目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区统计局(汇总)的主要职责是:负责建立健全本区国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全区国民经济核算工作;会同有关部门组织实施人口普查、经济普查等重大国情国力调查;组织实施工业、建筑业、批发和零售业、服务业等各专业统计及限下抽样等其他专项统计调查;结合本区实际,组织实施统计法律、法规、规章的宣传教育和执行情况的监督、检查,依法查处统计违法行为;承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,厦门市思明区统计局(汇总)部门包括2个机关行政科室及1个所属单位,其中:列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
思明区统计局 |
行政机关 |
6 |
思明区统计综合调查队 |
参公事业 |
18 |
三、部门主要工作总结
2022年,厦门市思明区统计局主要任务是:坚决贯彻区委、区政府决策部署,积极贯彻落实各级统计工作会议精神,始终坚持以提高统计数据质量、夯实统计基础为核心,充分发挥统计监测和统计分析的整体功能,不断优化统计服务,完成各项工作任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
一、着力提升统计服务水平
一是对企业常态化走访、多样化培训。以年报培训集中轮训为主、平时主动走访指导为辅,常态化开展对企业的业务指导。二是对部门、街道主动联系、强化指导。加强主要经济部门及街道的统计联系人制度,主动下基层、对街道及重点企业统计工作全面指导;落实“导师计划”,提升街道业务骨干综合素质和统计综合能力。三是强化对区街领导干部的统计业务提升。
二、着力抓好日常统计监测和调查
一是做好定期报表和调查,强化指标跟踪监测。2022年思明区共有“一套表”企业3100余家,规下工业、限下商贸业、规下服务业等调查企业800余家;每月新增基本单位调查1000余家;800余户(家)住户调查、月度劳动力调查、工业品价格调查以及新设立小微企业调查。二是做好年度、月度新增纳统,夯实经济增长后劲。
三、着力开发丰富统计数据资料
一是提供分析报告,服务领导决策。定期报送经济运行分析材料,针对产业新业态、统计工作经验、纳统工作痛点等开展专题研究分析。二是开展统计宣传,服务社会公众。制定了《思明区统计领域基层政务公开目录》,明确统计信息公开的内容及公开范围,丰富信息公开的数据资源,在区政府网站开设“统计信息”、“数据图解”和“数据发布”多个栏目并定期更新,以图文并茂的形式和直观的图表做好数据解读。3月底和11月底在区政府网站发布年度国民经济和社会发展统计公报和统计年鉴,及时向社会公布上一年全区经济运行情况。
四、着力夯实统计数据质量
一是强化源头数据检查。做好统计数据核查、检查、自查等工作,报表报送期间执行即报即审,报送期间及结束后根据上级布置和要求开展数据核查,收集企业凭证,按要求实地走访检查调查对象,做到数出有据、应统尽统。另外,按照上级安排开展“双随机”监督检查, 9月中旬,完成市统计局2022年统计法治工作部署;11月开展区级“双随机”。二是强化基层统计法治建设。对企业统计人员开展法治宣传。以年报会、线下培训会、企业走访以及重要时间节点的统计法宣传为主要阵地,宣传讲解统计法律知识,突出强调规范设置原始记录、统计台账。另外对迟报企业发送统计报表《催报单》《统计违法预警通知书》,强化企业依法依规报送意识。
五、支援疫情防控、开展文明创建等相关工作
一是支援街道开展核酸志愿服务。2022年,区统计局组织局、队干部共计258人次参与开元街道、嘉莲街道、筼筜街道开展的部分区域全员核酸检测工作,除到各核酸检测点进行现场督导、信息录入、测温外,还按照疫情防控指挥部统一安排,派专业工作人员到区疾控中心临时成立的流调组参与流调工作。二是积极参与文明城市创建工作。一方面发挥统计专业优势,组织局、队专业工作人员开展文明创建模拟问卷调查,另一方面,服从区委文明办统一安排,组织194人次参与社区文明创建和交通督导工作。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||
公开01表 |
|||
部门/单位:厦门市思明区统计局(汇总) |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,184.72 |
一、一般公共服务支出 |
1,052.31 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
87.14 |
八、社会保障和就业支出 |
92.53 |
|
|
九、卫生健康支出 |
39.88 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
81.71 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
1,271.86 |
本年支出合计 |
1,266.43 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
32.16 |
年末结转和结余 |
37.59 |
总计 |
1,304.02 |
总计 |
1,304.02 |
注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 |
||||||||||
编制单位:厦门市思明区统计局(汇总) |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,271.86 |
1,184.72 |
87.14 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,052.31 |
1,052.31 |
|||||||
20105 |
统计信息事务 |
1,052.31 |
1,052.31 |
|||||||
2010501 |
行政运行 |
848.15 |
848.15 |
|||||||
2010505 |
专项统计业务 |
204.16 |
204.16 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
92.52 |
92.52 |
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.52 |
92.52 |
|||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
38.68 |
38.68 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.84 |
53.84 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
39.88 |
39.88 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.88 |
39.88 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
28.10 |
28.10 |
|||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.78 |
11.78 |
|||||||
229 |
其他支出 |
87.14 |
87.14 |
|||||||
22999 |
其他支出 |
87.14 |
87.14 |
|||||||
2299999 |
其他支出 |
87.14 |
87.14 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 |
|||||||||
编制单位:厦门市思明区统计局(汇总) |
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,266.43 |
980.56 |
285.88 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,052.31 |
848.15 |
204.16 |
|||||
20105 |
统计信息事务 |
1,052.31 |
848.15 |
204.16 |
|||||
2010501 |
行政运行 |
848.15 |
848.15 |
||||||
2010505 |
专项统计业务 |
204.16 |
204.16 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
92.52 |
92.52 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.52 |
92.52 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
38.68 |
38.68 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.84 |
53.84 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
39.88 |
39.88 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.88 |
39.88 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
28.10 |
28.10 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.78 |
11.78 |
||||||
229 |
其他支出 |
81.71 |
81.71 |
||||||
22999 |
其他支出 |
81.71 |
81.71 |
||||||
2299999 |
其他支出 |
81.71 |
81.71 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
公开04表 |
|||||||||
部门/单位:厦门市思明区统计局(汇总) |
单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,184.72 |
一、一般公共服务支出 |
1,052.31 |
1,052.31 |
0.00 |
0.00 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
92.53 |
92.53 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
39.88 |
39.88 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
本年收入合计 |
1,184.72 |
本年支出合计 |
1,184.72 |
1,184.72 |
0.00 |
0.00 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
总计 |
1,184.72 |
总计 |
1,184.72 |
