目 录
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第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区统计局(本级)部门的主要职责是:负责建立健全本区国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全区国民经济核算工作;会同有关部门组织实施人口普查、经济普查等重大国情国力调查;组织实施工业、建筑业、批发和零售业、服务业等各专业统计及限下抽样等其他专项统计调查;结合本区实际,组织实施统计法律、法规、规章的宣传教育和执行情况的监督、检查,依法查处统计违法行为;承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,厦门市思明区统计局(本级)部门包括2个机关行政处(科)室,其中:列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
厦门市思明区统计局 |
行政机关 |
6 |
三、部门主要工作总结
2021年,思明区统计局的主要工作任务是积极贯彻落实各级统计工作会议精神,紧紧围绕区委区政府的工作重心,坚持做好统计监测、提供统计咨询、优化统计服务等工作。围绕上述任务,重点完成以下工作:
一、支援疫情防控
一是支援社区开展志愿服务工作。8月、9月,组织全体工作人员对接支援筼筜街道、厦港街道开展社区居民核酸检测工作。到各核酸检测点进行现场督导、信息录入、社区闭环管理,为社区防控工作提供有力支持。按照疫情指挥部统一安排,派工作人员到天湖前线指挥部信息数据组,负责建东大厦封控区和其它四个管控小区的住户、店面人员数据分析与汇总工作。二是积极协助各部门复工生产组织工作。梳理全区各行业单位数量、人数,协助各部门明晰企业范围,落实分类管理,为各部门复工生产组织提供统计助力。三是派工作人员支援大唐中心疫苗接种点,协助管理物资、做好现场秩序维护等工作。
二、夯实基层统计队伍建设
一是形式多样开展基层统计人员培训。以年报培训系统集中轮训为主、基层走访指导为辅,常态化开展对企业的培训指导。年初通过“线下培训+线上视频”的方式开展年报培训,丰富培训的形式及内容;年中根据市统计局统一安排,对辖内2000家“四上”企业开展业务培训。二是主动联系,努力提升部门、街道统计业务能力。完善主要经济部门及街道的统计联系人制度。确定专人与主要经济部门对接,及时收集行业运行、项目进展等情况,主动提供统计服务。对街道及重点企业统计工作全面指导,协助解决工作中碰到的统计方面的困难和问题。全面落实“导师计划”。为街道统计业务骨干指定专人指导,以跟班学习、集中培训、共同参与课题调研等形式,有效提升街道业务骨干综合素质和统计综合能力。强化对区级领导干部的统计业务提升。依托区委党校,面向全区经济口处科级干部开展统计培训,让领导干部对依法统计形成更为系统、全面的认识。
三、抓好统计监测和调查工作
一是加强审核汇总,抓好“一套表”定报监测。2021年思明区现有“一套表”企业3000余家,区统计局严格按照上级统计部门的工作要求,高标准严要求完成年、月报报表审核、验收等工作,及时做好行业情况汇总分析。二是做好信息收集比对,抓好年度、月度新增纳统。日常定期跟进招商项目落地情况,定期梳理企业营收情况,确保项目及时合规月度新增。9月起,区统计局便着手收集税务、财政、发改、科信等部门资料进行梳理,形成年度新增入库核实名单,组织各街道开展逐一核实,对符合标准的企业进行年度新增。三是加强组织统筹,抓好各项统计相关调查。按要求完成2021年新增基本单位调查,累计完成名录数11667家,收表率逐季提高,第二、三、四季度均突破80%。认真做好各类常规抽样调查,包括规下工业、限下商业等专业800余家企业。11月份完成人口抽样调查工作,并顺利通过省级质量验收。
四、持续优化提升统计服务
一是开展常态化企业调研。区统计局积极落实“六必访”工作要求,通过常态化的调研加强与“四上”企业沟通交流,2021年共走访企业200余家次。二是丰富统计数据精品。及时汇总月报数据,每月18日前在区政府网站发布月度数据;3月底前发布年度国民经济和社会发展统计公报,11月底前发布统计年鉴,及时向社会公布上一年全区经济运行基本情况。2021年还制作了《思明区第七次全国人口普查宣传画册》。三是打造统计信息和统计分析精品。2021年共报送工作信息65条,被市局采纳58条、省局采纳27条、国家局采纳1条。围绕纳统工作痛点和“七人普”数据开展课题研究,完成两篇重点调研课题。除常态化月度、季度经济运行分析外,区统计局还就纳统工作进度、七人普工作情况等专项工作以及领导关心的建安投资、统计工作经验等开展专项分析,获多位区领导批示。四是推出统计宣传精品。思明区围绕第七次全国人口普查,开展了全面立体、形式多样的统计宣传,制作的两部宣传短片《思明人普变好看》《思明人普有力量》均获评福建省人口普查宣传最佳品质奖。
五、持续推进依法统计
一是多渠道推动普法宣传工作。以年报会、线下培训会和企业走访为主要阵地,深入宣传讲解统计法律知识。突出强调规范设置原始记录、统计台账。以案说法,举例剖析常见违法行为的构成。以重要时间节点为契机,广泛宣传统计法律法规。利用9.20统计开放日、11.1人口抽样入户登记启动时点、12.4宪法宣传日等重要时点举办多场广场宣传活动,提高社会公众的统计法律意识。二是积极开展“双随机”监督检查和专业数据质量核查,及时发现并严肃查处统计违法行为。按照“双随机、一公开”的方式抽取商贸业、住宿餐饮业、服务业、劳动工资统计等专业“四上”企业开展统计执法检查,对发现统计违法行为的企业依法予以处理,其中2家责令改正,3家做出予以警告、罚款的行政处罚。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||
公开01表 |
|||
部门/单位:厦门市思明区统计局(本级) |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
399.23 |
一、一般公共服务支出 |
355.76 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
7.43 |
八、社会保障和就业支出 |
36.12 |
|
|
九、卫生健康支出 |
7.34 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
7.43 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
406.66 |
本年支出合计 |
406.66 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
总计 |
406.66 |
总计 |
406.66 |
注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表 公开02表 |
||||||||||
部门/单位:厦门市思明区统计局(本级) |
|
|
单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
406.66 |
