2025年厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、部分一级项目情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处的主要职责是:
(一)贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。
(二)组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。
(三)支持基层自治,指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
(四)承担辖区社会治安综合治理工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,防范社会风险和环境风险,做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。
(五)落实辖区经济发展规划、重点项目建设,做好招商引资、优化营商环境等工作,落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作,做好经济统计等工作。
(六)统筹辖区内执法力量,协调开展综合执法工作,并组织开展群众监督和社会监督。
(七)完成区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处包括5个机关行政科室及2个基层预算单位,其中:列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处 |
46 |
45 |
三、部门主要工作任务
2025年,厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习宣传和贯彻落实习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神,落实市委、区委工作指标,承压奋进、勇毅前行,为全市全区发展大局作出鹭江贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)坚持多点发力,提升高质量发展成效。一是招优育强添活力。继续用好“挂图作战”“以商引商”精准招商举措,深入研究产业布局和重点招商方向,搭建与纳税大户、存量大型企业的互联互通平台;深度链接火炬园、自贸区等优质资源,扩大软信、商贸、金融、建筑等优势产业规模;用好落日码头、八市等资源条件,提升“鹭江奇妙夜”等文旅品牌影响力,进一步激活鹭江新业态。二是精准服务增后劲。紧盯短板指标,做强“益企服务”,加强对新业态、基金企业、重点项目、重点固投企业的摸排走访,健全纳统后备企业库;跟踪服务中国绿发新时代广场、嘉丽广场二期等鹭江道沿线重点项目建设,加大投资力度、靠前招商引资;持续擦亮“同鹭人”人才服务品牌,从精准服务、以才引商、空间打造等方面着手,跑出经济发展“加速度”。
(二)坚持精管善治,焕活高颜值城区面貌。一是内外兼修,扮靓老城街巷,以文明创建、市容管理为抓手,用好“街道吹哨、部门报到”联动机制,进一步优化工作机制,探索多元化治理模式,重点培育营平社区老街巷邻家馨苑项目,打造老街巷透气孔,全力破解老城治理薄弱环节和群众“急难愁盼”问题。以开元路“适当跨店经营”品牌提升为切入点,聚焦“门前三包”、氛围营造等方面,探索“八市”街区改造新思路,守护老城烟火气。二是多措并举,营造安全环境,持续用好街道综合监管指挥平台、综合执法队伍、营平政府专职消防队以及群防群治力量,以“发现-整治-回访”滚动式机制,推进“三合一”场所、重点行业领域安全专项整治。以平安建设为载体,不断完善综治中心、多元调处中心运行机制,提高矛盾纠纷化解质效,促进和谐稳定。
(三)坚持以民为本,升级高品质服务动能。一是夯实基层治理基石,深化党建引领小区治理,抓好小区党支部建设实体化、运行规范化,选优配强党支部书记,提高党支部和业委会“一肩挑”“交叉任职”比例。全面发挥“三驾马车”作用,挖掘楼栋长、街巷邻长等力量,成立“近邻智囊团”等“微自治”组织,用好“金好释茶桌”等协商议事机制,因地制宜腾挪打造党群服务阵地,提升服务群众能力。二是绘就民生幸福底色,压实业委会、物业日常服务、精细管理的主体责任,用好“厝边合伙人”物业党建联建品牌,探索就近资源和无物业小区“近邻共享”模式,激活治理“微细胞”,拓展共建新成果。全面建立制度优化管理,将业委会建设工作纳入小区治理重心,健全常态长效物业管理机制。
(四)坚持党建赋能,激发高素质队伍活力。一是深耕近邻党建品牌,坚定不移做好新时代意识形态工作,立足治理短板、发展热点、群众期盼,持续挖掘老城区百年古韵,用好“近邻党建+自治联盟”治理模式,积极盘活闲置用地、公房资源,打造商圈自治联盟党群服务站、“两岸童谣”台胞驿站等近邻文化和公共服务空间,在促进文化交流中充分展现鹭江的烟火与诗意。深化“一居一品”建设,持续以社区党群服务中心、新时代文明实践站等阵地升级为契机,探索社区治理新品牌、新样板,推动社区工作提质增效、晋位升级,提升党建引领基层治理效能。二是提振队伍干事动力,深入贯彻习近平总书记关于全面建立乡镇(街道)履行职责事项清单工作的重要讲话重要指示精神,坚持自下而上、上下联动,稳妥推进清单编制工作。深入实施区委“强腰”工程、“近邻·思民”专项行动,巩固提升“深学践悟,同‘鹭’争先”队伍主题教育活动成效,通过专题业务轮值分享会、常态化谈心谈话、导师帮带和后备干部选育机制等,助力干部跑得快、跑得稳。
第二部分 2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处
2025年收入预算为10,712.3053万元,比2024预算数增加334.4624万元,增长3.22%,具体情况如下:
1.财政拨款收入10,712.3053万元,其中一般公共预算拨款收入10,712.3053万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2.财政专户管理资金收入0.00万元。
3.事业收入 0.00万元。
4.事业单位经营收入0.00万元。
5.上级补助收入0.00万元。
6.附属单位上缴收入0.00万元。
7.其他收入0.00万元。
8.上结转结余0.00万元。
(二)厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处2025年支出预算为10,712.3053万元(不含市对区转移支付项目),比2024预算数增加334.4624万元,增长3.22%,具体情况如下:
1.基本支出6,123.1853万元,其中,人员支出5,156.0493万元,公用支出967.1360万元;
2.项目支出4,589.12万元;
3.非财政拨款支出0.00万元。
