目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2022年部门预算说明
一、2022年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、部分一级项目情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处的主要职责是:
(一)负责街道基层组织建设、宣传、纪检监察、统战等党建日常工作。负责街道离退休人员的服务和管理,指导老龄委、关工委工作。承办机关工作人员的人事管理,协调做好工、青、妇等群团组织、侨台工作。
(二)负责基层政权建设、民政福利、文体事业等工作。
(三)负责经济发展、招商引资、统计信息事务、科技科普、安全生产工作、组织财政收入、编制财政预算和决算、完成财务核算,履行财政调控和监督管理职能。
(四)负责宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关要求,依法管理辖区计划生育工作。
(五)负责社区治安综合治理、人民调解、城市综合管理、创卫和爱国卫生等工作。
二、部门预算单位基本情况
厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处包括5个机关行政处室及1个基层预算单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处 |
47 |
47 |
三、部门主要工作任务
2022年,厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处主要任务是:完成区委区政府下达的各项工作任务,做好党建、财经、计生、综治城管、社会管理等事务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)经济发展工作,如财政收支、固定资产投资、招商引资、重点项目建设等。
(二)民生改善工作,如困难群众帮扶、就业提升、安全生产、计划生育服务、公共文体服务、老龄工作、爱国卫生、综合治理等。
(三)能力建设工作,如行政服务质量、辖区非公党建覆盖率、党员发展数量等。
第二部分 2022年部门预算说明
一、2022年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处2022年收入预算为11,155.67万元,比2021年预算减少1.07万元,比降0.001%,具体情况如下:
1.财政拨款收入11,155.67万元,其中一般公共预算拨款收入11,155.67万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
2.财政专户管理资金收入0.00万元;
3.事业收入0.00万元;
4.事业单位经营收入0.00万元;
5.上级补助收入0.00万元;
6.附属单位上缴收入0.00万元;
7.其他收入0.00万元;
8.上年结转结余0.00万元。
(二)厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处2022年支出预算为11,155.67万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数预算减少1.07万元,比降0.001%,具体情况如下:
1.基本支出6,231.48万元,其中,人员支出1,670.28万元,公用支出4,561.20万元;
2.项目支出4,924.19万元;
3.非财政拨款支出0.00万元。
(三)厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处2022年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年度一般公共预算支出11,155.67万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数减少1.07万元,下降0.001%,主要是由于2022年压缩行政开支。支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)1,244.92万元。主要用于协警队员经费及禁毒工作经费、派出所补助经费、五安工程创建、平安三率提升及一标三实工作、无邪教创建、国家安全、反间谍法宣传、见义勇为工作、治安突出问题专项整治、扫黑除恶、电信诈骗防范专项治理经费、信访维稳工作、平安建设宣传、综治干部培训、群防群治综治业务工作经费。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)3.00万元。主要用于开展招商引资支出。
3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)8.00万元。主要用于街道共青团、妇联、工会联合会等开展工作支出。
4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)554.02万元。主要用于公务员人员支出。
5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)38.62万元。主要用于公务员综合定额支出。
6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)167.50万元。主要用于社区党建经费,非公企业党建经费,各类党政宣传经费,关工委工作经费,机关党工委工作费用等支出。
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)922.38万元。主要用于非在编人员经费及水电费,邮电费,办公用品购置,食堂、安保等后勤保障工作支出。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)850.70万元。主要用于事业人员支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)50.50万元。主要用于办公设备购置、办公场所维修、订报刊杂志、燃气费、绿化养护费、电梯维护费等后勤保障经费,人事纪检、档案工作等支出。
10.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)3.00万元。主要用于统计工作支出。 11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)12.00万元。主要用于开展财政业务工作、财务软件升级服务、会计协会会费、财务人员培训等支出。
