索 引 号 XM01105-06-01-2025-002 成文时间 2025-01-30
发布机构 思明区科技和工信局 文 号
标 题: 2025年厦门市思明区科技和工信局部门预算说明
内容概述: 2025年厦门市思明区科技和工信局部门预算说明
有效性:
2025年厦门市思明区科技和工信局部门预算说明
发布时间:2025-01-30 08:00
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  第一部分   部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分   2025年部门预算说明

  一、2025年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、部分一级项目情况说明

  六、其他重要事项的情况说明

  第三部分   名词解释

  第四部分   2025年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  区科工局的主要职责是:

  区科技和工信局负责拟定并组织实施全区科技创新、工业、信息化和政务服务发展规划、计划及政策措施。推进现代产业体系建设,统筹全区信息化工作,推进全区科技创新体系建设。负责协调推进数据基础制度建设,统筹规划、协调推进重大信息化基础设施和公共平台建设,统筹全区数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字思明、数字经济、数字社会规划和建设,以及信息化投资管理等工作,统筹推进行政审批服务工作,牵头、协调、指导、监督全区行政审批制度改革等工作。

  二、部门预算单位基本情况

  区科工局包括4个机关行政处室及3个基层预算单位,其中:列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

厦门市思明区科技和工信局

13

10

厦门市思明区企业服务中心

7

6

厦门市思明区信息中心

7

5

厦门市思明区政务服务保障中心

7

7

  三、部门主要工作任务

  2025年,区科工局的主要任务是:

  (一)高能级推动软信业发展。研究制定新一轮软件信息业发展行动方案和产业扶持政策,落实游戏产业专项政策和人工智能专项政策,持续构建完善软件信息业政策矩阵。继续开展软件园二期改造提升,通过“以奖代补”方式支持研发楼电梯更换。加快推动智算中心建成投用,加快引进高能级平台项目,发挥百度飞桨等专业化创新平台作用,赋能产业创新发展,构建具有思明特色的人工智能产业体系。以产业对场景的强诉求为切入点,结合“双智”集群培育、智慧思明建设等,通过政策支持、场景标杆遴选等,引导企事业单位加强场景开放,以产业为支撑打造人工智能场景高地。

  (二)高质量推进新型工业化。结合厦门市中小企业数字化转型试点和思明区数实融合机制改革工作,用好赛意研究院、渊亭科技等数字化转型服务商平台,加快人工智能等信息技术在工业领域应用,引导支持制造业企业打造数字车间、智能工厂,不断提升企业数字化水平和生产效率。落实先进制造业政策,引导制造企业开展产品创新、技术创新,提升核心竞争力。

  (三)多方面拓展科创驱动空间。大力实施厦门市科技创新引领工程,促进科技创新与产业创新深度融合。支持企业为主体建设企业技术中心、新型研发机构等创新载体,引导企业加大研发投入,加强核心技术攻关,提升自主创新能力。促进科技成果转移转化,支持创新联合体、联合实验室建设,促进产学研合作对接,支持企业引才留才育才,为科技创新提供人才支撑。

  (四)高水平优化政务服务能力。不断强化“高效办成一件事”改革探索,多渠道开展需求调研,开发特色服务。结合新一代人工智能技术和智慧思明数字底座,充分发挥电子证照、电子印章等支撑,深化提升数字政务水平。推动新政务服务中心项目建设提升新政务服务大厅信息化水平,确保新中心顺利建设使用。

  (五)高智能提升服务管理水平。完善数联融合、实时感知、智联赋能的区级数字底座,积极争取上级和我区各部门支持,不断丰富夯实思明区房、企、人、事、权、空间六大数据主题库,为业务场景提供有力支撑。充分利用市级一网统管系统AI能力,结合我区实际不断拓展AI应用场景,扩大AI治理覆盖面,并提升各场景AI算法识别准确率。立足于解决基层需求和提高工作效率,不断优化智慧思明信息平台各项功能,持续提升用户体验。

  第二部分  2025年部门预算说明

  一、2025年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)区科工局2025年收入预算为17833.5676万元,比2024年预算数增加16982.2564万元,增长1994.84%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入17833.5676万元,其中一般公共预算拨款收入17833.5676万元,政府性基金拨款收入0.0000万元,国有资本经营预算拨款收入0.0000万元;

  2.财政专户管理资金收入0.0000万元;

  3.事业收入0.0000万元;

  4.事业单位经营收入0.0000万元;