(三)厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2025年度一般公共预算支出10,712.3053万元(不含市对区转移支付项目),比2024预算数增加334.4624万元,增长3.22%,主要是由于增加社区两委人员经费、社区网格员等人员经费、离退休非统发部分、老年人日间照料服务中心、困难家庭临时生活救助、特困人员救助、计生政策性奖励、社区居家养老服务、安全生产管理经费、危房及破损巷道修缮、小散工程纳管工作经费等项目经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)1.00万元。主要用于人大业务经费等项目支出。
2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)0.5000万元。主要用于政协业务经费等项目支出。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)29.06万元。主要用于交通费定额支出、其他交通费用等项目支出。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)877.6500万元。主要用于非在编雇用人员经费(编外长聘)、非在编雇用人员年终绩效工资(编外长聘)、非在编雇用人员经费(劳务派遣)、非在编雇用人员年终绩效工资(劳务派遣)、工会福利经费、后勤保障经费、办事处办公经费等项目支出。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)746.6617万元。主要用于统发部分(应发工资扣除住房补贴以及一次性工资项目)、失业保险、工伤保险、住房公积金、住房补贴、非统发部分、独生子女保健费等、年度考核奖、一般综合定额支出、工会福利经费等项目支出。
6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)47.60万元。主要用于办事处非电脑等办公设备购置、办事处电脑等电子办公设备购置费、街道办公场所维修、报刊杂志订阅等项目支出。
7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)1.00万元。主要用于统计经费等项目支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)16.00万元。主要用于财务业务经费等项目支出。
9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)0.50万元。主要用于其他群众团体事务等项目支出。
10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)514.2479万元。主要用统发部分(应发工资扣除住房补贴以及一次性工资项目)、工伤保险、住房公积金、住房补贴、年终一次性奖金(限机关及参公单位)等项目支出。
11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)38.6240万元。主要用于独生子女保健费等、一般综合定额支出、工会福利经费等项目支出。
12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)88.00万元。主要用于党建经费、宣传经费等项目支出。
13.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)10.00万元。主要用于维稳经费等项目支出。
14.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)2,686.5761万元。主要用于社区工作者人员经费(社区两委)、社区工作者人员经费(社区网格员)、年度考核奖(社区网格员)、年度考核奖(社区两委)、社区工作者工会福利经费(社区两委)、社区工作者工会福利经费(社区网格员)、社区活动中心、办公用房装修改造、社区居委会办公经费、社区人员招聘、培训、规范化建设、社区电脑等电子办公设备购置费、社区非电脑等办公设备购置等项目支出。
15.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)6.00万元。主要用于其他国防支出等项目支出。
16.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)5.00万元。主要用于司法办公经费等项目支出。
17.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)601.6820万元。主要用于协警工资、派出所补助经费、禁毒工作经费、综合整治经费等项目支出。
18.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)52.51万元。主要用于街道幼儿园退休经费、教育等项目支出。
19.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)49.58万元。主要用于信息化建设等项目支出。
20.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)1.00万元。主要用于科普工作经费等项目支出。
21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)6.20万元。主要用于文化等项目支出。
22.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)1.00万元。主要用于街道社区各项体育活动等项目支出。
23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)1.65万元。主要用于思明区低保人员就业奖励、退管事务等项目支出。
24、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)336.50万元。主要用于高龄老人补贴、老年活动经费、社区居家养老服务等项目支出。
25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)12.00万元。主要用于老年人日间照料服务中心等项目支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)325.87万元。主要用于离退休非统发部分等项目支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)125.8439万元。主要用于单位缴交基本养老保险等项目支出。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)60.4051万元。主要用于单位缴交职业年金(在职)等项目支出。
