索 引 号 XM01909-06-01-2024-003 成文时间 2024-09-01
发布机构 思明区滨海街道 文 号
标 题: 2023年度厦门市思明区人民政府滨海街道办事处部门决算
内容概述: 2023年度厦门市思明区人民政府滨海街道办事处部门决算
有效性:
2023年度厦门市思明区人民政府滨海街道办事处部门决算
发布时间:2024-09-01 00:00
字号: 打印: 分享:

  

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

部门概况

 

一、部门主要职责

厦门市思明区人民政府滨海街道办事处的主要职责是:

(一)在街道党工委的统一领导下,负责对本辖区行政管理工作的组织领导、统筹协调、监督检查。

(二)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,广泛开展社会主义精神文明建设活动。

(三)做好人大建议、人大视察、政协提案办理等相关工作。

(四)依法参与城区建设和管理,协助抓好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

(五)强化社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和人民武装工作,维护社会安定团结。

(六)积极推进社区建设,开展社区服务,强化社区功能,充分发挥社区建设协调委员会作用,发展多元化的街道经济,不断壮大街道经济实力。

(七)落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理,抓好计划生育管理与服务工作。

(八)做好社区教育、文化、体育活动的组织、指导和协调,做好离退休人员管理等工作。

(九)做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作,保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(十)协助做好街道工青妇、侨台事务、武装和统战等工作。

(十一)指导和支持社区居民委员会开展工作,帮助社区居委会解决实际问题。及时向区政府反映居民的意见和要求,妥善处理人民群众来信来访。

(十二)承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,滨海街道包括1个机关行政处(科、股)室及1个下属单位,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

1

厦门市思明区人民政府滨海街道办事处

2

厦门市思明区滨海街道综合服务中心

三、部门主要工作总结

2023年,滨海街道主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接宣传贯彻党的二十大为主线,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神尤其是来闽考察重要讲话精神和致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神,全面贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求,以“勇立潮头、勇毅前行”的精神状态,以“学习莲前派出所 争创模范机关”为契机,强化作风建设,紧紧围绕全年目标做好各项工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)抓党建筑堡垒,成果转化扎实有效

始终坚持以政治建设为统领,在强根固本中把新时代党的建设总要求落到实处,持续抓班子带队伍,把全面从严管党治党要求落到实处。一是扎实开展学习教育。理论学习筑根基,调查研究解民忧,检视整改破难题。二是巩固建强近邻堡垒。强化组织引领,凝聚党建合力。强化阵地建设,提升服务水平。强化资源链接,深化互联共建。三是持续强化宣传引导。推进理论宣讲入脑入心践于行,筑牢意识形态阵地把好思想关,有效提升对外宣传工作影响力。

(二)抓发展聚动能,经济实现稳中有进

一是经济运行指标稳中有进。2023年,街道6个指标增速、7个指标总量均排名全区前列,其中财政总收入再创新高,首次突破40亿元大关,批发零售业销售额首次突破千亿,建安投资额首次突破10亿,限上消费品零售额领跑全区,总量全区贡献额超40%。扎实开展第五次全国经济普查工作。二是重点项目建设提速增效。坚持把重点项目建设作为街道高质量发展的重要战略支持,成立专班,对手续办理、林地征收等情况列出清单,压实推进,销号管理。三是招商引资实现质效双升。盯紧强链补链。专班跟进招商攻坚出实效,推进勇气网络、中国国旅、福建众信零售版块、中东基建科技集团供应链、安踏系两家公司晋博和安邺及注册20亿人民币外资企业富创家园建筑工程等优质项目快速落地。“9·8”投洽会期间共计签约6个项目,总投资额超30亿元,金鸡百花电影节签约项目2个,投资额8亿。四是营商环境取得全面优化。深化益企服务。建立街道重点企业领导挂钩机制,并统筹人才工作。

(三)抓样板探模式,城中村治理显活力

一是规划先行拆违起步破题。聚焦“占用公共用地、占用村庄道路两侧、占用消防通道、第五立面、影响城中村现代化治理工程项目”等违章搭盖。二是问题导向守牢安全底线。精准谋划项目,科学落实“两化三单”工作法,严格分步实施,以“日调度、周例会”的方式及时协调解决问题。三是持续完善公共配套服务。改造清洁楼成为塔头会客厅,将知青楼打造为集基层警务服务站点、近邻茶话室、近邻义诊室、近邻书屋、塔头文化展厅、公共法律服务站等为一体的黄厝社区党群服务中心,有效服务村民。打造黄厝卫生服务站,为居民提供义诊服务,有效满足居民“家门口就医”的需求。四是着眼长远打好治理基础。积极对接区文旅局,梳理民宿画像,强化民宿备案管理。

(四)抓民生强保障,社会事业稳步发展

一是民生工程成效显著。启动街道首批老旧小区改造工程,投入2176.03万元推进4个老旧小区改造,惠及居民820户。二是民生品牌亮点鲜明。针对辖区不同人群,采取分类施策。三是民生安全保障有效。深入推进隐患摸排整治,扎实做好信访维稳工作,不断筑牢辖区治安防线。四是民生环境持续改善。多举措推进市容整治,多形式深化文明创建,多方面保护生态环境。

(五)抓队伍建机制,作风建设持续加强

一是扎实推进“强腰”建设,锻造干部队伍。坚持“强引领”,突出“建机制”,全力“创一流”。二是扎实推进廉政建设,筑牢纪律防线。坚持教育为先,强化内部监管,深化小微监督。

(六)抓创新促改革,赋能增效共创未来

一是深化改革试点,深化政企校合作。二是创新改革举措,推进规范化管理。三是制定改革机制,激励干部强作为。四是推进执法改革,主动适应新挑战。

 


 

第二部分 

 

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

公开01表

 

 

 

部门:厦门市思明区人民政府滨海街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

64124.26

一、一般公共服务支出

3620.43

二、政府性基金预算财政拨款收入

5665.43

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

1.87

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

845.32

五、事业收入

 

五、教育支出

1.33

六、经营收入

 

六、科学技术支出

530.18

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

18.13

八、其他收入

3160.78

八、社会保障和就业支出

3718.91

 

 

九、卫生健康支出

1164.19

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

59168.29

 

 

