  86.其他基层医疗卫生机构支出0.07万元,较2014年决算减少44.57万元,减少99.84%。主要原因是公卫中心退休人员工资科目调整为“城市社区卫生机构”及冲减往年结余。 

  公共卫生: 

  87.其他公共卫生支出0.42万元,较2014年决算数增加0.42万元,增加100%。主要原因是冲减往年结余。 

  医疗保障: 

  88.行政单位医疗14.39万元,较2014年决算数增加1.5万元,增加11.65%。主要原因是公务员医疗标准提高。 

  89.事业单位医疗9.81万元,较2014年决算数增加0.77万元,增加8.52%。主要原因是事业人员医疗标准提高。 

  90.公务员医疗补助8.8万元,较2014年决算数增加0.058万元,增加0.66%。主要原因是公务员医疗补助标准有所提高。 

  91.优抚对象医疗补助1.56万元,较2014年决算数减少7.69万元,减少83.11%。主要原因是 

  92.其他医疗保障支出69.48万元,较2014年决算数减少13.82万元,减少16.59%。主要原因是军退人员、海工一团医疗保险费用支出调整科目。 

  人口与计划生育事务: 

  93.计划生育服务827.01万元,较2014年决算数增加827.01万元,增加100%。主要原因是2015年计生各项支出归并至此科目,新增独生子女家庭帮扶奖励金占比较大。 

  94.其他计划生育事务支出125.4万元,较2014年决算数减少87.2万元,减少41.02%。主要原因是计生人员工资及大部分计划生育体制专项科目调整至“计划生育服务”。 

  其他节能环保支出: 

  95.其他节能环保支出70.51万元,较2014年决算数增加70.51万元,增加100%。主要原因是2013年渔船燃油补助体制专项下达至此科目。 

  城乡社区管理事务: 

  96.行政运行0.009万元,较2014年决算数增加0.0092万元,增加100%。主要原因是冲减往年结余。 

  97.机关服务0.02万元,较2014年决算数增加0.02万元,增加100%。主要原因是冲减往年结余。 

  98.城管执法15.86万元,较2014年决算数减少0.12万元,减少0.75%。主要原因是城管执法经费投入有所减少。 

  99.其他城乡社区管理事务支出1154.6万元,较2014年决算数增加718.12万元,增加164.53%。主要原因是美丽厦门共同缔造项目投入有所增加,避风坞渔船上岸专项体制专项工作经费下达至此科目。 

  城乡社区公共设施: 

  100.其他城乡社区公共设施支出63.36万元,较2014年决算数减少80.42万元,减少55.93%。主要原因是外贸新村老旧小区改造工作接近尾声。 

  城乡社区环境卫生: 

  101.城乡社区环境卫生31.72万元,较2014年决算数减少1.26万元,减少3.83%。主要原因是辖区卫生整治工作投入微有减少。 

  农业: 

  102.石油价格改革对渔业的补贴64.42万元,较2014年决算数增加64.42万元,增加100%。主要原因是2014年渔船燃油补助体制专项下达至此科目。 

  水利: 

  103.防汛0.004万元,较2014年决算数减少0.068万元,减少94.4%。主要原因是冲减往年支出。 

  安全生产监管: 

  104.行政运行0.014万元,较2014年决算数减少25.2万元,减少99.94%。主要原因是事业人员工资调整科目至“政府办公厅-事业运行”。 

  105.机关服务0.17万元,较2014年决算数减少0.007万元,减少6.97%。主要原因是冲减往年支出。 

  106.其他安全生产监管支出36.63万元,较2014年决算数减少32.1万元,减少46.71%。主要原因是非编人员、护林员工资调整科目。 

  其他资源勘探电力信息等支出: 

  107.其他资源勘探电力信息等支出132.72万元,较2014年决算数减少225.54万元,减少62.95%。主要原因是纳税大户奖励金体制专项有所减少。 

  商业流通事务: 

  108.其他商业流通事务支出0.39万元,较2014年决算数增加0.39万元,增加100%。主要原因是冲减往年支出。 

  旅游业管理和服务支出: 

  109.其他旅游业管理与服务支出7.5万元,较2014年决算数增加7.5万元,增加100%。主要原因是旅游特色街体制补助经费下达至此科目。 

  其他支出: 

  111.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5.58万元,较2014年决算数增加5.58万元,增加100%。主要原因是优抚对象、低保户临时价格补贴体制专项下达至此科目。 

  112.其他支出238.34万元,较2014年决算数减少258.75万元,减少52.05%。主要原因是非编人员工资调整科目。 

  (二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类) 

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算3285.86万元,比2014年决算数增加749.02万元,增长29.53%,具体情况如下(按类级经济分类统计): 

  1.工资福利2025.14万元,较2014年决算数增加14.37万元,增长0.71%。主要原因是人员增加,工资上调。 

  2.商品和服务支出113.7万元,较2014年决算数增加53.68万元,增长106.65%。主要原因是办公场所水、电、电话费有所增加,公务车运行维护费由“项目支出”改为“基本支出”。 

  3.对个人和家庭的补助1147.03万元,较2014年决算数增加675.98万元,增长143.5%。主要原因是退休人员经费上调、辖内低保补助、困难群众帮扶力度有所加大。 

  4.其他资本性支出0万元,较2014年决算数增加0万元,增长0%。 

  5.对企事业单位的补贴0万元,较2014年决算数增加0万元,增长0%。 

  6.债务利息支出0万元,较2014年决算数增加0万元,增长0%。 

  7.其他支出0万元。较2014年决算数增加0万元,增长0%。 

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2015年度政府性基金支出5.58万元,比2014年决算数减少199.41万元,下降97.27%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5.58万元,较2014年决算数增加0.74万元,增长15.25%。主要原因是体制专项下达金额增加。 

  (二)就业和培训0万元,较2014年决算数减少56.81万元,下降100%。主要原因是残援中心体制专项更改科目。 

  (三)职业康复0万元,较2014年决算数减少79.2万元,下降100%。主要原因是重度、困难、一户多残残疾人生活补助金体制专项更改科目。 

  (四)其他残疾人就业保障金支出0元,较2014年决算数减少64.14万元,下降100%。主要原因是残疾人联络员体制专项更改科目。 

  七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出53.76万元,同比增长6.08%。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费8.4万元,主要用于台湾社区考察。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组3个;全年因公出国(境)累计7人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增长100 %,主要原因是:2014年没有出国境考察需要。 

  (二)公务用车购置及运行费40.26万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费40.26万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有8辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%和下降1.1%,主要原因是:严格控制公车费用支出。 

  (三)公务接待费5.1万元。主要用于协税护税、招商引资等方面的接待活动,累计接待43批次、接待总人数781人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降48.85%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制公务接待费用支出。 

  八、政府采购情况 

  2015年度政府采购总额148.24万元,其中:政府采购货物支出21.79万元,政府采购工程支出126.45万元,政府采购服务支出0万元。 

    

  附件:1.收支决算总表 

        2.收入决算表 

        3.支出决算表 

        4.财政拨款收入支出决算总表 

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

        8.政府性基金预算支出决算表 

        9.部门决算相关信息统计表 

    

    

  
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