按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
(一)作为思明区人民政府的派出机构,行使行政管理职能。在街道党工委的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作;
(二)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;
(三)依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作;
(四)加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团强;
(五)发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力;
(六)落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作;
(七)做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作;
(八)做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益;协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作;
(九)指导社区居委会工作,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。
(十)承办上级交办的其它工作。
二、部门预算单位基本情况
思明区梧村街道办事处设有党政办、财经办、街政办、卫计办、综治办等5个行政科室,下属1个事业单位。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员 编制数 |
在职 人数 |
思明区梧村街道办事处(公务员) |
财政拨款 |
15 |
15 |
思明区梧村街道综合服务中心(事业人员) |
财政拨款 |
29 |
26 |
三、部门主要工作总结
2016年,梧村街道围绕着经济发展、社会治理、民生保障、组织建设等中心任务,稳中求进、好中求快,全年街道经济和各项社会事业发展取得新突破,重点完成了以下工作:
(一)保质保量,经济发展稳步提升
紧紧围绕思明区“1+6”主导产业发展路径,齐心协力克时艰,提升营商软实力,推进街道经济稳健发展。
一是发展增速增效。克服经济下行压力,逐步推进产业转型升级,主要经济指标位居全区前列,实现高基数上的稳步增长。全年共完成财政总收入20.5亿元,完成年度指标19亿元的107.9%;招商引资高歌猛进,在商事制度改革情况下合同利用内资168亿元,实际到资76亿元,合同利用外资2.266亿美元,实际到资6025万美元, 全部超额完成全年任务。商贸业营业额在基数大与经济下行压力下,实现逆势增长,完成361.3亿元,占全区总额近30%。完成规模以上工业产值7.74亿元,固定资产投资14.79亿元。
二是服务提质提量。成功举办“梧村云顶投资高峰论坛”,打造资本与服务的对接平台,形成政企资本良好互动氛围,培育纳税企业,其中诚享东方两年内实现年纳税从120万元到1600万元的飞跃。扶持智业软件、海豹信息、欢乐逛网络科技、智顶、258、诚享东方等科技型企业在主板上市或在新三板挂牌,服务企业取得实效。成功引进华润万家福建总部和中国搜索福建运营中心入驻,为街道经济发展继续注入新活力。
三是后劲日渐增强。做好轨道交通一号线(梧村段)和火车站改扩建项目非住宅户的征收扫尾,同时做好湖东片区配套工程项目与禾祥东小学项目征收前期工作,配合做好厦漳城际铁路入户问卷调查工作。加大重点项目的服务力度,帮助协调解决华润万象城、达利营运中心、罗宾森三期建设的一些困难问题,为项目加快建设提供有力保障。
(二)精心精细,社会治理效果显著
净化辖区治安环境,不断提升社会治理水平,开启新一轮“平安梧村”建设,群众安全感位列全区前茅。
一是安全维稳落到实处。推广“互联网+群防群治”,有效提升平安“三率”,强化矛盾纠纷化解和重点人员稳控,通过警民联调机制圆满解决文灶幼儿园装修事故纠纷,协调乐苗幼儿园、东坪花园安置房、领秀城物业交接等纠纷。火车站平安和谐站区建设、“黑旅馆”专项整治行动及围楼清剿工作成效显著。代表思明区顺利通过国家卫计委精神病患者综合管理工作专项督导。成立梧村街道多元化纠纷解决服务中心,完善大调解工作机制。2016年,辖内刑事报警数同比下降23 %,实现4年连续下降。
二是城区管理着力加强。联合9+1队伍,开展“四车”及占道经营等专项整治行动,重拳解决了辖区文屏市场、站西路等难点部位的市容乱象。率先完成全年“两违”整治任务,共完成“两违”拆除面积21786平方米,完成率为218%。完成税务宿舍老旧小区改造工作及辖内公共自行车11个站点建设。全街上下一心、不等不靠,全力组织抗击台风“莫兰蒂”,实现“零伤亡”目标,灾后重建快速,确保居民群众生产生活有序恢复。
三是文明程度持续提升。汇文路成为全市第一条“门前三包”文明示范街,积极倡导居民商家自觉遵守“垃圾不落地”等文明公约。在各级文明指数测评中,全街干部“白加黑”模式加强各类督导、巡查,提高城区文明创建工作水平。顺利通过全国文明单位初评,火车站志愿服务驿站获评“福建省首批志愿服务驿站”称号,以多样化志愿服务活动,引导广大市民群众争当文明市民,推动人文素质的提升,擦靓文明底色。
