目 录 |
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第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位基本情况 三、部门主要工作任务 第二部分 2024年部门预算说明 一、2024年部门预算收支总体情况 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 三、政府性基金预算财政拨款支出情况 四、“三公”经费财政拨款预算情况 五、部分一级项目情况说明 六、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2024年部门预算附表 一、部门收支预算总体情况表 二、部门收入预算总体情况表 三、部门支出预算总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目) 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 |
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九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表 十、部门整体支出绩效目标表 十一、一级项目绩效目标表
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第一部分 部门概况 |
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一、部门主要职责 滨海街道办事处的主要职责是: (一)贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。 (二)组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、卫生健康、计生服务、退役军人和生态环境保护等领域相关政策。 (三)支持基层自治,指导居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 (四)承担辖区社会治安综合治理工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,防范社会风险和环境风险,做好应急管理、安全生产、公共安全、农林水等工作。 (五)落实辖区经济发展、规划、重点项目建设,做好招商引资、优化营商环境等工作,落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作,做好经济统计等工作。 (六)统筹辖区内执法力量,协调开展综合执法工作,并组织开展群众监督和社会监督。 (七)完成区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位基本情况 滨海街道办事处包括5个机关行政处室及1个基层预算单位,其中:列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: |
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单位名称 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市思明区人民政府滨海街道办事处 |
46 |
44 |
三、部门主要工作任务 2024年是新中国成立75周年,是贯彻落实党的二十大精神承上启下的一年,也是实施“十四五”规划的关键一年。滨海街道2024年工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,巩固拓展主题教育成果,全面贯彻党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求,按照“三个引领”和“六个率先”的重要要求,以政治建设为统领,推进全面从严治党,持续实施“强腰”工程,始终把人民群众对美好生活的向往作为街道各项工作的出发点和落脚点,以“六坚定,六着力”为路径,把改革创新和制度建设贯彻全过程,踔厉奋发、勇毅前行,全力打造富有滨海特色的“多彩滨海,乐活滨海”,为努力率先实现社会主义现代化作出滨海应有贡献。 (一)坚定不移讲政治,着力加强党的建设。 始终把政治建设摆在首位,落实好“第一议题”制度,及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。持续巩固拓展主题教育成果,深入践行“四下基层”工作制度,开展好“近邻·思民”专项活动、“近邻茶话会”座谈活动等近邻工作,推动党的声音在一线传播,难点堵点在一线破题,矛盾纠纷在一线化解,担当作为在一线彰显。狠抓组织规范化、标准化建设,推进基层党建品牌创新,持续提升党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,切实将党建引领作为推动经济发展、黄厝城中村现代化治理、民生保障、安全生产等各项工作事业发展的强大动能,持续推动党的创新理论在街道具体实践中落地生根、开花结果。 (二)坚定不移谋发展,着力推动稳中求进。 坚持靠前服务,主动作为,依托环厦大科创谷青年联盟和即将建成的益企服务中心,建立“定制化、清单化、流程化”闭环服务机制,不断激发企业发展活力,夯实经济高质量发展基础。聚焦企业服务。持续推进环厦大科创谷项目前期谋划,建立与资源规划部门的联席会议以及软件园一期双周例会机制。聚焦科技创新。尤其是人工智能领域,深度发展软一、科技园、元宇宙暨数字影视产业园等产业载体支撑,加快SAP创新赋能中心、华为开发者创新应用中心等平台对数字产业的辐射带动作用,服务落地厦大人工智能研究中心项目,强化高质量精准招商,以新产业、新业态、新模式培育新的经济增长极。聚焦产业升级。以CCPark潮流艺术街区及小城春秋沉浸式影视小镇开业运营为契机,推进曾厝垵3.0版本提升;持续推进文旅产业发展,结合黄厝城中村现代化治理,持续打响曾厝垵名片和黄厝社区通山达海文旅品牌,探索营造文旅消费新场景、新模式,以品牌赋能拉动高品质消费,进一步做强滨海文旅板块。策划民宿星级评定、民宿品牌运营等,引领民宿产业集群化、区域品牌化发展,将塔头会客厅打造成民宿宿集服务前台,为游客提供涵盖旅游全过程的系统服务。聚焦片区开发。紧盯安踏、中东供应链等重点头部企业发展,加快推动土地出让,做好用地需求企业(安踏市民运动中心、中东集团总部、南威软件、东星全球奢石总部)等的跟踪服务,争取尽快完成土地监管协议及招拍挂手续。 (三)坚定不移惠民生,着力打造美好生活。 全力推动第三批老旧小区改造项目,扎实开展黄厝城中村现代化治理转段工作,有序推进黄厝、茂后城中村工程建设项目,加快理顺小区管理机制,提升基础硬环境。持续推进特色民生品牌打造,聚焦教育、医疗、养老、育幼等民生热点,策划生成民生项目、开展特色活动,积极践行以人民为中心的发展思想,坚持从群众中来、到群众中去,常态化下一线听民意、察民情,构建主动发现问题的工作机制,持续用好公共议事平台,及时了解辖内群众的需求,积极发动群众共建共治共享,不断将民生工作引向深入。同时,结合城中村工作推动两岸民间民俗文化的交流交往,支持培育台青创业品牌,开办两岸议事谈话平台,推动两岸共同家园建设。 (四)坚定不移守安全,着力防范化解风险。 围绕消防安全、“三合一”场所等重点工作,深入持续开展安全生产摸排巡查整治行动,推动安全生产形势持续稳定向好;升级街道综治中心,打造一站式“多元纠纷调解机制”,强化“线下+线上”矛盾纠纷化解模式,推动矛盾纠纷“预防在先、发现在早、解决在小”;用好辖区禁毒资源,进一步创建无毒守护生态圈;用好“街道吹哨、部门报到、企业运管”的机制,提升环岛路的管理服务水平。强化与驻街执法部门的联动,深化街道综合执法队建设,以强有力的执法手段遏制市容乱象、破坏生态环境乱象。 (五)坚定不移转作风,着力团结锻造队伍。 牢固树立真抓实干的鲜明导向,持续实施“强腰”工程,优化街道队伍结构,扎实推进“强引领、建机制、创一流、提升治理效能”工作,以“有布置,快推进;有进展,快反馈;有结果,快报告”的工作作风提高工作效能。加强对干部培训教育,围绕“理论学习、工作交流、能力提升”三个方向,策划落地“滨海大家谈”及“大家学、大家讲、大家悟”等子项目,提升干部队伍思想觉悟和能力素质。培养团结争先意识,在全街上下营造主责科室主动牵头、敢于牵头、善于牵头,相关科室积极配合的良好工作氛围,树立以实绩实效论英雄的鲜明导向,着力打造“说实话、办实事、求实效,凡事皆有解、遇事敢担当、干事争一流”的街道干部队伍,进一步改进机关作风、提高行政效能。 (六)坚定不移夯基础,着力强化内部管理。 扎实推进机关建设,将机关保障工作重点从外部环境提升转移至抓内部管理机制的建设,把制度和规范挺在前面,从基本制度严起、从日常规范抓起,以制度建设推动街道及社区内部管理规范化精细化。在加强制度建设的过程中,注重解决矛盾问题,优化政策环境,形成科学、民主、法治的决策机制,让制度成为助力发展的强大动能。以习近平总书记关于党的自我革命的重要思想为指引,通过严格执行各项制度,以及开好每季度廉政风险分析会,策划特色廉政教育活动等方式,筑牢廉政防火墙,强化街道干部廉洁自律新风尚。以汇编形成《街道标准化建设手册》为契机,围绕机关党的政治、思想、组织、作风、纪律等方面的建设工作,进一步强化制度体系的配套衔接,在框架内打通堵点,使制度链条环环紧扣、功能互补、相互作用,推动制度体系更加系统完备、科学规范、运行有效,助力各办、各社区及各驻街部门之间的团结协作更加高效有力,确保街道各项机制制度功能得到最大发挥。 |