十二、农林水支出

33.25

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

671.08

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

32.68

 

 

十九、住房保障支出

1280.61

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

57.34

 

 

二十三、其他支出

59.73

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

72950.46

本年支出合计

71203.35

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

9.13

    年末结转和结余

1756.25

总计

72959.59 

总计

72959.59

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:厦门市思明区人民政府滨海街道办事处

单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

科目代码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

72950.46

69789.69

 

 

 

 

3160.78

 

 

201

一般公共服务支出

3,621.69

3,577.65

 

 

 

 

44.04

 

 

20101

人大事务

1.86

1.18

 

 

 

 

0.68

 

 

2010108

代表工作

1.86

1.18

 

 

 

 

0.68

 

 

20102

政协事务

0.13

0.13

 

 

 

 

 

 

 

2010206

参政议政

0.13

0.13

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,435.73

2,435.73

 

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

25.26

25.26

 

 

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

1,469.63

1,469.63

 

 

 

 

 

 

 

2010350

事业运行

694.03

694.03

 

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

246.8

246.8

 

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

43.62

1.86

 

 

 

 

41.76

 

 

2010507

专项普查活动

41.76

 

 

 

 

 

41.76

 

 

2010599

其他统计信息事务支出

1.86

1.86

 

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

47.12

47.12

 

 

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

47.12

47.12

 

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

133

133

 

 

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

120

120

 

 

 

 

 

 

 

2011399

其他商贸事务支出

13

13

 

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

13.86

13.86

 

 

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

13.86

13.86

 

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

595.86

594.86

 

 

 

 

1

 

 

2013101

行政运行

423.41

423.41

 

 

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

34.44

34.44

 

 

 

 

 

 

 

2013105

专项业务

138

137

 

 

 

 

1

 

 

20132

组织事务

216.31

215.71

 

 

 

 

0.6

 

 

2013299

其他组织事务支出

216.31

215.71

 

 

 

 

0.6

 

 

20133

宣传事务

50.16

50.16

 

 

 

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

50.16

50.16

 

 

 

 

 

 

 

20134

统战事务

2.88

2.88

 

 

 

 

 

 

 

2013405

华侨事务

2.88

2.88

 

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

81.16

81.16

 

 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

1.18

1.18

 

 

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

79.98

79.98

 

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

1.87

1.87

 

 

 

 

 

 

 

20306

国防动员

1.87

1.87

 

 

 

 

 

 

 

2030607

民兵

1.87

1.87

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

845.32

845.32

 

 

 

 

 

 

 

20406

司法

37.64

37.64

 

 

 

 

 

 

 

2040604

基层司法业务

37.64

37.64

 

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

807.69

807.69

 

 

 

 

 

 

 

2049999

其他公共安全支出

807.69

807.69

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1.33

1.33

 

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

1.33

1.33

 

 

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

1.33

1.33

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

530.18

530.18

 

 

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

14.4

14.4

 

 

 

 

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

14.4

14.4

 

 

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

1.04

1.04

 

 

 

 

 

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

1.04

1.04

 

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

514.74

514.74

 

 

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

514.74

514.74

 

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

18.13

18.13

 

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

12.02

12.02

 

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

10.42

10.42

 

 

 

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

 

20702

文物

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

1

1

 

 

 

 

 

 

 

20703

体育

5.1

5.1

 

 

 

 

 

 

 

2070305

体育竞赛

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2070399

其他体育支出

3.1

3.1

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,718.92

3,713.27

 

 

 

 

5.65

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.77

0.77

 

 

 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

0.31

0.31

 

 

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.46

0.46

 

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

2,577.11

2,574.81

 

 

 

 

2.3

 

 

2080208

基层政权建设和社区治理

2,358.05

2,358.05

 

 

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

219.05

216.75

 

 

 

 

2.3

 

 

20805

行政事业单位养老支出

380.43

380.43

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

113

113

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.59

111.59

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.84

81.84

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位养老支出

74

74

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

93.56

93.56

 

 

 

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

13.83

13.83

 

 

 

 

 

 

 

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.92

0.92

 

 

 

 

 

 

 

2080805

义务兵优待

26.59

26.59

 

 

 

 

 

 

 

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

9.62

9.62

 

 

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

42.59

42.59

 

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

35.01

35.01

 

 

 

 

 

 

 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

19.86

19.86

 

 

 

 

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

15.16

15.16

 

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

291.96

289.26

 

 

 

 

2.7

 

 

2081001

儿童福利

10.99

10.99

 

 

 

 

 

 

 

2081002

老年福利

121.04

118.34

 

 

 

 

2.7

 

 

2081099

其他社会福利支出

159.94

159.94

 

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

134.71

134.71

 

 

 

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

57.82

57.82

 

 

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业

55.96

55.96

 

 

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

20.93

20.93

 

 

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

103.4

102.76

 

 

 

 

0.65

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

103.4

102.76

 

 

 

 

0.65

 

 

20820

临时救助

23.58

23.58

 

 

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

23.58

23.58

 

 

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

49.17

49.17

 

 

 

 

 

 

 

2082101

城市特困人员救助供养支出

49.17

49.17

 

 

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

21.57

21.57

 

 

 

 

 

 

 

2082501

其他城市生活救助

21.57

21.57

 

 

 

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

7.65

7.65

 

 

 

 

 

 

 

2082804

拥军优属

7.65

7.65

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1,164.55

1,163.35

 

 

 

 

1.2

 

 

21003

基层医疗卫生机构

9.13

9.13

 

 

 

 

 

 

 

2100301

城市社区卫生机构

9.13

9.13

 

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

239.22

239.22

 

 

 

 

 

 

 

2100410

突发公共卫生事件应急处理

217.15

217.15

 

 

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

22.07

22.07

 

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

696.04

696.04

 

 

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

692.99

692.99

 

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

3.05

3.05

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

64.68

64.68

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.6

21.6

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

25.2

25.2

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.8

7.8

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.08

10.08

 

 

 

 

 

 

 

21014

优抚对象医疗

0.44

0.44

 

 

 

 

 

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

0.44

0.44

 

 

 

 

 

 

 

21016

老龄卫生健康事务

154.05

152.85

 

 

 

 

1.2

 

 

2101601

老龄卫生健康事务

154.05

152.85

 