(三)为民惠民,服务民生精准发力
贯彻落实区委区政府各项民生保障工作要求,稳步推进精准帮扶,把增进民生福祉作为出发点、落脚点,再造民生幸福新优势。
一是民生保障规范有序。全年共发放最低生活保障金2556户次3388人次共计202.58万元,为69户72名困难学子累计发放圆梦助学金38.04万元。帮助失业人员实现再就业4111人,网上用工登记岗位5761个,外来农民工职业技能培训107名,本市失业人员职业技能培训131名。全面并超额完成2016年度就业和社会保险等目标责任。共开展四批保障性住房申请,共成功受理418户。文屏社区成为康乐家园市级示范社区,梧村社区通过“省级充分就业星级社区”复查。全国1‰人口抽样调查、劳动力抽样调查、全民参保登记计划、残疾人服务等十几项指标完成情况名列前茅。
二是民生关怀持续升温。全年发放各类计生扶助经费1356万元,免费各类计生检查服务4149人次。募捐“爱之屋—生育关怀基金”26087元,为2872户计生困难家庭申办计生家庭意外伤害保险服务项目。加大对特殊家庭的帮扶力度,建立一户一档。率先全市完成家庭医生签约全年任务,共签约22860人,签约覆盖率达24.31%,占比全区第一。深入群众开展形式多样的政策宣传。成立计生工作行风评议员队伍,加大打击“两非”宣传力度,对发现的线索及时介入,切实做到“无缝对接、密切配合”。
三是群众文化彰显特色。建成文屏“逸馨园”、“馨家园”项目,引入专业社工进驻,以辐射带动社区治理创新。发挥街道、社区艺术团作用,举办“活力梧村 幸福社区”夏季周末广场文化系列活动,街道艺术团舞蹈队在思明区暨厦门市“群星风采”广场舞大赛中荣获团体金奖。成功举办首届厦金两岸社区文体周,将对台交流融入百姓生活。开展闽南语“金榜讲古”进社区活动,大力推动闽南语文化传承发展,不断挖掘梧村文化精髓。
(四)有力有序,组织建设扎实高效
重视党建龙头作用,外抓服务内抓效能,带动群团建设和干部素质的全方位提高,提升组织凝聚力,增强队伍战斗力。
一是夯实党建基础。全面启动“两学一做”学习教育,认真组织完成三个专题的学习,开展学习讨论3场,专题党课辅导7场,并获得市委督导组高度评价。开展党章党规知识竞赛、“党章在我心”为主题的书法作品巡展、参观市廉政教育基地等活动,创新设立“厝边讲师团”,供社区支部选学。做好省、市、区各级党代表的推荐选举工作。整顿提升18个软弱涣散非公党组织,新建2家非公支部。
二是提升行政效能。贯彻便民服务“马上就办”实施意见,编制街道各口权责清单,明确党工委全面从严治党主体责任清单。完善社区网格化综合管理责任制考评方案,用好街居网格化信息平台,2016年共计处理事件3000多例。便民服务中心推行“全能岗”制度,提升为民办事效率,力促打造“一专多能”的高效服务队伍。街道“民意365”民声直通车全年共受理民意诉求336件,办结率及满意率均高达98.9%以上。
三是优化群团建设。顺利选出区十七届人大代表29名,组织代表积极参加市、区、街道组织的调研、视察等各项活动,及时向代表通报街情政情,努力提高服务和保障水平。认真贯彻落实中央群团工作意见,积极推进工、青、妇等群团建设,职工服务站、援媛维权等成为知名行业品牌。结合辖区特点,打造“梧家女汉子”、“吾爱梧家”等身边榜样,引领传播社会正能量。承办全省镇(街)工会经验交流会、全市“门前三包”示范街现场会、全市侨界联欢节等大型会议。
四、2016年决算收支总体情况
2016年年初结转结余200.31万元,本年收入16383.83万元,本年支出14828.05万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 1756.09万元。
(一)2016本年收入16383.83万元,比2015年决算数增加7785.98万元,增长90.56%,具体情况如下:
1.财政拨款收入15683.67万元,其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入 0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入 700.16万元。
(二)2016本年支出14828.05万元,比2015年决算数增加6230.20万元,增长72.46%,具体情况如下:
1.基本支出 5240.14万元。其中,人员支出5139.51万元,公用支出 100.63万元。
2.项目支出9587.91万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出14083.73万元,比2015年决算数增加5485.88万元,增长63.8 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
人大事务支出:
(一)代表工作31.98万元,较2015年决算数增加27.37万元,比增5.93倍。主要原因是恰逢人大换届选举,人大代表经费增加。
政协事务支出:
(二)参政议政3.36万元,较2015年决算数增加0.54万元,比增19.15%。主要原因是参政议政经费投入有所增加。
政府办公厅(室)及相关机构事务:
(三)一般行政管理事务20.61万元,较2015年决算数减少7.29万元,同比减少26.13%,主要原因是一般行政管理事务略有减少。
