目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、部分一级项目情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区文化馆的主要职责是:
(一)组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,开展文化宣传、文艺活动,组织开展相关培训、文化交流、群众文艺理论研究;
(二)收集、整理、保护、传承民族民间文化艺术遗产,建立、健全群众文化艺术档案(资料);
(三)适时开展对外群众文化艺术交流活动,加强同各地群众文化艺术组织友好往来。
二、部门预算单位基本情况
厦门市思明区文化馆包括1个基层预算单位,其中:列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市思明区文化馆 |
16 |
13 |
三、部门主要工作任务
2025年,厦门市思明区文化馆主要任务是:继续繁荣群众文化事业,开展文化宣传、文艺活动,组织开展相关培训、文化交流、群众文艺理论研究;收集、整理、保护、传承闽南文化、非物质文化遗产;根据要求适当开展对外、对台群众文化艺术交流活动,加强同各地群众文化艺术组织友好往来。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
一是拟在湖滨片区打造一处思明区非物质文化遗产展示中心,用于展示思明区非遗,开展传习实践活动等。内部规划小型非遗演艺厅、静态展示厅、体验区、文创展览区、互动手作、非遗打卡区等空间。打造成为一个百姓休闲,游客体验的集展示、科教、互动、体验于一体的具有独特地标性特色的非遗打卡点。
二是努力提高人民群众精神文化需求,配合2025年厦门市民文化艺术节,开展节庆假日的群众文化活动不少于50场次;指导专业人才创作优秀文艺作品不少于3个,参加福建省曲艺丹桂奖等各项赛事。。
三是持续开展非遗品牌项目活动。利用传统节日、文化和自然遗产日等重要时间节点,在社区、学校、其他公共场所开展非遗进校园、非遗研学、非遗类展示展演等活动不少于50场次。
四是加强对台交流宣传,深化两岸文化交流。举海峡两岸郑成功文化主题活动、“两岸有戏”海峡两岸青年少年戏迷交流体验营活动,拓展对台元素,继续开展富有广大群众基础的海峡两岸原创广场舞展演展示,营造两岸一家亲的民间交流繁荣态势。
第二部分 2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)厦门市思明区文化馆2025年收入预算为773.5823万元,比2024年预算数增加64.59万元,增长9%,具体情况如下:
1.财政拨款收入773.5823万元,其中一般公共预算拨款收入773.5823万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
2.财政专户管理资金收入0.0000万元;
3.事业收入0.0000万元;
4.事业单位经营收入0.0000万元;
5.上级补助收入0.0000万元;
6.附属单位上缴收入0.0000万元;
7.其他收入0.0000万元;
8.上年结转结余0.0000万元。
(二)厦门市思明区文化馆2025年支出预算为773.5823万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加64.59万元,增长9%,具体情况如下:
1.基本支出513.1323万元,其中,人员支出472.3028万元,公用支出40.8295万元;
2.项目支出260.45万元;
3.非财政拨款支出0.0000万元。
(三)厦门市思明区文化馆2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2025年度一般公共预算支出773.5823万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加64.59万元,增长9%,主要是由于项目经费支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)667.6200万元,主要用于举办各类活动、培训、展览、展演等经费支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)30.6200万元,主要用于离退休人员经费支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.4300万元,主要用于事业单位人员缴交养老保险支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.0000万元。主要用于在编人员职业年金支出。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.9200万元,主要用于事业单位人员缴交医疗保险经费支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要是由于2024年度无政府性基金支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市思明区文化馆2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.70万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年预算安排0.00万元,与上年预算一致,主要原因是:2024年度无出国(境)安排。
(二)公务接待费
2025年预算安排0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:今年无地市公共文化服务交流活动。
(三)公务用车购置及运行费
2025年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元,与上年预算相比下降(增长)0.00%,主要原因是:本单位无购置购物车计划。
五、部分一级项目情况说明
本单位无一级项目。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年厦门市思明区文化馆的机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2024年预算减少(增加)0.00万元,下降(增长)0.00%。
(二)政府采购情况
2025年厦门市思明区文化馆政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算万0.00元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,厦门市思明区文化馆单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
厦门市思明区文化馆2025年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释:由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2024年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表