399.23 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
355.76 |
355.76 |
|
|
|
|
|
||
20105 |
统计信息事务 |
355.76 |
355.76 |
|
|
|
|
|
||
2010501 |
行政运行 |
219.94 |
219.94 |
|
|
|
|
|
||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
135.82 |
135.82 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
36.12 |
36.12 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.12 |
36.12 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.97 |
4.97 |
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
7.43 |
|
|
|
|
|
7.43 |
||
22999 |
其他支出 |
7.43 |
|
|
|
|
|
7.43 |
||
2299999 |
其他支出 |
7.43 |
|
|
|
|
|
7.43 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表 |
||||||||||||
公开03表 |
||||||||||||
部门/单位:厦门市思明区统计局(本级) |
|
|
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
406.66 |
263.41 |
143.25 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
355.76 |
219.94 |
135.82 |
|
|
|
|||||
20105 |
统计信息事务 |
355.76 |
219.94 |
135.82 |
|
|
|
|||||
2010501 |
行政运行 |
219.94 |
219.94 |
|
|
|
|
|||||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
135.82 |
|
135.82 |
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
36.12 |
36.12 |
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.12 |
36.12 |
|
|
|
|
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.97 |
4.97 |
|
|
|
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
|||||
229 |
其他支出 |
7.43 |
|
7.43 |
|
|
|
|||||
22999 |
其他支出 |
7.43 |
|
7.43 |
|
|
|
|||||
2299999 |
其他支出 |
7.43 |
|
7.43 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||
部门/单位:厦门市思明区统计局(本级) |
|
单位:万元 |
|
||||||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
399.23 |
一、一般公共服务支出 |
355.76 |
355.76 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
36.12 |
36.12 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
九、卫生健康支出 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
本年收入合计 |
399.23 |
本年支出合计 |
399.23 |
399.23 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
总计 |
399.23 |
总计 |
399.23 |
399.23 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门/单位:厦门市思明区统计局(本级) |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||
部门/单位:厦门市思明区统计局(本级) |
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
217.40 |
302 |
商品和服务支出 |
20.71 |
30703 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||
30101 |
基本工资 |
25.48 |
30201 |
办公费 |
2.54 |
30704 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||
30102 |
津贴补贴 |
60.65 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.11 |
|
||||||
30103 |
奖金 |
81.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||
30106 |
伙食补助费 |
1.08 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.11 |
|
||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.93 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.37 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
30211 |
差旅费 |
1.06 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||
30113 |
住房公积金 |
17.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