 

 

 

1.2

 

 

21099

其他卫生健康支出

0.99

0.99

 

 

 

 

 

 

 

2109999

其他卫生健康支出

0.99

0.99

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

60,913.79

57,803.9

 

 

 

 

3,109.89

 

 

21201

城乡社区管理事务

1,436.27

1,436.27

 

 

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

223.3

223.3

 

 

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

253.79

253.79

 

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

959.18

959.18

 

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

143.79

143.79

 

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

143.79

143.79

 

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

574.24

574.24

 

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

574.24

574.24

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4,818.8

1,708.91

 

 

 

 

3,109.89

 

 

2120803

城市建设支出

158.91

158.91

 

 

 

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

4,659.89

1,550

 

 

 

 

3,109.89

 

 

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

3,951.79

3,951.79

 

 

 

 

 

 

 

2121903

城市建设支出

3,951.79

3,951.79

 

 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

49,988.9

49,988.9

 

 

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

49,988.9

49,988.9

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

33.25

33.25

 

 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

33.25

33.25

 

 

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

33.25

33.25

 

 

 

 

 

 

 

217

金融支出

671.08

671.08

 

 

 

 

 

 

 

21703

金融发展支出

671.08

671.08

 

 

 

 

 

 

 

2170399

其他金融发展支出

671.08

671.08

 

 

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

32.68

32.68

 

 

 

 

 

 

 

22001

自然资源事务

32.68

32.68

 

 

 

 

 

 

 

2200199

其他自然资源事务支出

32.68

32.68

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,280.61

1,280.61

 

 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

1,280.61

1,280.61

 

 

 

 

 

 

 

2210108

老旧小区改造

1,280.61

1,280.61

 

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

57.34

57.34

 

 

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

57.34

57.34

 

 

 

 

 

 

 

2240106

安全监管

57.34

57.34

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

59.73

59.73

 

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

4.73

4.73

 

 

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.71

1.71

 

 

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

3.02

3.02

 

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

55

55

 

 

 

 

 

 

 

2299999

其他支出

55

55

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:厦门市思明区人民政府滨海街道办事处

           单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目代码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

71203.35

5632.26

65571.08

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,620.43

2,516.98

1,103.45

 

 

 

 

20101

人大事务

1.18

 

1.18

 

 

 

 

2010108

代表工作

1.18

 

1.18

 

 

 

 

20102

政协事务

0.13

 

0.13

 

 

 

 

2010206

参政议政

0.13

 

0.13

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,435.73

2,059.12

376.61

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

25.26

25.26

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

1,469.63

1,339.82

129.81

 

 

 

 

2010350

事业运行

694.03

694.03

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

246.8

 

246.8

 

 

 

 

20105

统计信息事务

43.62

 

43.62

 

 

 

 

2010507

专项普查活动

41.76

 

41.76

 

 

 

 

2010599

其他统计信息事务支出

1.86

 

1.86

 

 

 

 

20106

财政事务

47.12

 

47.12

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

47.12

 

47.12

 

 

 

 

20113

商贸事务

133

 

133

 

 

 

 

2011308

招商引资

120

 

120

 

 

 

 

2011399

其他商贸事务支出

13

 

13

 

 

 

 

20129

群众团体事务

14.28

 

14.28

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

14.28

 

14.28

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

594.86

457.86

137

 

 

 

 

2013101

行政运行

423.41

423.41

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

34.44

34.44

 

 

 

 

 

2013105

专项业务

137

 

137

 

 

 

 

20132

组织事务

216.31

 

216.31

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

216.31

 

216.31

 

 

 

 

20133

宣传事务

50.16

 

50.16

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

50.16

 

50.16

 

 

 

 

20134

统战事务

2.88

 

2.88

 

 

 

 

2013405

华侨事务

2.88

 

2.88

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

81.16

 

81.16

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

1.18

 

1.18

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

79.98

 

79.98

 

 

 

 

203

国防支出

1.87

 

1.87

 

 

 

 

20306

国防动员

1.87

 

1.87

 

 

 

 

2030607

民兵

1.87

 

1.87

 

 

 

 

204

公共安全支出

845.32

482.8

362.52

 

 

 

 

20406

司法

37.64

 

37.64

 

 

 

 

2040604

基层司法业务

37.64

 

37.64

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

807.69

482.8

324.89

 

 

 

 

2049999

其他公共安全支出

807.69

482.8

324.89

 

 

 

 

205

教育支出

1.33

 

1.33

 

 

 

 

20599

其他教育支出

1.33

 

1.33

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

1.33

 

1.33

 

 

 

 

206

科学技术支出

530.18

 

530.18

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

14.4

 

14.4

 

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

14.4

 

14.4

 

 

 

 

20607

科学技术普及

1.04

 

1.04

 

 

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

1.04

 

1.04

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

514.74

 

514.74

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

514.74

 

514.74

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

18.13

 

18.13

 

 

 

 

20701

文化和旅游

12.02

 

12.02

 

 

 

 

2070109

群众文化

10.42

 

10.42

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

1.6

 

1.6

 

 

 

 

20702

文物

1

 

1

 

 

 

 

2070204

文物保护

1

 

1

 

 

 

 

20703

体育

5.1

 

5.1

 

 

 

 

2070305

体育竞赛

2

 

2

 

 

 

 

2070399

其他体育支出

3.1

 

3.1

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,718.91

2,558.68

1,160.23

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.77

 

0.77

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

0.31

 

0.31

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.46

 

0.46

 

 

 

 

20802

民政管理事务

2,577.11

2,178.25

398.86

 

 

 

 

2080208

基层政权建设和社区治理

2,358.05

2,178.25

179.8

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

219.05

 

219.05

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

380.43

380.43

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

113

113

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.59

111.59

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.84

81.84

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位养老支出

74

74

 

 

 

 

 

20808

抚恤

93.56

 

93.56

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

13.83

 

13.83

 

 

 

 

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.92

 

0.92

 

 

 

 

2080805

义务兵优待

26.59

 

26.59

 

 

 

 

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

9.62

 

9.62

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

42.59

 

42.59

 

 

 

 

20809

退役安置

35.01

 

35.01

 

 

 

 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

19.86

 

19.86

 