(四)机关服务587.37万元,较2015年决算数增加17.39万元,比增3.05%。主要原因是非在编人员经费支出有所提高。
(五)事业运行505.37万元,较2015年决算数增加78.35万元,比增18.35%。主要原因是事业人员经费支出有所提高。
(六)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出232.43万元,较2015年增加232.43万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。
统计信息事务:
(七)行政运行(统计)2.81万元,较2015年增加2.81万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。
(八)其他统计信息事务支出19.86万元,较2015年决算数减少3.25万元,同比减少14.06%。主要原因是2016年部分此科目的支出调至行政运行(统计)支出科目。
财政事务:
(九)其他财政事务支出5.35万元,较2015年决算数减少30万元,同比减少84.87%。主要原因是其他财政事务支出减少。
商贸事务:
(十)招商引资40.16万元,较2015年决算数减少19.84万元,同比减少66.93%。主要原因是招商引资费用减少。
港澳台侨事务:
(十一)华侨事务5.28万元,与2015年决算数持平。
群众团体事务:
(十二)行政运行0.98万元,较2015年增加0.98万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。
(十三)其他群众团体事务支出51.69万元,较2015年增加51.69万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。
党委办公厅(室)及相关机构事务:
(十四)行政运行405万元,较2015年决算数增加101.95万元,比增33.64%。主要原因是公务员经费支出增加。
(十五)一般行政管理事务33.6万元,较2015年决算数减少2.24万元,同比减少6.25%。主要原因是公务员公用定额支出略有减少。
(十六)专项业务93.64万元,较2015年决算数减少116.4万元,同比减少55.43%。主要原因是党建经费支出减少。
(十七)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出9.42万元,较2015年决算数减少0.19万元,同比减少2%。主要原因是此科目支出减少。
组织事务:
(十八)其他组织事务支出23.86万元,较2015年决算数增加1.21万元,比增5.34%。主要原因是非公企业党建经费略有增加。
其他共产党事务支出:
(十九)一般行政管理事务3.02万元,较2015年决算数减少0.62万元,同比减少17.03%。主要原因是“五老”网吧监督员等一般行政管理事务支出有所下降。
(二十)其他共产党事务支出40.50万元,较2015年决算数减少18.03万元,同比减少30.80%。主要原因是两新组织等党建经费有所减少。
国防动员:
(二十一)民兵支出15.71万元,较2015年决算数增加3.29万元,比增26.49%。主要原因是民兵事业费增加。
司法:
(二十二)基层司法业务3.94万元,较2015年决算数增加0.33万元,比增9.14%。主要原因是司法所办公经费略有增加。
其他公共安全支出:
(二十三)其他公共安全支出1061.39万元,较2015年决算数增加338.02万元,比增46.73%。主要原因是协警增资、综治维稳经费增加、社区综治人员经费增加。
其他教育支出:
(二十四)其他教育支出129.3万元,较2015年决算数增加16.93万元,比增15.07%。主要原因是幼儿园办公支出有所增加。
技术研究与开发:
(二十五)其他技术研究与开发支出52.41万元,较2015年增加52.41万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。
科学研究与开发:
(二十六)其他科学技术与开发支出10.03万元,较2015年决算数减少66.97万元,同比减少86.97%。主要原因是青少年科学工作室等科普经费支出减少。
文化:
(二十七)文化活动1.5万元,较2015年增加1.5万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。
(二十八)群众文化28.68万元,较2015年决算数减少9.92万元,同比减少25.70%。主要原因是文化活动有所减少。
体育:
(二十九)体育竞赛8万元,较2015年决算数减少2万元,同比减少20%。主要原因是体育竞赛活动减少。
(三十)其他体育支出2万,较2015年增加2万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。主要原因是2016年增加了铁人三项志愿者保障经费。
其他文化体育与传媒支出:
(三十一)其他文化体育与传媒支出1万元,与上年持平。
人力资源和社会保障管理事务:
(三十二)劳动保障监察1.16万元,较2015年决算数增加0.08万元,比增7.4%。主要原因是两网化工作经费略有增加。