  5.上级补助收入0.0000万元;

  6.附属单位上缴收入0.0000万元;

  7.其他收入0.0000万元;

  8.上年结转结余0.0000万元。

  (二)区科工局2025年支出预算为17833.5676万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加16982.2564万元,增长1994.84%,具体情况如下:

  1.基本支出1776.4776万元,其中,人员支出1099.7061万元,公用支出676.7715万元;

  2.项目支出16057.0900万元;

  3.非财政拨款支出0.0000万元。

  (三)区科局2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0.0000万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2025年度一般公共预算支出17833.5676万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加16982.2564万元,增长1994.84%,主要是由于项目经费预算有所增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)361.0800万元。主要用于机关人员支出和公用支出。

  2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)594.3000万元。主要用于设备购置费、专项工作经费、产业发展活动经费、新开办企业免费刻章费用支出。  

  3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)970.1100万元。主要用于下属事业单位人员经费和公用经费支出。

  4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2409.7600万元。主要用于维持机构正常运转、思明区政务服务中心装修改造工程项目支出及企业服务工作经费支出。

  5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)109.1200万元。主要用于软硬件维护、开发升级及建设服务、信息系统网络安全、设备购置等支出。

  6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)8143.9100万元。主要用于智慧思明服务项目、计算机信息系统及网络安全管理运维服务、政务网光纤专线及互联网专线租赁费、数据中心(市政务云)服务经费、智慧思明软件系统运维费、智慧思明运维其他费等的支出及各类扶持政策兑现及支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)76.4000万元。主要用于机关退休人员支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)11.2400万元。主要用于事业退休人员支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)79.7400万元。主要用于在职人员缴交基本养老保险支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)49.7000万元。主要用于在职人员缴交职业年金支出。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.6300万元。主要用于行政在职人员缴交医疗保险支出。

  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.6800万元。主要用于事业在职人员缴交医疗保险支出。

  13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.5800万元。主要用于在职人员缴交公务员医疗补助支出。

  14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)11.1100万元。主要用于事业单位缴交医疗补助支出。

  15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)4800.0000万元。主要用于缆线整治经费支出。

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)81.4500万元。主要用于在职人员缴交住房公积金支出。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)80.7100万元。主要用于在职人员缴交住房提租补贴支出。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)11.0500万元。主要用于在职人员缴交购房补贴支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2025年度政府性基金支出0.0000万元(不含市对区转移支付项目),与2024年预算数相比无变化。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  区科工局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.2800万元,其中:因公出国(境)经费0.0000万元,公务接待费0.2800万元,公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2025年预算安排0.0000万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排96万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。

  (二)公务接待费

  2025年预算安排0.2800万元。主要用于招商引资、交流探讨等方面的接待活动。与上年预算相比无变化,主要原因是:预计接待人次与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2025年预算安排0.0000万元。与上年预算相比无变化,主要原因是:我部门暂无公车,预计不会产生公务用车购置及运行费支出。

  五、部分一级项目情况说明

  (一)专项工作经费项目情况

  1.项目概述

  本项目主要用于招商引资及工业、软信、科技、数据管理等相关专项工作支出。

  2.立项依据

  根据本单位工作职责和业务需要。

  3.实施主体

  本项目由厦门市思明区科技和工信局组织实施。

  4.实施方案

  按照项目推进进度逐步实施。

  5.实施周期

  固定性项目

  6.年度预算安排

  2025年拟安排该项目一般公共预算498.8000万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

  7.绩效目标和指标

  详见附表十一。

  (二)各类扶持政策兑现项目情况

  1.项目概述

  本项目主要用于工业、软件、科技和人才等政策兑现支出。

  2.立项依据

  根据厦门市思明区科技和工信局制定的政策文件。

  3.实施主体

  本项目由厦门市思明区科技和工信局组织实施。

  4.实施方案

  按照项目进度,及时拨付。

  5.实施周期

  固定性项目

  6.年度预算安排

  2025年拟安排该项目一般公共预算5977.5500万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

  7.绩效目标和指标

  详见附表十一。

  (三)缆线整治经费项目情况

  1.项目概述

  本项目主要用于辖区内缆线整治支出。

  2.立项依据

  根据思明区改善缆线整治工作部署。

  3.实施主体

  本项目由厦门市思明区科技和工信局拨付。

  4.实施方案

  按照项目进度,及时拨付。

  5.实施周期

  固定性项目

  6.年度预算安排

  2025年拟安排该项目一般公共预算4800.0000万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

  7.绩效目标和指标

  详见附表十一。

  (四)专项业务费项目情况

  1.项目概述

  配合主管部门做好行政审批和公共服务等方面事务性工作,保障思明区政务服务保障中心各项工作有序开展。做好区政务服务中心各项后勤保障工作,推动政务服务提质升级,为群众提供优质的办事体验,通过各系统对接,加强审批数据等信息资源整合和共享应用,提升政务服务水平。