12.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)15.00万元。主要用于预备役、民兵训练费、人民防空、征兵工作支出。
13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)1.00万元。主要用于人大代表工作支出。
14.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)0.50万元。主要用于政协委员视察、活动经费支出。
15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)8.00万元。主要用于“六一”活动,终身教育活动,扫盲工作,街道及社区各类培训费用等支出。
16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)1,328.02万元。主要用于社区两委以上人员经费及社区非电脑等办公设备购置,社区办公用房零星装修,社区办公用房租金,社区居委会办公经费,社区电脑等电子办公设备购置费等支出。
17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)165.00万元。主要用于家庭综合服务中心经费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)68.69万元。主要用于行政事业退休人员支出。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)33.00万元。主要用于车辆定额和其他交通费用支出。
20.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)6.00万元。主要用于开展双拥工作及社区退役军人事务所经费支出。
21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)5.00万元。主要用于发放居民养老保险参保补助金支出。
22.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)8.03万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员支出。
23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)30.00万元。主要用于公共卫生消杀支出。
24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2,034.20万元。主要用于社区计生工作人员经费及计生网络小组长补贴,计生网络梯长补贴,计生专职副会长补贴,计生独生子女奖励费、放弃生育二孩奖励费、计生举报、优生检测奖励,流动人口计生服务、计生免费技术服务、计生宣传教育经费、60岁以上独子父母奖励、计生信息化管理等支出。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.61万元。主要用于缴纳公务员医保支出。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.11万元。主要用于缴纳事业人员医保支出。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.18万元。主要用于缴纳公务员医疗补助支出。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)50.03万元。主要用于缴纳事业人员医疗补助支出。
29.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)26.16万元。主要用于街道信息化系统和社区网格化信息平台建设支出。
30.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)132.38万元。主要用于残疾人联络员经费和基层残疾人组织工作经费支出。
31.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)25.00万元。主要用于一户多残低保和低收入家庭的生活补贴发放和用于重度残疾人居家安养家政服务支出。
32.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)9.00万元。主要用于街道和社区开展爱国卫生运动和购买病媒生物防治的药物及街道红十字药箱支出。
33.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)90.00万元。主要用于低保生活补助支出。
34.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)57.00万元。主要用于发放临时救助金、城市居民最低户过节费、圆梦助学经费支出。
35.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)21.00万元。主要用于发放特困人员生活费支出。
36.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)7.50万元。主要用于司法所业务支出。
37.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)12.00万元。主要用于爱心超市宣传、爱心义工服务队、社工陪护站日常活动费用支出。
38.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)135.00万元。主要用于安全隐患整改、安全技术外包服务费用、食品安全、应急联动服务费用支出。
39.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)45.00万元。主要用于文化协管员费用、开展街道、社区群众文化活动支出。
40.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)329.35万元。主要用于购买社区为老服务项目和居家养老服务站建设运营、安康居家养老家政费用、高龄老人补贴、老年活动费用支出。
41.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)3.00万元。主要用于科普工作支出。