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第二部分 2024年部门预算说明 |
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一、2024年部门预算收支总体情况 根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 (一)滨海街道办事处2024年收入预算为8,689.8407万元,比2023年预算数增加141.5588万元,增长1.66%,具体情况如下: 1.财政拨款收入8,689.8407万元,其中一般公共预算拨款收入8,689.8407万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元; 2.财政专户管理资金收入0.0000万元; 3.事业收入0.0000万元; 4.事业单位经营收入0.0000万元; 5.上级补助收入0.0000万元; 6.附属单位上缴收入0.0000万元; 7.其他收入0.0000万元; 8.上年结转结余0.0000万元。 |
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(二)滨海街道办事处2024年支出预算为8,689.8407万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加141.5588万元,增长1.66%,具体情况如下: 1.基本支出5,743.3007万元,其中,人员支出4,877.7727万元,公用支出865.5280万元; 2.项目支出2,946.5400万元; 3.非财政拨款支出0.0000万元。 (三)滨海街道办事处2024年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。 |
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二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 2024年度一般公共预算支出8,689.8407万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加141.5588万元,增长1.66%,主要是由于社区工作者人员增加及协警工资标准提高。支出项目(按项级科目分类统计)包括: |
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1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)1.0000万元。主要用于人大代表活动支出。 |
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2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)0.5000万元。主要用于政协委员活动支出。 |
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3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)27.9200万元。主要用于单位汽车运行与维护支出、其他交通费用支出。 |
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4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)1,403.0000万元。主要用于街道非在编人员经费及日常办公运行支出。 |
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5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)705.0100万元。主要用于下属事业单位人员及公用支出。 |
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6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)66.0000万元。主要用于办公设备购置费及维护费、街道办公场所维修、办公用房租金、报刊杂志订阅等支出。 |
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7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)1.0000万元。主要用于统计经费支出。 |
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8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)35.0000万元。主要用于财务业务经费支出。 |
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9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)15.0000万元。主要用于统战、侨联、妇联、团委、关工委等经费支出。 |
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10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)509.8300万元。主要用于单位行政人员支出。 |
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11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)36.0400万元。主要用于办公综合定额以及工会经费支出。 |
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12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)65.0000万元。主要用于党建工作、宣传经费支出。 |
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13.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)10.0000万元。主要用于维稳经费支出。 |
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14.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)2.5000万元。主要用于民兵建设与管理等支出。 |
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15.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)4.0000万元。主要用于司法办公经费支出。 |
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16.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)808.5400万元。主要用于协警、禁毒工作经费、派出所补助经费、综合整治经费支出。 |
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17.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2.0000万元。主要用于教育相关支出。 |
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18.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)14.4000万元。主要用于街道信息化平台维护支出。 |