29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)387.38万元。主要用于社区退养经费等项目支出。
30.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)25.40万元。主要用于抚恤支出等项目支出。
31.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)15.00万元。主要用于退役安置支出等项目支出。
32.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2.00万元。主要用于未成年人保护工作站等项目支出。
33.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)12.00万元。主要用于残疾人专项经费等项目支出。
34.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)229.00万元。主要用于城市居民最低生活补助等项目支出。
35.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)46.60万元。主要用于困难家庭临时生活救助等项目支出。
36.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)156.00万元。主要用于特困人员救助等项目支出。
37.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)108.60万元。主要用于其他城镇社区救济支出、城市居民最低户过节费等项目支出。
38.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)6.00万元。主要用于双拥经费等项目支出。
39.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)41.48万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员支出、社区卫生服务中心退休人员支出公用定额等项目支出。
40.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)20.00万元。主要用于公共卫生工作经费等项目支出。
41.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)1,393.95万元。主要用于计生协会经费、计生政策性奖励、其他计生业务费用等项目支出。
42.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.0324万元。主要用于单位缴纳医疗保险(含生育保险)等项目支出。
43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)31.8447万元。主要用于单位缴纳医疗保险(含生育保险)等项目支出。
44.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.2574万元。主要用于公务员医疗补助等项目支出。
45.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)15.6201万元。主要用于事业单位医疗补助等项目支出。
46.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)87.00万元。主要用于社区书院及文明实践所站等、危房及破损巷道修缮、文明城市创建经费、城市管理经费、防汛抗台工作经费等项目支出。
47.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)371.08万元。主要用于房产管理经费、市场管理经费等项目支出。
48.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)645.00万元。主要用于垃圾分类、街道综合执法队经费等项目支出。
49.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)43.90万元。主要用于小散工程纳管工作经费、小区治理等项目支出。
50.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2.50万元。主要用于其他农林水事务等项目支出。
51.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)5.00万元。主要用于商圈建设经费等项目支出。
52.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)75.00万元。主要用于安全生产管理经费等项目支出。
53.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)175.00万元。主要用于消防经费等项目支出。
54.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)141.00万元。主要用于综合发展经费、招商协税经费等项目支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),与2024年预算数持平。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数为20.30万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元(全区统一预算,年初未列入部门预算),公务接待费11.00万元,公务用车购置及运行费9.30万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年预算安排0.00万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费。与上年预算持平,主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审批后的出国(境)任务进行预算安排。
(二)公务接待费
2025年预算安排11.00万元,主要用于政府接待、上级调研、专家考察指导、招商引资等方面的接待活动。与上年预算持平,主要原因为严格控制公务接待对象、标准。
(三)公务用车购置及运行费