42.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)361.00万元。主要用于招商服务经费、招商协税差旅、招待、办会办展、税收组织、税法宣传、金融风险防控工作、交警工作补助和年初预算未安排项目支出。
43.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)10.00万元。主要用于开展体育活动支出。
44.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)402.08万元。主要用于社区劳动保障工作人员经费及退管小组长补贴、失业人员培训费用、退管人员体检补助等支出。
45.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)70.00万元。主要用于嘉莲商圈环境提升、氛围布置、网络媒体宣传等支出。
46.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)80.60万元。主要用于缴纳公务员和事业人员养老保险支出。
47.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)106.59万元。主要用于社区退养人员支出。
48.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)52.00万元。主要用于城管中队工作补助、城市管理和综合整治等相关工作、自然灾害综合风险普查等支出。
49.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)110.00万元。主要用于退役安置人员支出。
50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)60.00万元。主要用于防汛抗台、森林防火、文明城市创建、社区书院建设支出。
51.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)191.00万元。主要用于下拨招商投资公司用于房产管理业务人员工资奖金福利、税金、代管莲坂小区的维修等支出。
52.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1,170.00万元。主要用于文明宣导员补贴,绿化、市内环境提升、日常卫生整治工作、物业业委会工作、环保工作、危房处理工作、垃圾分类工作等支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2022年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),较2021年支出预算持平。主要是由于工作内容无变化。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为10.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费10.00万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2022年预算安排0.00万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排96万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。
(二)公务接待费
2022年预算安排0万元。主要用于党政事务等方面的接待活动。与上年预算相比下降100%,主要原因是:严格控制接待费用。
(三)公务用车购置及运行费
2022年预算安排10.00万元,其中:公务用车运行费10.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降16.66%,主要原因是:车辆费用减少。
五、部分一级项目情况说明
(一)安全生产管理经费项目情况
1.项目概述
本项目用于支付安全技术服务项目费用、组织“三合一”场所专项整治、开展各类安全隐患排查治理、举办各类安全知识宣传活动。
2.立项依据
根据厦安字[2021]6号《厦门市人民政府安全生产委员会关于开展“除隐患、保安全、迎建党百年”安全生产集中攻坚专项行动的通知》、厦思安办〔2021〕40号《思明区消防安全委员会办公室关于印发思明区“三合一”场所消防安全专项整治工作方案的通知》。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处组织实施。
4.实施方案
由用人单位负责组织项目的日常开展和绩效评估;根据上级文件精神开展各类专项整治、隐患排查治理及宣教活动。
5.实施周期
2022年1-12月。
6.年度预算安排
2022年拟安排该项目一般公共预算135万元,同时拟动用单位自有资金135万元。其中:
(1)安全生产管理经费项目
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
(二)退役安置项目情况
1.项目概述
本项目用于发放街道无军籍退休人员工资、烈属每个月的生活补助及重大节日慰问重点优抚对象(街道出资部分)。 2.立项依据
厦门市思明区民政局《军队无军籍退休职工移交安置通知书》。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处组织实施。
4.实施方案
无军籍退休职工按事业编退休人员实施,其余按区下达文件实施。
5.实施周期
2022年1-12月。
6.年度预算安排
2022年拟安排该项目一般公共预算110万元,同时拟动用单位自有资金110万元。其中:
(1)退役安置项目。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
(三)文化项目情况
1.项目概述
本项目用于支付街道、社区文化协管员费用和组织开展日常群众活动。
2.立项依据
根据厦文公建[2016]1号《厦门市公共文化服务体系建设协调领导小组关于印发推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》、思文公建[2016]1号《关于印发推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处组织实施。
4.实施方案
由用人单位(街道文化站或社区)负责日常考勤,街道根据考勤情况按实际服务时长按月发放工资。
5.实施周期
2022年1-12月。
6.年度预算安排
2022年拟安排该项目一般公共预算45万元,同时拟动用单位自有资金45万元。其中:
(1)文化项目。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
(四)残疾人经费项目情况
1.项目概述
本项目用于2022年街道残疾人工作。残疾人组织工作经费用于下拨社区残协组织工作经费和缴纳街道残疾人就业保障金;残疾人专项经费用于支付辖内一户多残低保及低收入家庭生活补助和重度残疾人居家安养家政服务费用。
2.立项依据
根据厦思政办[2017]19号《厦门市思明区人民政府关于印发思明区关于扶残助残政策的实施意见的通知》、厦残联[2014]74号《关于进一步加强残疾人联络员队伍建设的意见》。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处组织实施。
4.实施方案
年初下拨社区残协组织工作经费;按税务要求按时缴纳街道残疾人就业保障金;每月发放辖内一户多残低保及低收入家庭生活补助并结算重度残疾人居家安养家政服务费用。
5.实施周期
2022年1-12月。
6.年度预算安排
2022年拟安排该项目一般公共预算37万元,同时拟动用单位自有资金37万元。其中:
(1)基层残疾人组织工作经费项目。
(2)残疾人专项经费项目。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
(五)国防经费项目情况
1.项目概述
本项目为一年两季度征兵宣传经费、入伍青年治疗费用补贴经费、兵役登记宣传经费、民兵应急排点验经费、民兵出入队训练经费。
2.立项依据
根据厦征[2021]18号《关于印发厦门市促进征兵工作若干措施的通知》、厦思民改[2021]5号《关于下发思明区2021年度基干民兵组织整顿计划的通知》、厦思武[2021]35号《关于组织思明区民兵应急分队集中备勤轮训的通知》、厦思政[2021]47号《关于做好2021年度民兵建设工作的通知》。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处组织实施。
4.实施方案
一年春、秋两季征兵宣传、兵役登记宣传、街道民兵应急排点验、出入队民兵训练。
5.实施周期
2022年1-12月。
6.年度预算安排
2022年拟安排该项目一般公共预算15万元,同时拟动用单位自有资金15万元。其中:
(1)民兵事业费项目。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
(六)劳动发展经费项目情况
1.项目概述
本项目用于发放低保人员就业奖励金、就业困难人员就业补贴、开展退休人员服务等。
2.立项依据
根据厦思委办〔2018〕1号关于印发《厦门市思明区低保人员就业奖励办法》的通知、厦思政办〔2017〕78号厦门市思明区人民政府办公室《关于印发思明区就业困难人员就业补贴办法的通知》。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处组织实施。
4.实施方案
符合领取条件的个人向社区申请,由街道发放。
5.实施周期
2022年1-12月。
6.年度预算安排
2022年拟安排该项目一般公共预算55.88万元,同时拟动用单位自有资金55.88万元。其中:
(1)思明区低保人员就业奖励项目
(2)思明区就业困难人员就业补贴项目
(3)退管事务项目
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
(七)计生管理经费项目情况
1.项目概述
本项目为贯彻落实国家、省、市、区《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》,进一步完善计划生育利益导向政策,帮扶计划生育特殊家庭,让计划生育特殊家庭得到更多的实惠。引导更多群众自觉实行计划生育,减少不符合法律法规和政策出生的人口,稳定低生育水平,遏制出生人口性别比的失衡。 建立以政策性奖励扶助为主体,多种形式的帮扶活动为补充,相关社会经济政策配套的政策体系,逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。缓解计划生育家庭的特殊困难,逐步减少贫困人口数量,促进消除贫困和全面建成小康社会目标的实现。
2.立项依据
根据厦思委办发〔2020〕8号(中共思明区委办公室关于印发《思明区计划生育协会改革方案》、闽人口发〔2008〕22号《福建省独生子女伤残死亡家庭特别扶助制度实施意见》、闽卫家庭[2014]68号关,《关于印发福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》、厦卫家庭〔2018〕278号《独生子女父母奖励费发放办法》。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处组织实施。
4.实施方案
按文件及规定时间发放计生协会专职副会长、小组长补贴;60岁城镇部分计划生育家庭奖扶金、独生子女特殊家庭扶助金;重大节假日和重要纪念日的宣传及计生宣传品、宣传板报、折叠页的制作等。
5.实施周期
2022年1-12月。
6.年度预算安排
2022年拟安排该项目一般公共预算1077.5万元,同时拟动用单位自有资金1077.5万元。其中:
(1)计生协会经费项目
(2)计生政策性奖励项目
(3)流动人口管理费项目
(4)其他计生业务费用项目
(5)双查、四术、妇检经费项目
(6)卫计宣传经费项目
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处的机关运行经费财政拨款预算132.03万元,比2021年预算增加6.81万元,增长5%。
(二)政府采购情况
2022年厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处政府采购预算总额302.596万元,其中:政府采购货物预算27.596万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算275万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆,单位价值50万以上通用设备1台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处2022年实行绩效目标管理的一级项目15个,涉及一般公共预算拨款3,521.03万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2022年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表