(三十三)社会保险经办机构486.88万元,较2015年决算数增加195.17万元,比增66.91%。主要原因是全民参保、养老保险、退管事务等经费增加。
(三十四)其他人力资源和社会保障管理事务支出2.39万元,较2015年决算数减少81.92万元,同比减少97.17%。主要原因是科目调整。
民政管理事务:
(三十五)拥军优属支出14.93万元,较2015年增加14.93万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。
(三十六)老龄事务314.60万元,较2015年决算数增加183.44万元,比增139.86%。主要原因是90周岁以上社会老人高龄补贴、百岁老人高龄补贴、老年活动经费、高龄老人补贴、安康居家养老家政费用等有较大幅度增长。
(三十七)基层政权和社区建设2342.09万元,较2015年决算数增加1602.87万元,比增2.16倍。主要原因是社区工作人员工资调整,社区办公用房购置费、社区电脑等电子办公设备购置费增加。
(三十八)其他民政管理事务支出177.98万元,较2015年决算数增加166.07万元,比增13.94倍。主要原因是家庭综合服务中心经费、美丽厦门专项经费、“两节慰问”社救对象、优抚对象经费投入增加。
行政事业单位离退休:
(三十九)归口管理的行政单位离退休51.85万元,较2015年决算数减少130.94万元,同比减少71.63%。主要原因是有部分退休人员经费由社保中心支付。
(四十)其他行政事业单位离退休支出168.49万元,较2015年决算数增加65.26万元,比增63.22%。主要原因是社区退养人员增多。
抚恤:
(四十一)伤残抚恤110.38万元,较2015年决算数增加13.13万元,比增13.50%。主要原因是烈军属补助、已故工商业者配偶补助金增加。
(四十二)义务兵优待86.17万元,较2015年决算数增加6.69万元,比增8.42%。主要原因是义务兵优待金有所增加。
(四十三)农村籍退役士兵老年生活补助0.83万元,较2015年决算数增加0.36万元,比增76.60%。主要原因是残疾军人抚恤金有所增加。
(四十四)其他优抚支出53.43万元,较2015年决算数增加18.56万元,比增53.23%。主要原因是优抚对象增多,其他优抚项目支出增多。
退役安置:
(四十五)军队移交政府的离退休人员安置47.29万元,较2015年决算数减少18.88万元,同比减少28.53%。主要原因是科目调整,部分经费在“其他退役安置支出”中列支。
(四十六)其他退役安置支出68.66万元,较2015年决算数增加32.71万元,比增90.99%。主要原因是无军籍干部退休金等退役安置支出增加。
残疾人事业:
(四十七)残疾人康复4.4万元,较2015年决算数减少3.6万元,同比减少37.14%。主要原因是社区残协康复工作经费略有减少。
(四十八)残疾人就业和扶贫331.59万元,较2015年决算数增加234.22万元,同比增加2.4倍。主要原因是残援中心工作经费、残疾人联络员经费体制专项下达至此科目。
(四十九)其他残疾人事业支出69.28万元,较2015年决算数增加29.27万元,比增72.73%。主要原因是残疾人无障碍设施改造经费、区级重度残疾人居家护理补助经费、重度残疾人居家安养服务经费等体制专项下达至此科目。
自然灾害生活救助:
(五十)地方自然灾害生活补助10.29万元,用于莫兰蒂台风灾后重建,较2015年增加10.29万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。
(五十一)自然灾害灾后重建补助99.54万元,用于莫兰蒂台风灾后重建,较2015年增加99.54万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。
红十字事业:
(五十二)一般行政管理事务2.2万元,较2015年决算数减少1.49万元,同比减少40.38%。主要原因是科目调整,部分经费在“其他红十字事业支出”中列支。
(五十三)其他红十字事业支出30万元,较2015年决算数增加20.89万元,比增2.29倍。主要原因是除四害红十字经费有所增加。
最低生活保障:
(五十四)城市最低生活保障金支出261.15万元,较2015年决算数减少1.37万元,同比减少0.52%。主要原因是低保对象略有减少。
临时救助:
(五十五)临时救助支出5.32万元,较2015年决算数减少9.2万元,同比减少63.36%。主要原因是低保对象临时救助支出对象减少。
其他生活救助:
(五十六)其他城市生活救助 70.27万元,较2015年决算数增加22.25万元,比增46.33%。主要原因是革命“五老”人员及遗孀定期生活补助和医疗补助、“圆梦”助学经费、临时救助资金、思明区已故原工商业者(含三小)无工作配偶生活补助经费等体制专项资金投入。
其他社会保障和就业支出:
(五十七)其他社会保障和就业支出7万元,较2015年增加7万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。
基层医疗卫生机构:
(五十八)城市社区卫生机构41.28万元,较2015年决算数增加29.18万元,比增2.41倍。主要原因是公卫中心人员退休工资福利在此科目列支。
医疗保障:
(五十九)行政单位医疗10.39万元,较2015年决算数减少1.95万元,同比减少15.80%。主要原因是公务员医疗支出略减。