  2.立项依据

  根据思明区政务服务保障中心主要职责,配合主管局认真落实国务院、省、市关于加快推进政务服务标准化规范化便利化要求,对标先进,不断优化政务服务,推进各项工作有序开展。

  3.实施主体

  本项目由思明区政务服务保障中心组织实施。

  4.实施方案

  (1)工作业务费主要用于维持机构正常运转。

  (2)软硬件维护、开发升级及建设服务项目包含:思明区政务服务智能化提升项目费用、思明区政务服务中心信息化驻点维护费用、电子证照标准化提升改造部署实施服务项目费用、设备购置费等。

  (3)中心大楼水电费项目。

  (4)区政务服务中心工作人员及进驻部门的用餐保障。

  (5)思明区政务服务厅第三方评测服务项目。

  5.实施周期

  2025年

  6.年度预算安排

  2025年拟安排该项目一般公共预算568.8800万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中:

  (1)思明区政务服务厅第三方评测服务项目

  (2)工作业务费项目

  (3)食堂保障项目

  (4)水电费项目

  (5)软硬件维护、开发升级及建设服务项目

  7.绩效目标和指标

  详见附表十一。

  (五)智慧思明服务项目情况

  1.项目概述

  本项目服务按照城市精细化和常态化的管理要求,承接社区户外公共区域(含无物业小区)的城市治理工作,包括日常巡查、劝导、上报、核实、自处置、复核、评价等,辅助公共服务管理部门形成有效的常态化治理服务机制,助力思明区城市治理和文明创建。

  2.立项依据

  根据2022年第22次区政府常务会(附件1)和区政府专题会议精神(厦思政专题会议纪要〔2023〕138号)(附件2)工作要求,区信息中心按年度采购“智慧思明第三方城市治理服务项目”。

  3.实施主体

  本项目由思明区信息中心组织实施。

  4.实施方案

  按照区委区政府相关要求,运管中心承接“智慧思明一网统管”全量事件的预案复核、调度研判、分析统计及《厦门市思明区一网统管指挥手册》的优化完善工作。

  城市治理服务队伍依据智慧思明一网统管的管理标准,以人工巡查服务的方式对城市事件及部件进行动态采集;对巡查上报、专项问题等问题处置进行结案前复核;配合运管中心对巡查上报和领导交办等问题进行核查、立案、派遣、核实、结案等。保证城市管理问题及时发现、及时处理、及时解决,实现城市管理信息化、标准化、精细化、动态化。

  5.实施周期

  2025年全年

  6.年度预算安排

  2025年拟安排该项目一般公共预算1160万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

  7.绩效目标和指标

  详见附表十一。

  (六)部门专项经费项目情况

  1.项目概述

  用于信息中心开展相关工作。

  2.立项依据

  根据省、市、区工作安排。

  3.实施主体

  本项目由区信息中心组织实施。

  4.实施方案

  统筹建设全区共用的信息化基础设施,负责全区信息化项目的规划统筹,做好政务信息平台的运维、网络安全等管理工作;负责区党政机关专网、区政府网站、区政府办开设的政务新媒体的建设、管理、推广应用工作;负责与省、市政务信息系统和网络互联及设备维护工作;负责区政务信息资源的开发及数据库管理、维护及推广应用负责电子政务建设。

  5.实施周期

  2025年度

  6.年度预算安排

  2024年拟安排该项目一般公共预算1006.3600万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中:部门专项经费1006.3600万元。

  7.绩效目标和指标

  详见附表十一。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年区科工局的机关运行经费财政拨款预算120.7150万元,比2024年预算增加14.4850万元,增长13.64%。

  (二)政府采购情况

  2025年区科工局政府采购预算总额1621.6100万元,其中:政府采购货物预算9.3500万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1612.2600万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年12月31日,区科信局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  区科工局2025年实行绩效目标管理的一级项目10个,涉及一般公共预算拨款16057.0900万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2025年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

  (以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

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