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19.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)1.0000万元。主要用于科普相关经费支出。 |
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20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)15.0000万元。主要用于群众性文化活动、社区文化协管员配备经费支出。 |
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21.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)2.0000万元。主要用于各项体育活动支出。 |
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22.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2,238.2900万元。主要用于社区居委会人员经费、社区居委会办公经费、社区办公用房租金等支出。 |
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23.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)113.5000万元。主要用于家庭综合服务中心经费、老年人日间照料服务中心经费支出。 |
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24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)130.0000万元。主要用于发放街道退休人员退休金等支出。 |
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25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)124.8000万元。主要用于在职人员基本养老保险等支出。 |
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26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)74.0000万元。主要用于在职人员职业年金支出。 |
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27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)84.0000万元。主要用于社区退养经费支出。 |
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28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)9.0000万元。主要用于重点优抚对象支出。 |
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29.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)16.8000万元。主要用于安置军队无军籍退休退职职工支出。 |
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30.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)10.0000万元。主要用于未成年人保护工作站支出。 |
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31.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)6.0000万元。主要用于一户多残低保户和低收入家庭生活补助、残疾人居家安养服务费支出。 |
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32.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)100.0000万元。主要用于低保人员最低生活补助支出。 |
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33.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)18.0000万元。主要用于困难家庭临时生活救助、困难家庭学生圆梦助学补助等支出。 |
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34.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)53.5300万元。主要用于特困人员基本生活费、护理费等支出。 |
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35.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)24.1700万元。主要用于城市居民最低户过节费、60年代精减退职救济对象救助及节日慰问金等支出。 |
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36.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)7.0000万元。主要用于八一、春节走访慰问部分优抚对象及八一走访慰问辖内驻军部队、退役军人服务站等支出。 |
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37.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)18.3600万元。主要用于原社区卫生服务中心退休人员退休金支出。 |
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38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)25.0000万元。主要用于病媒生物传染病防控和传染病疫源地消杀工作经费和购买消杀药品、健康教育、精神教育宣传等支出。 |
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39.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)448.0000万元。主要用于计生各项政策性奖励、计生协会活动经费、计划生育管理与宣传服务方面等支出。 |
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40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)23.0100万元。主要用于缴交本单位人员医疗保险等方面支出。 |
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41.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.8700万元。主要用于缴交本单位下属事业单位人员医疗保险等方面支出。 |
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42.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.7600万元。主要用于缴交本单位人员医疗补助支出。 |
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43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)14.9200万元。主要用于缴交下属事业单位人员医疗补助支出。 |
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44.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)202.0000万元。主要用于高龄老人补贴、社区居家养老服务、老年活动等方面支出。 |