2025年预算安排9.30万元,其中:公务用车运行费9.30万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平,主要原因为严格遵守公务车辆使用规定,加强管理,统一调度。
五、部分一级项目情况说明
(一)党建业务经费项目情况
1.项目概述
本项目主要用于开展党建相关工作,深化党建引领基层治理,保障党员学习培训,开展服务群众活动,落实意识形态工作责任制,保障街道新时代实践所(站)的日常维护和文明实践活动等。
2.立项依据
根据街道党工委职责,推进全面从严治党,落实意识形态工作责任制,负责辖区宣传思想和精神文明建设,落实城市基层党建责任,统筹推进街道机关、社区、非公企业、社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的实效性。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处组织实施。
4.实施方案
(1)开展机关、社区、“两企三新”党建工作,打造城市基层党建示范点,开展关工委和纪工委相关工作等。
(2)开展意识形态阵地维护、常态化基层理论培训、党工委理论学习中心组实地调研、重点学习资料购买、意识形态舆情监测处置、网评员队伍建设及培训、社会氛围布置及维护等工作。
(3)开展新时代文明实践所站社工服务,进行设施设备日常维护、氛围布置和文明推广活动。
5.实施周期
2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度预算安排
2025年拟安排该项目一般公共预算94.00万元,同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中:
(1)党建经费项目68.00万元。
(2)宣传经费项目20.00万元。
(3)社区书院及文明实践所站等项目6.00万元。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
(二)社区管理业务经费项目情况
1.项目概述
本项目主要用于社区建设相关工作,采购社区日常办公设备,提升办公效率,完善社区服务设施,切实保障社区办公经费需求,维持社区办公场所正常运转,培训社区工作人员,提升工作人员专业素养,提高社区整体服务水平,增强居民生活幸福感与满意度。
2.立项依据
根据街道办事处职责,支持基层自治,指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处组织实施。
4.实施方案
(1)装修维护社区活动中心、办公用房等服务场所,完善社区服务设施,改善办公环境,为提高社区服务水平和质量筑牢硬件基础。
(2)保障社区居委会日常办公经费、办公用房租金及物业管理费等资金需求,为社区各项工作的有序开展提供资金保障。
(3)加强规范化建设,公开、公平、公正开展社区招聘工作,拓宽招聘渠道,吸引更多专业人才投身社区服务。定期组织社区工作人员培训,健全社区档案管理,不断提高社区人员的专业知识和技能,确保社区工作人员具备相应的能力和素质。
(4)采购办公设备,确保社区各项工作正常开展。
5.实施周期
2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度预算安排
2025年拟安排该项目一般公共预算128.40万元,同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中:
(1)社区活动中心、办公用房装修改造项目20.00万元。
(2)社区居委会办公经费项目80.00万元。
(3)社区人员招聘、培训、规范化建设项目6.00万元。
(4)社区电脑等电子办公设备购置费项目17.40万元。
(5)社区非电脑等办公设备购置项目5.00万元。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
(一)卫生管理业务经费项目情况
1.项目概述
本项目主要用于爱国卫生、病媒生物消杀、健康教育及红十字会相关工作,通过落实环境卫生整治、病媒防治消杀及知识普及宣传活动,以提升公众应急救护意识与卫生健康水平,降低意外伤害和疾病传染发生率。
2.立项依据
根据街道办事处管理职责,组织实施与居民生活密切相关的辖区公共卫生服务,落实卫生健康、病媒生物消杀等工作相关要求,以提升居民的生活质量和健康水平。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处组织实施。
4.实施方案
(1)购买公共外环境有害生物防制服务,全年持续开展辖区公共外环境及无物业小区的消杀工作,确保病媒生物密度始终控制在较低水平,最大程度降低病媒生物传染病发生的风险,切实保障居民健康。
(2)开展爱国卫生运动,广泛动员社区居民群众清理环境卫生,重点清理“四害” 易孳生场所,加强宣传教育,向群众普及防治知识以及良好的环境卫生习惯,引导居民自觉参与日常环境卫生维护,共同改善辖区人居环境。
(3)开展红十字会工作,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,强化公众的防灾避险意识,提升公众整体卫生健康素养,减少意外伤害与疾病发生率。
(4)开展爱国卫生月、红十字博爱周等特色宣传活动,积极营造良好卫生环境,弘扬红十字精神,吸引更多公众关注与参与公益事业。
5.实施周期
2025年1月1日至2025年12月31日
6.年度预算安排
2025年拟安排该项目一般公共预算20.00万元,同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中:
(1)公共卫生工作经费项目20万。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处的机关运行经费财政拨款预算269.1140万元,比2024预算减少8.5790万元,下降3.09%。
(二)政府采购情况
2025年厦门市思明区鹭江街道办事处政府采购预算总额542.65万元,其中:政府采购货物预算42.00万元,政府采购工程预算20.00万元,政府采购服务预算480.65万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆,单位价值50.00万元以上通用设备0台(套),单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
厦门市思明区人民政府鹭江街道办事处2025年实施绩效目标管理的一级项目29个,涉及一般公共预算拨款4,589.12万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2025年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表