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

15.16

 

15.16

 

 

 

 

20810

社会福利

291.96

 

291.96

 

 

 

 

2081001

儿童福利

10.99

 

10.99

 

 

 

 

2081002

老年福利

121.04

 

121.04

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

159.94

 

159.94

 

 

 

 

20811

残疾人事业

134.71

 

134.71

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

57.82

 

57.82

 

 

 

 

2081105

残疾人就业

55.96

 

55.96

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

20.93

 

20.93

 

 

 

 

20819

最低生活保障

103.4

 

103.4

 

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

103.4

 

103.4

 

 

 

 

20820

临时救助

23.58

 

23.58

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

23.58

 

23.58

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

49.17

 

49.17

 

 

 

 

2082101

城市特困人员救助供养支出

49.17

 

49.17

 

 

 

 

20825

其他生活救助

21.57

 

21.57

 

 

 

 

2082501

其他城市生活救助

21.57

 

21.57

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

7.65

 

7.65

 

 

 

 

2082804

拥军优属

7.65

 

7.65

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1,164.19

73.81

1,090.39

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

9.13

9.13

 

 

 

 

 

2100301

城市社区卫生机构

9.13

9.13

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

239.22

 

239.22

 

 

 

 

2100410

突发公共卫生事件应急处理

217.15

 

217.15

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

22.07

 

22.07

 

 

 

 

21007

计划生育事务

696.04

 

696.04

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

692.99

 

692.99

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

3.05

 

3.05

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

64.68

64.68

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.6

21.6

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

25.2

25.2

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.8

7.8

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.08

10.08

 

 

 

 

 

21014

优抚对象医疗

0.44

 

0.44

 

 

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

0.44

 

0.44

 

 

 

 

21016

老龄卫生健康事务

153.7

 

153.7

 

 

 

 

2101601

老龄卫生健康事务

153.7

 

153.7

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

0.99

 

0.99

 

 

 

 

2109999

其他卫生健康支出

0.99

 

0.99

 

 

 

 

212

城乡社区支出

59,168.29

 

59,168.29

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1,436.27

 

1,436.27

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

223.3

 

223.3

 

 

 

 

2120104

城管执法

253.79

 

253.79

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

959.18

 

959.18

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

143.79

 

143.79

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

143.79

 

143.79

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

574.24

 

574.24

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

574.24

 

574.24

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3,073.3

 

3,073.3

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

158.91

 

158.91

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

2,914.4

 

2,914.4

 

 

 

 

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

3,951.79

 

3,951.79

 

 

 

 

2121903

城市建设支出

3,951.79

 

3,951.79

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

49,988.9

 

49,988.9

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

49,988.9

 

49,988.9

 

 

 

 

213

农林水支出

33.25

 

33.25

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

33.25

 

33.25

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

33.25

 

33.25

 

 

 

 

217

金融支出

671.08

 

671.08

 

 

 

 

21703

金融发展支出

671.08

 

671.08

 

 

 

 

2170399

其他金融发展支出

671.08

 

671.08

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

32.68

 

32.68

 

 

 

 

22001

自然资源事务

32.68

 

32.68

 

 

 

 

2200199

其他自然资源事务支出

32.68

 

32.68

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,280.61

 

1,280.61

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

1,280.61

 

1,280.61

 

 

 

 

2210108

老旧小区改造

1,280.61

 

1,280.61

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

57.34

 

57.34

 

 

 

 

22401

应急管理事务

57.34

 

57.34

 

 

 

 

2240106

安全监管

57.34

 

57.34

 

 

 

 

229

其他支出

59.73

 

59.73

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

4.73

 

4.73

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1.71

 

1.71

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

3.02

 

3.02

 

 

 

 

22999

其他支出

55

 

55

 

 

 

 

2299999

其他支出

55

 

55

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:厦门市思明区人民政府滨海街道办事处

单位:万元

 

    

    

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

64124.26

一、一般公共服务支出

3577.65

3577.65

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

5665.43

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

1.87

1.87

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

845.32

845.32

 

 

 

 

 

五、教育支出

1.33

1.33

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

530.18

530.18

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

18.13

18.13

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3713.27

3713.27

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

1163.35

1163.35

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

57803.90

52143.20

5660.70

 

 

 

 

十二、农林水支出

33.25

33.25

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

671.08

671.08

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

32.68

32.68

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1280.61

1280.61

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

57.34

57.34

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

59.73

55.00

4.73

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

69789.69

本年支出合计

69789.69

64124.26

5665.43

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

 

  

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

总计

69789.69 

总计

69789.69

64124.26

5665.43

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 

部门:厦门市思明区人民政府滨海街道办事处                       单位:万元                                            

 

 

项目

本年支出

 

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

1

2

3

 

合计

64124.26

5632.26

58491.99

 

201

一般公共服务支出

3,577.65

2,516.98

1,060.67

 

20101

人大事务

1.18

 

1.18

 

2010108

代表工作

1.18

 

1.18

 

20102

政协事务

0.13

 

0.13

 

2010206

参政议政

0.13

 

0.13

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,435.73

2,059.12

376.61

 

2010302

一般行政管理事务

25.26

25.26

 

 

2010303

机关服务

1,469.63

1,339.82

129.81

 

2010350

事业运行

694.03

694.03

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

246.8

 

246.8

 

20105

统计信息事务

1.86

 

1.86

 

2010599

其他统计信息事务支出

1.86

 

1.86

 

20106

财政事务

47.12

 

47.12

 

2010699

其他财政事务支出

47.12

 

47.12

 

20113

商贸事务

133

 

133

 

2011308

招商引资

120

 

120

 

2011399

其他商贸事务支出

13

 

13

 

20129

群众团体事务

13.86

 

13.86

 

2012999

其他群众团体事务支出

13.86

 

13.86

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

594.86

457.86

137

 

2013101

行政运行

423.41

423.41

 

 

2013102

一般行政管理事务

34.44

34.44

 

 

2013105

专项业务

137

 

137

 

20132

组织事务

215.71

 

215.71

 

2013299

其他组织事务支出

215.71

 

215.71

 

20133

宣传事务

50.16

 

50.16

 

2013399

其他宣传事务支出

50.16

 

50.16

 

20134

统战事务

2.88

 