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45.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)493.2000万元。主要用于曾厝垵文创村管理经费、防汛抗台、文明城市创建、文明实践所站等支出。 |
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46.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)365.0000万元。主要用于垃圾分类、街道综合执法队经费支出。 |
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47.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)49.9000万元。主要用于九龙塘专项工作经费、小散工程纳管工作经费支出。 |
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48.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)70.0000万元。主要用于水库维护、森林防火、低洼地监控等方面的支出。 |
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49.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)35.0000万元。主要用于食品安全经费、消防设施器材购置维护与保养、消防培训、演练,安全生产月活动、燃煤气等专项整治等支出。 |
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50.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)171.0000万元。主要用于办事处运行业务经费、招商协税经费等支出。 |
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三、政府性基金预算财政拨款支出情况 2024年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加0万元,增长0%。 |
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四、“三公”经费财政拨款预算情况 滨海街道办事处部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为10.8800万元,其中:因公出国(境)经费0.0000万元,公务接待费0.9600万元,公务用车购置及运行费9.9200万元。具体情况如下: |
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(一)因公出国(境)经费 2024年预算安排0.0000万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排96万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。 (二)公务接待费 2024年预算安排0.9600万元。主要用于招商引资接待企业以及外单位来滨海交流、考察等方面的接待活动。与上年预算相比下降80.8%,主要原因是:招商引资接待纳入街属企业核算。 (三)公务用车购置及运行费 2024年预算安排9.9200万元,其中:公务用车运行费9.9200万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比下降69.03%,主要原因是:减少公务车购置费。 |
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五、部分一级项目情况说明 (一)体育项目情况 1.项目概述 本项目为开展街道社区各项体育活动项目经费支出。 2.立项依据 街道工作职责和年度工作安排。 3.实施主体 本项目由滨海街道办事处组织实施。 4.实施方案 拟参加市区开展的各项比赛活动,维修辖内健身设施等。 5.实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日。 6.年度预算安排 2024年拟安排该项目一般公共预算2万元,同时拟动用单位自有资金0万元。其中:街道社区各项体育活动2万元 7.绩效目标和指标 详见附表十一。 (二)安全生产管理经费项目情况 1.项目概述 本项目主要用于开展安全生产管理工作,落实安全隐患排查治理、风险防范措施完善、应急救援体系建设、安全基础设施提升、安全信息化管理、安全宣传教育等工作。 2.立项依据 根据街道办事处管理职责,加强安全生产监管力量建设,对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,协助上级及有关部门履行安全生产监督管理职责。 3.实施主体 本项目由滨海街道办事处组织实施。 4.实施方案 (1)开展安全生产、消防安全、燃气安全、食品安全、道路交通安全、特种设备安全等排查整治工作。 (2)完善街道应急管理风险防控体系,对社区安全薄弱环节进行消防改造,维护公共消防设施器材等。 (3)开展防灾减灾工作,做好社区避灾点管理,紧盯节假日、重大活动等关键节点,加强值班值守和救援准备,确保一旦发生险情,及时有效应对。 (4)开展形式多样的安全宣传活动。 5.实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日。 6.年度预算安排 2024年拟安排该项目一般公共预算35万元,同时拟动用单位自有资金0万元。其中:安全生产管理经费35万元 7.绩效目标和指标 详见附表十一。 (三)文化项目情况 1.项目概述 本项目旨在按时发放基层公共文化设施管理服务人员经费,保障文化活动室正常开放,提升辖内居民文化知识。 2.立项依据 街道工作职责和年度工作安排。 3.实施主体 本项目由滨海街道办事处组织实施。 4.实施方案 (1)按时发放基层公共文化设施管理服务人员经费。 (2)拟举办各项文化活动,丰富辖内居民生活等。 5.实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日。 6.年度预算安排 2024年拟安排该项目一般公共预算15万元,同时拟动用单位自有资金0万元。其中:文化15万元 7.绩效目标和指标 详见附表十一。 |
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六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2024年滨海街道办事处的机关运行经费财政拨款预算123万元,比2023年预算减少1.23万元,下降0.99%。 (二)政府采购情况 2024年滨海街道办事处政府采购预算总额341.7640万元,其中:政府采购货物预算98.7640万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算243.0000万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日,滨海街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。 (四)绩效目标设置情况 滨海街道办事处2024年实行绩效目标管理的一级项目28个,涉及一般公共预算拨款2,946.5400万元。 |
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第三部分 名词解释 |
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一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。 |
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第四部分 2024年部门预算附表 |
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一、部门收支预算总体情况表 二、部门收入预算总体情况表 三、部门支出预算总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目) 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表 (以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明) 十、部门整体支出绩效目标表 十一、一级项目绩效目标表 |