目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、部分一级项目情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区企业服务中心主要配合主管部门承担软件和数字产业、中小企业服务、节能监察等方面技术性、辅助性和事务性工作;完成主管部门交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
厦门市思明区企业服务中心列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市思明区企业服务中心 |
7 |
6 |
三、部门主要工作任务
2025年,厦门市思明区企业服务中心主要任务是:
(一)企业服务方面:配合主管局开展“益企服务”相关工作;负责中小企业梯度培育、专精特新相关工作和数字化转型工作;负责软信、工业、技改政策兑现初审工作;负责企业减负、清欠相关工作。
(二)配合主管局开展工业、科技类校外培训机构、软信企业的安全生产有关工作。
(三)配合主管局负责工信领域招商引资工作。
第二部分 2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)厦门市思明区企业服务中心2025年收入预算为289.7935万元,比2024年预算数增加63.4556万元,增长28%,具体情况如下:
1.财政拨款收入289.7935万元,其中一般公共预算拨款收入289.7935万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
2.财政专户管理资金收入0.0000万元;
3.事业收入0.0000万元;
4.事业单位经营收入0.0000万元;
5.上级补助收入0.0000万元;
6.附属单位上缴收入0.0000万元;
7.其他收入0.0000万元;
8.上年结转结余0.0000万元。
(二)厦门市思明区企业服务中心2025年支出预算为289.7935万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加63.4556万元,增长28%,具体情况如下:
1.基本支出269.7935万元,其中,人员支出249.5445万元,公用支出20.2490万元;
2.项目支出20.0000万元;
3.非财政拨款支出0.0000万元。
(三)厦门市思明区企业服务中心2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0.0000万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2025年度一般公共预算支出289.7935万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加63.4556万元,增长28%,主要是由于项目经费调整和职级薪资调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)175.3500万元。主要用于事业在职人员支出和公用支出。
2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)20.0000万元。主要用于软件信息、人工智能产业招商配套服务。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)11.2400万元。主要用于事业退休人员支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.2900万元。主要用于事业在职人员缴交基本养老保险支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.0000万元。主要用于事业在职人员缴交职业年金支出和退休人员职业年金支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.7800万元。主要用于事业在职人员缴交医疗保险支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)4.0000万元。主要用于事业在职人员缴交医疗补助支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.4400万元。主要用于事业在职人员缴交住房公积金。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)16.7000万元。主要用于事业在职人员缴交住房提租补贴。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度政府性基金支出0.0000万元(不含市对区转移支付项目),与2024年预算数相比无变化。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市思明区企业服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.0000万元,其中:因公出国(境)经费0.0000万元,公务接待费0.0000万元,公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年预算安排0.0000万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排96万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。
(二)公务接待费
2025年预算安排0.0000万元。与上年预算相比无变化,主要原因是:我单位暂无公务接待安排。
(三)公务用车购置及运行费
2025年预算安排0.0000万元。与上年预算相比无变化,主要原因是:我单位暂无公车,预计不会产生公务用车购置及运行费支出。
五、部分一级项目情况说明
(一)企业服务工作经费项目情况
1.项目概述
本项目主要用于软件信息、人工智能产业招商配套服务。
2.立项依据
根据厦门市思明区企业服务中心开展业务需要。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区企业服务中心拨付。
4.实施方案
按照项目进度,及时拨付。
5.实施周期
固定性项目
6.年度预算安排
2025年拟安排该项目一般公共预算20.0000万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年厦门市思明区企业服务中心的机关运行经费财政拨款预算0.0000万元,比2024年预算减少(增加)0.0000万元,下降(增加)0.00%。本单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2025年厦门市思明区企业服务中心政府采购预算总额20.0000万元,其中:政府采购货物预算0.0000万元,政府采购工程预算0.0000万元,政府采购服务预算20.0000万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,厦门市思明区企业服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
厦门市思明区企业服务中心2025年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款20.0000万元、政府性基金预算拨款0.0000万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2025年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表