2.88

 

2013405

华侨事务

2.88

 

2.88

 

20136

其他共产党事务支出

81.16

 

81.16

 

2013602

一般行政管理事务

1.18

 

1.18

 

2013699

其他共产党事务支出

79.98

 

79.98

 

203

国防支出

1.87

 

1.87

 

20306

国防动员

1.87

 

1.87

 

2030607

民兵

1.87

 

1.87

 

204

公共安全支出

845.32

482.8

362.52

 

20406

司法

37.64

 

37.64

 

2040604

基层司法业务

37.64

 

37.64

 

20499

其他公共安全支出

807.69

482.8

324.89

 

2049999

其他公共安全支出

807.69

482.8

324.89

 

205

教育支出

1.33

 

1.33

 

20599

其他教育支出

1.33

 

1.33

 

2059999

其他教育支出

1.33

 

1.33

 

206

科学技术支出

530.18

 

530.18

 

20604

技术研究与开发

14.4

 

14.4

 

2060499

其他技术研究与开发支出

14.4

 

14.4

 

20607

科学技术普及

1.04

 

1.04

 

2060799

其他科学技术普及支出

1.04

 

1.04

 

20699

其他科学技术支出

514.74

 

514.74

 

2069999

其他科学技术支出

514.74

 

514.74

 

207

文化旅游体育与传媒支出

18.13

 

18.13

 

20701

文化和旅游

12.02

 

12.02

 

2070109

群众文化

10.42

 

10.42

 

2070199

其他文化和旅游支出

1.6

 

1.6

 

20702

文物

1

 

1

 

2070204

文物保护

1

 

1

 

20703

体育

5.1

 

5.1

 

2070305

体育竞赛

2

 

2

 

2070399

其他体育支出

3.1

 

3.1

 

208

社会保障和就业支出

3,713.27

2,558.68

1,154.59

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.77

 

0.77

 

2080109

社会保险经办机构

0.31

 

0.31

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.46

 

0.46

 

20802

民政管理事务

2,574.81

2,178.25

396.56

 

2080208

基层政权建设和社区治理

2,358.05

2,178.25

179.8

 

2080299

其他民政管理事务支出

216.75

 

216.75

 

20805

行政事业单位养老支出

380.43

380.43

 

 

2080501

行政单位离退休

113

113

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.59

111.59

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.84

81.84

 

 

2080599

其他行政事业单位养老支出

74

74

 

 

20808

抚恤

93.56

 

93.56

 

2080802

伤残抚恤

13.83

 

13.83

 

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.92

 

0.92

 

2080805

义务兵优待

26.59

 

26.59

 

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

9.62

 

9.62

 

2080899

其他优抚支出

42.59

 

42.59

 

20809

退役安置

35.01

 

35.01

 

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

19.86

 

19.86

 

2080999

其他退役安置支出

15.16

 

15.16

 

20810

社会福利

289.26

 

289.26

 

2081001

儿童福利

10.99

 

10.99

 

2081002

老年福利

118.34

 

118.34

 

2081099

其他社会福利支出

159.94

 

159.94

 

20811

残疾人事业

134.71

 

134.71

 

2081104

残疾人康复

57.82

 

57.82

 

2081105

残疾人就业

55.96

 

55.96

 

2081199

其他残疾人事业支出

20.93

 

20.93

 

20819

最低生活保障

102.76

 

102.76

 

2081901

城市最低生活保障金支出

102.76

 

102.76

 

20820

临时救助

23.58

 

23.58

 

2082001

临时救助支出

23.58

 

23.58

 

20821

特困人员救助供养

49.17

 

49.17

 

2082101

城市特困人员救助供养支出

49.17

 

49.17

 

20825

其他生活救助

21.57

 

21.57

 

2082501

其他城市生活救助

21.57

 

21.57

 

20828

退役军人管理事务

7.65

 

7.65

 

2082804

拥军优属

7.65

 

7.65

 

210

卫生健康支出

1,163.35

73.81

1,089.54

 

21003

基层医疗卫生机构

9.13

9.13

 

 

2100301

城市社区卫生机构

9.13

9.13

 

 

21004

公共卫生

239.22

 

239.22

 

2100410

突发公共卫生事件应急处理

217.15

 

217.15

 

2100499

其他公共卫生支出

22.07

 

22.07

 

21007

计划生育事务

696.04

 

696.04

 

2100717

计划生育服务

692.99

 

692.99

 

2100799

其他计划生育事务支出

3.05

 

3.05

 

21011

行政事业单位医疗

64.68

64.68

 

 

2101101

行政单位医疗

21.6

21.6

 

 

2101102

事业单位医疗

25.2

25.2

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.8

7.8

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.08

10.08

 

 

21014

优抚对象医疗

0.44

 

0.44

 

2101401

优抚对象医疗补助

0.44

 

0.44

 

21016

老龄卫生健康事务

152.85

 

152.85

 

2101601

老龄卫生健康事务

152.85

 

152.85

 

21099

其他卫生健康支出

0.99

 

0.99

 

2109999

其他卫生健康支出

0.99

 

0.99

 

212

城乡社区支出

52,143.2

 

52,143.2

 

21201

城乡社区管理事务

1,436.27

 

1,436.27

 

2120102

一般行政管理事务

223.3

 

223.3

 

2120104

城管执法

253.79

 

253.79

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

959.18

 

959.18

 

21203

城乡社区公共设施

143.79

 

143.79

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

143.79

 

143.79

 

21205

城乡社区环境卫生

574.24

 

574.24

 

2120501

城乡社区环境卫生

574.24

 

574.24

 

21299

其他城乡社区支出

49,988.9

 

49,988.9

 

2129999

其他城乡社区支出

49,988.9

 

49,988.9

 

213

农林水支出

33.25

 

33.25

 

21399

其他农林水支出

33.25

 

33.25

 

2139999

其他农林水支出

33.25

 

33.25

 

217

金融支出

671.08

 

671.08

 

21703

金融发展支出

671.08

 

671.08

 

2170399

其他金融发展支出

671.08

 

671.08

 

220

自然资源海洋气象等支出

32.68

 

32.68

 

22001

自然资源事务

32.68

 

32.68

 

2200199

其他自然资源事务支出

32.68

 