1,184.72 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 |
||||||
编制单位:厦门市思明区统计局(汇总) |
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,184.72 |
980.56 |
204.16 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,052.31 |
848.15 |
204.16 |
||
20105 |
统计信息事务 |
1,052.31 |
848.15 |
204.16 |
||
2010501 |
行政运行 |
848.15 |
848.15 |
|||
2010505 |
专项统计业务 |
204.16 |
204.16 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
92.52 |
92.52 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.52 |
92.52 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
38.68 |
38.68 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.84 |
53.84 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
39.88 |
39.88 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.88 |
39.88 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
28.10 |
28.10 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.78 |
11.78 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
公开06表 |
||||||||||||||
部门/单位:厦门市思明区统计局(汇总) |
单位:万元 |
|||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
811.07 |
302 |
商品和服务支出 |
128.24 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
30101 |
基本工资 |
109.88 |
30201 |
办公费 |
4.39 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
30102 |
津贴补贴 |
229.80 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.57 |
||||||
30103 |
奖金 |
270.29 |
30203 |
咨询费 |
0.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食补助费 |
1.07 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.57 |
||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.84 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.15 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.78 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.58 |
30211 |
差旅费 |
0.10 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
30113 |
住房公积金 |
75.15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
28.58 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.85 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
74.92 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.24 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24.78 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.67 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
38.68 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.08 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
849.75 |
公用经费合计 |
130.80 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
公开07表 |
||
部门/单位:厦门市思明区统计局(汇总) |
单位:万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
合计 |
1 |
0.85 |
1. 因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
3. 公务接待费 |
6 |
0.85 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
公开08表 |
|||||||||
部门/单位:厦门市思明区统计局(汇总) |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
注:本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
||
部门/单位:厦门市思明区统计局(汇总) |
|
|
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
注:本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年本部门年初结转和结余32.16万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入1,271.86万元,本年支出1,266.43万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余37.59万元。
(一)2022年收入1,271.86万元,比上年决算数增加43.65万元,增长3.55%,主要原因是:住户样本大轮换经费增加,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1,184.72万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入87.14万元。
(二)2022年支出1,266.43万元,比上年决算数增加39.78万元,增长3.24%,主要原因是:住户样本大轮换,具体情况如下:
1.基本支出980.56万元。其中,人员支出849.75万元,公用支出130.80万元。
2.项目支出285.88万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算拨款支出1,184.72万元,比上年决算数增加5.70万元,增长0.48%,主要原因是:开展住户样本大轮换,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行支出848.15万元,较上年决算数减少35.14万元,下降3.98%。主要原因是工资规范清理清退。
(二)专项统计业务204.16万元,较上年决算数增加1.88万元,增长0.93%。
(三)行政单位离退休38.68万元,较上年决算数增加13.49万元,增长53.6%。主要原因是离退休人员退休金增加。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出53.84万元,较上年决算数增加12.91万元,增长31.54%。主要原因是社保基数提高。
(五)行政单位医疗支出28.1万元,较上年决算数增加9.49万元,增长50.99%。主要原因是社保基数提高。
(六)公务员医疗补助11.78万元,较上年决算数增加3.07万元,增长35.25%。主要原因是社保基数提高。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出980.56万元,其中:
(一)人员经费849.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费130.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出0.85万元,比本年预算的2.00万元下降 57.50 %。主要原因是受疫情影响,上级调研、业务检查减少,接待减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元下降0.00%。
(二)公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元下降0.00%。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元下降0.00%,2022年公务用车购置0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元下降0.00%。截至2022年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出0.85万元,比本年预算的2.00万元下降57.50%。主要是受疫情影响,上级调研、业务检查减少,接待减少,累计接待5批次、64人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织2022年度整体支出绩效自评,评价结果为99.99分。《部门(单位)整体支出绩效自评表》详见附件。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2022年度机关运行经费支出130.80万元,比上年决算数增长13.85%,主要是:住户样本大轮换,支出增加。
(二)政府采购情况
本部门2022年度政府采购支出总额129.04万元,其中:政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出126.64万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件(部门)
《部门整体支出绩效自评表》