索 引 号 XM01105-06-01-2025-004 成文时间 2025-01-30
发布机构 思明区科技和工信局 文 号
标 题: 2025年厦门市思明区信息中心预算说明
内容概述: 2025年厦门市思明区信息中心预算说明
有效性:
2025年厦门市思明区信息中心预算说明
发布时间:2025-01-30 08:00
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  第一部分   部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分   2025年部门预算说明

  一、2025年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、部分一级项目情况说明

  六、其他重要事项的情况说明

  第三部分   名词解释

  第四部分   2025年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市思明区信息中心的主要职责是:协助区委、区政府制定智慧思明的发展规划、相关政策,负责智慧思明的具体建设管理工作;统筹建设全区共用的信息化基础设施,负责全区信息化项目的规划统筹,指导部门信息化项目立项核准、建设实施、验收等工作;负责区政务信息平台的运维、网络安全等管理工作;负责区党政机关专网、区政府网站、区政府办开设的政务新媒体的建设、管理、推广应用工作;负责与省、市政务信息系统和网络互联及设备维护工作;负责区政务信息资源的开发及数据库管理、维护及推广应用;负责电子政务建设等工作。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市思明区信息中心列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

厦门市思明区信息中心

7

5

  三、部门主要工作任务

  2025年,厦门市思明区信息中心主要任务是:

  (一)协助区委、区政府制定智慧思明的发展规划、相关政策,负责智慧思明的具体建设管理工作。

  (二)统筹建设全区共用的信息化基础设施,负责全区信息化项目的规划统筹,指导部门信息化项目立项核准、建设实施、验收等工作。

  (三)负责区政务信息平台的运维、网络安全等管理工作。

  (四)负责区党政机关专网、区政府网站、区政府办开设的政务新媒体的建设、管理、推广应用工作。

  (五)负责与省、市政务信息系统和网络互联及设备维护工作。

  (六)负责区政务信息资源的开发及数据库管理、维护及推广应用。

  (七)负责电子政务建设。

  (八)完成主管部门交办的其他任务。

  第二部分  2025年部门预算说明

  一、2025年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市思明区信息中心2025年收入预算为2,360.5461万元,比2024年预算数增加302.0064万元,增长14.7%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入2,360.5461万元,其中一般公共预算拨款收入2,360.5461万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

  2.财政专户管理资金收入0.0000万元;

  3.事业收入0.0000万元;

  4.事业单位经营收入0.0000万元;

  5.上级补助收入0.0000万元;

  6.附属单位上缴收入0.0000万元;

  7.其他收入0.0000万元;

  8.上年结转结余0.0000万元。

  (二)厦门市思明区信息中心2025年支出预算为2,360.5461万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加302.0064万元,增长14.7%,具体情况如下:

  1.基本支出194.1861万元,其中,人员支出175.7371万元,公用支出18.4490万元;

  2.项目支出2,166.3600万元;

  3.非财政拨款支出0.0000万元。

  (三)厦门市思明区信息中心2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2025年度一般公共预算支出2,360.5461万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加302.0064万元,增长14.7%,主要是由于智慧思明软件系统运维费、智慧思明运维其他费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)136.3600万元。主要用于人员经费及公共经费。

  2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2,166.3600万元。主要用于智慧思明服务项目,计算机信息系统及网络安全管理运维服务、政务网光纤专线及互联网专线租赁费、数据中心(市政务云)服务经费、智慧思明软件系统运维费、智慧思明运维其他费等的支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.0500万元。主要用于缴交养老保险。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.7000万元。主要用于缴交职业年金。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.1300万元。主要用于事业单位医疗保险。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.1400万元。主要用于事业单位医疗补助。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.5600万元。主要用于住房公积金。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)11.2600万元。主要用于住房补贴。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2025年度政府性基金支出0.00万元,较2024年支出预算持平。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市思明区信息中心部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为万元,其中:因公出国(境)经费万元,公务接待费万元,公务用车购置及运行费万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2025年预算安排0万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排96万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。

  (二)公务接待费

  2025年预算安排0万元。与上年支出预算相比持平,主要原因是:本单位无公务接待。

  (三)公务用车购置及运行费

  2025年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出:公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比持平,主要原因是:本单位无公务用车。

  五、部分一级项目情况说明

  (一)智慧思明服务项目情况

  1.项目概述

  本项目服务按照城市精细化和常态化的管理要求,承接社区户外公共区域(含无物业小区)的城市治理工作,包括日常巡查、劝导、上报、核实、自处置、复核、评价等,辅助公共服务管理部门形成有效的常态化治理服务机制,助力思明区城市治理和文明创建。

  2.立项依据

  根据2022年第22次区政府常务会(附件1)和区政府专题会议精神(厦思政专题会议纪要〔2023〕138号)(附件2)工作要求,区信息中心按年度采购“智慧思明第三方城市治理服务项目”。

  3.实施主体

  本项目由思明区信息中心组织实施。

  4.实施方案

  按照区委区政府相关要求,运管中心承接“智慧思明一网统管”全量事件的预案复核、调度研判、分析统计及《厦门市思明区一网统管指挥手册》的优化完善工作。

  城市治理服务队伍依据智慧思明一网统管的管理标准,以人工巡查服务的方式对城市事件及部件进行动态采集;对巡查上报、专项问题等问题处置进行结案前复核;配合运管中心对巡查上报和领导交办等问题进行核查、立案、派遣、核实、结案等。保证城市管理问题及时发现、及时处理、及时解决,实现城市管理信息化、标准化、精细化、动态化。

  5.实施周期

  2025年全年

  6.年度预算安排

  2025年拟安排该项目一般公共预算1160万元。

  7.绩效目标和指标

  详见附表十一。

  (二)部门专项经费项目情况

  1.项目概述

  用于信息中心开展相关工作。

  2.立项依据

  根据省、市、区工作安排。

  3.实施主体

  本项目由区信息中心组织实施。

  4.实施方案

  统筹建设全区共用的信息化基础设施,负责全区信息化项目的规划统筹,做好政务信息平台的运维、网络安全等管理工作;负责区党政机关专网、区政府网站、区政府办开设的政务新媒体的建设、管理、推广应用工作;负责与省、市政务信息系统和网络互联及设备维护工作;负责区政务信息资源的开发及数据库管理、维护及推广应用负责电子政务建设。

  5.实施周期

  2025年度

  6.年度预算安排

  2025年拟安排该项目一般公共预算1006.36万元,同时拟动用单位自有资金0万元。其中:部门专项经费1006.36万元。

  7.绩效目标和指标

  详见附表十一。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年厦门市思明区信息中心为职业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  2025年厦门市思明区信息中心政府采购预算总额1,612.2600万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1,612.2600万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市思明区信息中心2025年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及一般公共预算拨款2,166.3600万元。

  第三部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

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