32.68

 

221

住房保障支出

1,280.61

 

1,280.61

 

22101

保障性安居工程支出

1,280.61

 

1,280.61

 

2210108

老旧小区改造

1,280.61

 

1,280.61

 

224

灾害防治及应急管理支出

57.34

 

57.34

 

22401

应急管理事务

57.34

 

57.34

 

2240106

安全监管

57.34

 

57.34

 

229

其他支出

55

 

55

 

22999

其他支出

55

 

55

 

2299999

其他支出

55

 

55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:厦门市思明区人民政府滨海街道办事处

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5193.38

302

商品和服务支出

242.83

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

450.13

30201

  办公费

3.40

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

293.68

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

  奖金

177.03

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

110.85

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

83.36

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

43.93

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

17.88

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

5.33

30211

  差旅费

24.60

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

143.52

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

3867.67

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

196.05

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

.64

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

6.48

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

162.07

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

10.65

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

6.59

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

18.67

399

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

189.57

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

16.22

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

 5389.43

公用经费合计

 242.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07表

部门: 厦门市思明区人民政府滨海街道办事处               单位:万元                                          

项目

行次

决算数

合计

1

27.21 

1. 因公出国(境)费

2

0 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

24.57 

    其中:(1)公务用车购置费

4

17.98 

          2)公务用车运行维护费

5

6.59 

3. 公务接待费

6

2.64 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:厦门市思明区人民政府滨海街道办事处

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

5665.43

5665.43

 

5665.43

 

212

城乡社区支出

 

5,660.7

5,660.7

 

5,660.7

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

1,708.91

1,708.91

 

1,708.91

 

2120803

城市建设支出

 

158.91

158.91

 

158.91

 

2120804

农村基础设施建设支出

 

1,550

1,550

 

1,550

 

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

 

3,951.79

3,951.79

 

3,951.79

 

2121903

城市建设支出

 

3,951.79

3,951.79

 

3,951.79

 

229

其他支出

 

4.73

4.73

 

4.73

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

4.73

4.73

 

4.73

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

 

1.71

1.71

 

1.71

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 

3.02

3.02

 

3.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表,并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:厦门市思明区人民政府滨海街道办事处

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

 

 


第三部分 

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计72950.46 万元,支出总计71203.35 万元,与上年决算数相比,收入增加19959.82万元、支出增加18211.42万元,收入增长38、支出增长35%。主要是增加企业扶持政策支出、城中村提升改造支出、老旧小区改造支出

(二)收入决算情况说明

2023年度收入72950.46 万元,比上年决算数增加19959.82万元,增长38具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入64124.26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5665.43 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入3160.78 万元。

(三)支出决算情况说明

2023年度支出71203.35万元,比上年决算数增加18211.42万元,增长35%,具体情况如下:

1.基本支出5632.26万元。其中,人员支出5389.43万元,公用支出242.83万元。

2.项目支出65571.08万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计69789.69万元, 支出总计69789.69万元,与上年决算数相比,增加16507.84万元,增长31%,主要是:增加企业扶持政策支出、城中村提升改造支出、老旧小区改造支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出64124.26万元,比上年决算数增加11750.85万元,增长23%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010108-代表工作1.18万元,较上年决算数减少1.96万元,下降62.42%。主要原因是减少区人大代表履职活动、培训学习经费

(二)2010206-参政议政0.13万元,较上年决算数减少0.33万元,下降71.74%。主要原因是减少政协委员活动支出

(三)2010302-一般行政管理事务25.26万元,较上年决算数增加4.49万元,增长21.62%。主要原因是增加公车油卡充值支出

)2010303-机关服务1469.63万元,较上年决算数增加43.86万元,增长3.08%。主要原因是增加非在编人员支出,增加物业费支出

)2010350-事业运行694.03万元,较上年决算数减少52.08万元,下降6.98%。主要原因是2名事业人员退休,在职数量减少。

)2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出246.80万元,较上年决算数增加26.08万元,增长11.82%。主要原因是购入一部公务车辆。

(七)2010599-其他统计信息事务支出1.86万元,因2022年决算数0.00万元,无法计算同期增幅主要原因是科目调整。

)2010699-其他财政事务支出47.12万元,较上年决算数增加11.12万元,增长30.89%。主要原因是增加街属企业清算服务费支出。

(九)2011308-招商引资120万元,较上年决算数增加38万元,增长46.34%。主要原因是增加招商引资公司工作经费支出。

(十)2011399-其他商贸事务支出13万元,因2022年决算数0.00万元,无法计算同期增幅主要原因是科目调整。

(十一)2012999-其他群众团体事务支出13.86万元,较上年决算数增加8.86万元,增长177.2%。主要原因是增加环厦大科创谷青年联盟项目活动支出、青年之家支出。

(十二)2013101-行政运行(党委办公厅)423.41万元,较上年决算数减少130.96万元,下降23.62%。主要原因是减少公务员工资及奖金支出。

(十三)2013102-一般行政管理事务34.44万元,较上年决算数减少2.23万元,下降6.08%。主要原因是减少一般综合定额支出。

(十四)2013105-专项业务137万元,较上年决算数增加47万元,增长52.22%。主要原因是增加党群服务中心支出。

(十五)2013299-其他组织事务支出215.71万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。

(十六)2013399-其他宣传事务支出50.16万元,较上年决算数减少2.84万元,下降5.36%。主要原因是减少元旦、春节城区氛围布置专项经费支出。

(十七)2013405-华侨事务2.88万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。

(十八)2013602-一般行政管理事务1.18万元,较上年决算数增加0.17万元,增长16.83%。主要原因是增加关工委支出

(十九)2013699-其他共产党事务支出79.98万元,较上年决算数增加59.73万元,增长294.96%。主要原因是多元化矛盾纠纷调处专项经费、海防工作经费调整至该科目。

(二十)2030607-民兵支出1.87万元,较上年决算数减少0.92万元,下降32.97%。主要原因是减少民兵事业费支出。

(二十一)2040604-基层司法业务支出37.64万元,较上年决算数减少3.73万元,下降9.02%。主要原因是减少司法所房租支出。

(二十二)2049999-其他公共安全支出807.69万元,较上年决算数增加25.10万元,增长3.21%。主要原因是增加维稳工作经费支出

(二十三)2059999-其他教育支出1.33万元,较上年决算数增加1.07万元,增长411.54%。主要原因是增加教育工作支出

(二十四)2060499-其他技术研究与开发支出14.40万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。