(六十)事业单位医疗12.38万元,较2015年决算数减少1.85万元,同比减少13%。主要原因是事业人员医疗支出略减。
(六十一)公务员医疗补助9.75万元,较2015年决算数减少1万元,同比减少9.3%。主要原因是公务员医疗补助支出略减。
(六十二)优抚对象医疗补助5.9万元,较2015年决算数增加3.97万元,比增2.06倍。主要原因是增加“两参”、海工一团退役人员医疗保险补助金、体检补助金支出。
(六十三)其他医疗保障支出95.76万元,较2015年决算数减少18.34万元,同比减少16.07%。主要原因是科目调整。
人口与计划生育事务:
(六十四) 计划生育服务2888.69万元,较2015年决算数增加999.14万元,比增52.88%。主要原因是2016年计生特殊家庭扶助、独子家庭帮扶奖励金增加。
(六十五)其他计划生育事务支出21.19万元,较2015年决算数减少230.56万元,同比减少91.58%。主要原因是科目调整。
城乡社区管理事务:
(六十六)城管执法98.82万元,较2015年决算数增加56.67万元,比增1.34倍。主要原因是城管执法经费投入大幅增加。
(六十七)其他城乡社区管理事务支出142.10万元,较2015年决算数减少135.91万元,同比减少48.89%。主要原因是科目调整。
城乡社区公共设施:
(六十八)其他城乡社区公共设施支出900.40万元,较2015年决算数增加805.4万元,比增8.48倍。主要原因是增加8个项目的老旧小区改造工程。
城乡社区环境卫生:
(六十九)城乡社区环境卫生103.04万元,较2015年增加103.04万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。主要原因是科目调整,增加城乡社区环境整治经费。
其他城乡社区支出:
(七十)其他城乡社区支出854.16万元,较2015年增加854.16万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。主要原因是增加2016年度总部经济和重点产业人才扶持资金、企业扶持政策等经费。
安全生产监管:
(七十一)其他安全生产监管支出48.03万元,较2015年决算数减少17.13万元,同比减少26.29%。主要原因是安全生产支出略有减少。
支持中小企业发展和管理支出:
(七十二)中小企业发展专项76.81万元,较2015年增加76.81万元,因2015年决算数0万元,无法计算同期增幅。主要原因是增加企业扶持政策等经费。
其他资源勘探电力信息等支出:
(七十三)其他资源勘探电力信息等支出140万元,较2015年决算数减少7.27万元,同比减少4.94%。主要原因是招商公司经费略有减少。
其他支出:
(七十四)其他支出386.6万元,较2015年决算数增加192.12万元,比增98.79%。主要原因是协税护税经费、货币化补贴等经费支出增加。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数减少10.84万元,同比减少100%。主要原因是体制专项下达资金减少。
七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算55.90万元,支出决算27.93万元,完成预算的49.96%,同比下降2.55 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元;2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要原因是2016年无出国(境)考察项目。
(二)公务用车购置及运行费20.61万元,完成预算的73.87%。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆;公务用车运行费20.61万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量9辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%和增长83.36%,均未超出年终预算定额,比上年同比增加的原因主要是:公务用车燃油、维修、保险费增加。
(三)公务接待费7.32万元,完成预算的26.14%。主要用于协税护税、招商引资等方面的接待活动,累计接待20次、接待总人数210人次。与2015年相比, 公务接待费支出比增43.81%,主要原因是:招商引资业务增加。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出100.63万元,比2015年减少7385.92万元,同比减少98.66%,主要原因是支出项目调整,支出口径发生变化。
(二)政府采购支出情况
2016年度政府采购总额318.83万元,比增2.87%,其中:政府采购货物支出54.27万元,比增4.13%;政府采购工程支出264.56万元,比增2.62%; 政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车9辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年度部门决算公开表格