12.09 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.19 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.99 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.92 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.22 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.62 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
25.19 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
人员经费合计 |
242.59 |
公用经费合计 |
20.82 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
公开07表 |
部门/单位:厦门市思明区统计局(本级) |
|
单位:万元 |
项目 |
行次 |
决算数 |
合计 |
1 |
0.35 |
1. 因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
3. 公务接待费 |
6 |
0.35 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门/单位:厦门市思明区统计局(本级) |
|
|
单位:万元 |
|
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
|
|
|
公开09表 |
|
部门/单位:厦门市思明区统计局(本级) |
|
|
单位:万元 |
|
||
项 目 |
本年支出 |
|
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
||||||
|
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||
合计 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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注:本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本部门年初结转和结余0.00万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入406.66万元,本年支出406.66万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
(一)2021年收入406.66万元,比上年决算数减少88.86万元,下降17.93%,主要原因是:2021年未开展大型普查活动,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入399.23万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入7.43万元。
(二)2021年支出406.66万元,比上年决算数减少88.86万元,下降17.93%,主要原因是:2021年未开展大型普查活动,具体情况如下:
1.基本支出263.41万元。其中,人员支出242.59万元,公用支出20.82万元。
2.项目支出143.25万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算拨款支出399.23万元,比上年决算数减少72.59万元,下降15.38%,主要原因是:2021年未开展大型普查活动,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行支出219.94万元,较上年决算数增加10.96万元,增长5.24 %。主要原因是部分人员职务或职级晋升。
(二)其他统计信息事务支出135.82万元,较上年决算数增加28.93万元,增长27.07%。主要原因是将专项统计业务经费在此项支出。
(三)行政单位离退休支出25.19万元,较上年决算数增加0.96万元,增长3.96%。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.93万元,较上年决算数增加0.51万元,增长4.89%。主要原因是部分人员职务或职级晋升。
(五)行政单位医疗支出4.97万元,较上年决算数增加0.23万元,增长4.85%。主要原因是部分人员职务或职级晋升。
(六)公务员医疗补助支出2.37万元,较上年决算数增加0.11万元,增长4.87%。主要原因是部分人员职务或职级晋升。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出263.41万元,其中:
(一)人员经费242.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费20.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出0.35万元,比本年预算的1.00万元(年初预算1.00万元,执行中追加0.00万元)下降 65.0%。主要原因是受疫情影响,上级调研、业务检查减少,接待减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元(年初预算0.00万元,执行中追加0.00万元)下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元下降0.00%。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元下降0.00%,2021年公务用车购置0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元下降0.00%。截至2021年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出0.35万元,比本年预算的1.00万元下降65.0%。累计接待3批次、29人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织2021年度整体支出绩效自评,评价结果为97分。详见附件《部门(单位)整体支出绩效自评表》。
本部门组织对统计业务经费项目开展2021年度项目绩效自评,评价结果分数100分。项目绩效评价报告及评分表详见附件《项目支出事后绩效自评报告》《项目支出事后绩效自评评分表》。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2021年度机关运行经费支出20.82万元,比上年决算数增长16.13%,主要是:思明区统计局工会从思明区机关工会委员会独立,部分节日福利从公用经费中的工会经费中列支。
(二)政府采购情况
本部门2021年度政府采购支出总额86.62万元,其中:政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
《部门(单位)整体支出绩效自评表——思明区统计局》
《项目支出事后绩效自评评分表(统计局)》