(二十五)2060799-其他科学技术普及支出1.04万元,较上年决算数增加0.61万元,增长141.86%。主要原因是增加科普工作经费支出

(二十六)2069999-其他科学技术支出514.74万元,较上年决算数减少19004.42万元,下降97.36%。主要原因是减少从该科目支出的总部企业政策兑现、市重点企业人才支持政策兑现。

(二十七)2070109-群众文化支出10.42万元,较上年决算数减少0.74万元,下降6.63%。主要原因是减少文化活动支出

(二十八)2070199-其他文化和旅游支出1.6万元,较上年决算数减少4.41万元,下降73.38%。主要原因是原便民服务中心经费调整至其他科目。

(二十九)2070204-文物保护支出1万元,因2022年决算数0.00万元,无法计算同期增幅主要原因是科目调整。

(三十)2070305-体育竞赛支出2.00万元,较上年决算数增加0.65万元,增长48.15%。主要原因是增加街道社区各项体育赛事支出。

(三十一)2070399-其他体育支出3.10万元,因2022年决算数0.00万元,无法计算同期增幅主要原因是科目调整。

(三十二)2080109-社会保险经办机构支出0.31万元,较上年决算数减少263.46万元,下降99.88%。主要原因是原社区工作者工资调整至其他科目。

(三十三)2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出0.46万元,较上年决算数减少0.06万元,下降15.00%。主要原因是减少城乡居民养老保险补助支出。

十四)2080208-基层政权和社区建设支出2358.05万元,较上年决算数增加1495.54万元,增长173.39%。主要原因是社区工作者人员经费(社区网格员)调整至该科目

三十五)2080299-其他民政管理事务支出216.75万元,较上年决算数增加18.52万元,增长9.34%。主要原因是增加家庭综合服务中心经费支出

(三十)2080501-行政单位离退休支出113万元,较上年决算数增加13.33万元,增长13.37%。主要原因是新增2名事业退休人员、1名公务员退休人员。

(三十)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出111.59万元,较上年决算数增加34.65万元,增长45.04%。主要原因是增加基本养老保险支出。

(三十)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出81.84万元,因2022年决算数0.00万元,无法计算同期增幅主要原因是科目调整。

(三十九)2080599-其他行政事业单位养老支出74万元,较上年决算数减少4.1万元,下降5.25%主要原因是退养人员减少。

(四十)2080802-伤残抚恤支出13.83万元,较上年决算数增加5.61万元,增长68.25%主要原因是增加伤残军人抚恤经费(下达)支出。

(四十一)2080803-在乡复员、退伍军人生活补助支出0.92万元,因2022年决算数0.00万元,无法计算同期增幅主要原因是科目调整。

(四十二)2080805-义务兵优待支出26.59万元,较上年决算数减少2.67万元,下降9.13%。主要原因是入伍义务兵减少。

(四十三)2080806-农村籍退役士兵老年生活补助支出9.62万元,较上年决算数增加0.86万元,增长9.82%。主要原因是增加农村籍退役士兵老年生活补助支出。

(四十四)2080899-其他优抚支出42.59万元,较上年决算数减少1.76万元,下降3.97%主要原因是残疾军人护理费调整至其他科目

(四十五)2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出19.86万元,较上年决算数增加9.06万元,增长83.89%主要原因军队离退休人员安置经费(下达)调整至该科目

四十六)2080999-其他退役安置支出15.16万元,较上年决算数增加5.7万元,增长60.25%主要原因是增加街道级退役安置经费预算。

四十七)2081001-儿童福利支出10.99万元,较上年决算数增加1.96万元,增长21.71%主要原因是事实无人抚养儿童补贴、孤儿基本生活保障补助标准提高。

(四十2081002-老年福利118.34万元,较上年决算数增加103.84万元,增长716.14%主要原因是调整其他预算来源的高龄老人补贴(下达)经费至该科目

(四十九)2081099-其他社会福利支出159.94万元,较上年决算数减少2.42万元,下降1.49%。主要原因是困难残疾人和重度残疾人人数减少。

(五十)2081104-残疾人康复支出57.82万元,较上年决算数增加9.68万元,增长20.11%。主要原因是增加残疾儿童康复补助经费(下达)支出

(五十一)2081105-残疾人就业支出55.96万元,较上年决算数减少51.07万元,下降47.72%主要原因是原残疾人联络员人员经费调整至其他科目

(五十二)2081199-其他残疾人事业支出20.93万元,较上年决算数增加7.27万元,增长53.22%主要原因是增加残疾人家庭无障碍改造经费(下达)支出。

(五十三)2081901-城市最低生活保障金支出102.76万元,较上年决算数增加20.44万元,增长24.83%主要原因是增加中央财政困难群众救助补助资金(城市低保)支出。

(五十四)2082001-临时救助支出23.58万元,较上年决算数增加15.44万元,增长189.68%。主要原因是增加困难家庭临时生活救助支出。

五十五)2082101-城市特困人员救助供养支出49.17万元,较上年决算数增加5.3万元,增长12.08%。主要原因是特困人员增加

五十六)2082501-其他城市生活救助21.57万元,较上年决算数增加0.72万元,增长3.45%主要原因是增加价格临时补贴支出

五十七)2082804-拥军优属7.65万元,较上年决算数增加2.83万元,增长58.71%。主要原因是增加优抚节日救济慰问经费(下达)支出。

(五十)2100301-城市社区卫生机构支出9.13万元,较上年决算数增加6.17万元,增长208.45%主要原因是增加社区卫生服务中心退休人员支出

(五十)2100410-突发公共卫生事件应急处理217.15万元,较上年决算数减少702.99万元,下降76.40%主要原因是减少疫情防控支出。

六十)2100499-其他公共卫生支出22.07万元,较上年决算数增加4.09万元,增长22.75%主要原因是增加除四害药品支出。

(六十一)2100717-计划生育服务支出692.99万元,较上年决算数减少322.13万元,下降31.73%主要原因是社区工作者工资调整至其他科目。

(六十二)2100799-其他计划生育事务支出3.05万元,较上年决算数增加0.05万元,增长1.67%主要原因是增加计生失独家庭两节慰问支出

六十三)2101101-行政单位医疗21.60万元,较上年决算数增加5.94万元,增长37.93%主要原因是增加公务员人员医疗保险经费。

六十四)2101102-事业单位医疗25.2万元,较上年决算数增加6.00万元,增长31.25%。主要原因是增加事业单位医疗支出

六十五)2101103-公务员医疗补助支出7.8万元,较上年决算数增加0.30万元,增长4.00%主要原因是增加医疗补助支出。

(六十)2101199-其他行政事业单位医疗支出10.08万元,较上年决算数减少43.3万元,下降81.12%主要原社区工作者工资调整至其他科目。

(六十)2101401-优抚对象医疗补助0.44万元,较上年决算数减少0.03万元,下降6.38%主要原因是减少 “两参”、海工一团退役人员体检补助金支出。

(六十)2101601-老龄卫生健康事务152.85万元,较上年决算数减少112.7万元,下降42.44%。主要原因是高龄老人补贴(下达)调整至其他科目

(六十)2109999-其他卫生健康支出0.99万元,因2022年决算数0.00万元,无法计算同期增幅主要原因是科目调整。

(七十)2120102-一般行政管理事务223.30万元,因2022年决算数0.00万元,无法计算同期增幅主要原因是增加城中村提升改造支出。

(七十一)2120104-城管执法253.79万元,较上年决算数增加18.79万元,增长8.00%。主要原因是增加房屋加固服务、小区治理专项服务支出。

(七十二)2120199-其他城乡社区管理事务支出959.18万元,较上年决算数增加141.3万元,增长17.28%主要原因是增加新时代文明实践站、小散工程和零星作业安全生产纳管支出。

(七十三)2120399-其他城乡社区公共设施支出143.79万元,较上年决算数增加103.79万元,增长259.48%主要原因是增加住宅小区公共设施专项整治资金支出。

(七十四)2120501-城乡社区环境卫生支出574.24万元,较上年决算数增加122.64万元,增长27.16%主要原因是增加环卫专项补助支出

七十五)2129999-其他城乡社区支出49988.9万元,较上年决算数增加28430.84万元,增长131.88%主要原因是增加企业政策兑现支出。

七十六)2139999-其他农林水支出33.25万元,较上年决算数增加14.69万元,增长79.15%主要原因是增加非景区景点平台项目支出

七十七)2170399-其他金融发展支出671.08万元,较上年决算数减少8.97万元,下降1.32%主要原因是减少从该项目支出的企业扶持政策兑现

七十八2200199-其他自然资源事务支出32.68万元,因2022年决算数0.00万元,无法计算同期增幅主要原因是科目调整。

(七十九)2210108-老旧小区改造1280.61万元,因2022年决算数0.00万元,无法计算同期增幅主要原因是增加老旧小区改造支出。

( 八十)2240106-安全监管支出57.35万元,较上年决算数增加37.35万元,增长186.75%。主要原因是增加消防安全排查购买服务支出。

(八十一)2299999-其他支出55.00万元,较上年决算数减少25.00万元,下降31.25%主要原因是减少综合发展经费支出

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出5665.43万元,比上年决算数增加5606.69万元,增长9544.93%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120803-城市建设支出158.91万元,较上年决算数增加112.82万元,增长244.78%。主要原因是增加住宅小区公共设施及环境专项整治工程建设支出

(二)2120804-农村基础设施建设支出1550.00万元,因2022年决算数0.00万元,无法计算同期增幅主要原因是增加城中村提升改造支出。

(三)2121903-城市建设支出3951.79万元,因2022年决算数0.00万元,无法计算同期增幅主要原因是科目调整。

(三)2296002-用于社会福利的彩票公益金支出1.71万元,因2022年决算数0.00万元,无法计算同期增幅主要原因是科目调整。

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出3.02万元,较上年决算数减少9.63万元,下降76.13%。主要原因是减少篮球场改造支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5632.26万元,其中:

(一)人员经费5389.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费242.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023度一般公共预算拨款“三公”经费支出27.21万元,完成全年预算的79%;较上年增加16.41万元,增长152%。主要原因是公务用车购置1辆。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出24.57万元,完成全年预算的77%;较上年增加23.36万元,增长1931%其中:

公务用车购置费支出17.98万元,完成全年预算的89.90%;较上年增加17.98万元,增长100%2023年公务用车购置1辆,主要是:购买公务用车1辆

公务用车运行费支出6.59万元,完成全年预算的54.80%;较上年增加5.38万元,增长445%。主要是增加公务用车运行。截至20231231日,本部门公务用车保有量为3

(三)公务接待费支出2.63万元,完成全年预算的100%;较上年减少2.33万元,降低47%。主要是减少公务接待。累计接待15批次、112人次。

八、预算绩效情况说明(部门公开版本)

根据预算绩效管理要求,本部门组织2023年度整体支出绩效自评,评价结果为98.27分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件1

本部门组织对2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设中央专项、城市管理经费、第十五批疫情防控经费、二次供水、扶持政策、黄厝社区城中村现代化治理提升专项经费、计划生育奖扶经费(下达)、计生政策性奖励、九龙塘专项工作经费、垃圾分类、缆线整治经费、企业扶持政策、思明区东部旧村改造项目、文创管理处经费(含溪头下婚纱摄影基地经费)、文明城市创建经费、新时代文明实践站、中央财政城镇保障性安居工程补助、综合整治经费、总部经济和重点产业人才扶持资金级项目开展2023年度项目自评,评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是19个、0个、0个、0个、0个。《项目支出绩效自评表》详见附件2

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2023年度机关运行经费支出197.76万元,比上年决算数增加19.11万元,增长11%,主要原因是:增加行政单位运行经费支出。 

(二)政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额868.90万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出134.60万元、政府采购服务支出734.30万元。授予中小企业合同金额868.90万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额734.30万元,占授予中小企业合同金额的85%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占用使用情况 

截至202312月31日,本部门共有车辆3辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务出行用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

 


第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入 “上级补助收入”“附属单位上缴收入”经营收入等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

一、《部门整体支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效自评表》

附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知