目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、部分一级项目情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区科技和工信局的主要职责是:
区科技和工信局负责拟定并组织实施全区科技创新、工业、信息化和政务服务发展规划、计划及政策措施。推进现代产业体系建设,统筹全区信息化工作,推进全区科技创新体系建设。负责协调推进数据基础制度建设,统筹规划、协调推进重大信息化基础设施和公共平台建设,统筹全区数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字思明、数字经济、数字社会规划和建设,以及信息化投资管理等工作,统筹推进行政审批服务工作,牵头、协调、指导、监督全区行政审批制度改革等工作。
二、部门预算单位基本情况
厦门市思明区科技和工信局包括4个机关行政处室及3个基层预算单位,其中:列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市思明区科技和工信局 |
13 |
10 |
厦门市思明区企业服务中心 |
7 |
6 |
厦门市思明区信息中心 |
7 |
5 |
厦门市思明区政务服务保障中心 |
7 |
7 |
三、部门主要工作任务
2025年,厦门市思明区科技和工信局的主要任务是:
(一)高能级推动软信业发展。研究制定新一轮软件信息业发展行动方案和产业扶持政策,落实游戏产业专项政策和人工智能专项政策,持续构建完善软件信息业政策矩阵。继续开展软件园二期改造提升,通过“以奖代补”方式支持研发楼电梯更换。加快推动智算中心建成投用,加快引进高能级平台项目,发挥百度飞桨等专业化创新平台作用,赋能产业创新发展,构建具有思明特色的人工智能产业体系。以产业对场景的强诉求为切入点,结合“双智”集群培育、智慧思明建设等,通过政策支持、场景标杆遴选等,引导企事业单位加强场景开放,以产业为支撑打造人工智能场景高地。
(二)高质量推进新型工业化。结合厦门市中小企业数字化转型试点和思明区数实融合机制改革工作,用好赛意研究院、渊亭科技等数字化转型服务商平台,加快人工智能等信息技术在工业领域应用,引导支持制造业企业打造数字车间、智能工厂,不断提升企业数字化水平和生产效率。落实先进制造业政策,引导制造企业开展产品创新、技术创新,提升核心竞争力。
(三)多方面拓展科创驱动空间。大力实施厦门市科技创新引领工程,促进科技创新与产业创新深度融合。支持企业为主体建设企业技术中心、新型研发机构等创新载体,引导企业加大研发投入,加强核心技术攻关,提升自主创新能力。促进科技成果转移转化,支持创新联合体、联合实验室建设,促进产学研合作对接,支持企业引才留才育才,为科技创新提供人才支撑。
(四)高水平优化政务服务能力。不断强化“高效办成一件事”改革探索,多渠道开展需求调研,开发特色服务。结合新一代人工智能技术和智慧思明数字底座,充分发挥电子证照、电子印章等支撑,深化提升数字政务水平。推动新政务服务中心项目建设提升新政务服务大厅信息化水平,确保新中心顺利建设使用。
(五)高智能提升服务管理水平。完善数联融合、实时感知、智联赋能的区级数字底座,积极争取上级和我区各部门支持,不断丰富夯实思明区房、企、人、事、权、空间六大数据主题库,为业务场景提供有力支撑。充分利用市级一网统管系统AI能力,结合我区实际不断拓展AI应用场景,扩大AI治理覆盖面,并提升各场景AI算法识别准确率。立足于解决基层需求和提高工作效率,不断优化智慧思明信息平台各项功能,持续提升用户体验。
第二部分 2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)厦门市思明区科技和工信局2025年收入预算为11952.2876万元,比2024年预算数增加11327.3143万元,增长1812.45%,具体情况如下:
1.财政拨款收入11952.2876万元,其中一般公共预算拨款收入11952.2876万元,政府性基金拨款收入0.0000万元,国有资本经营预算拨款收入0.0000万元;
2.财政专户管理资金收入0.0000万元;
3.事业收入0.0000万元;
4.事业单位经营收入0.0000万元;
5.上级补助收入0.0000万元;
6.附属单位上缴收入0.0000万元;
7.其他收入0.0000万元;
8.上年结转结余0.0000万元。
(二)厦门市思明区科技和工信局2025年支出预算为11952.2876万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加11327.3143万元,增长1812.45%,具体情况如下:
1.基本支出580.4376万元,其中,人员支出459.7226万元,公用支出120.7150万元;
2.项目支出11371.8500万元;
3.非财政拨款支出0.0000万元。
(三)厦门市思明区科技和工信局2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0.0000万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2025年度一般公共预算支出11952.2876万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数11327.3143万元,增长1812.45%,主要是由于项目经费较去年有所增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)361.0800万元。主要用于人员支出和公用经费支出。
2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)594.3000万元。主要用于设备购置、专项工作、产业发展活动、新开办企业免费刻章支出。
3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)5977.5500万元。主要用于各类扶持政策兑现支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)76.4000万元。主要用于退休人员支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.2300万元。主要用于在职人员缴交基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.0000万元。主要用于在职人员缴交职业年金支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.6300万元。主要用于在职人员缴交医疗保险支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.5800万元。主要用于在职人员缴交医疗补助支出。
9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)4800.0000万元。主要用于缆线整治支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.5800万元。主要用于在职人员缴交住房公积金支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)35.8900万元。主要用于在职人员缴交住房提租补贴支出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)11.0500万元。主要用于在职人员缴交购房补贴支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度政府性基金支出0.0000万元(不含市对区转移支付项目),与2024年预算数相比无变化。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市思明区科技和工信局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.2800万元,其中:因公出国(境)经费0.0000万元,公务接待费0.2800万元,公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年预算安排0.0000万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排96万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。
(二)公务接待费
2025年预算安排0.2800万元。主要用于招商引资、交流探讨等方面的接待活动。与上年预算相比无变化,主要原因是:预计接待人次与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2025年预算安排0.0000万元。与上年预算相比无变化,主要原因是:我单位暂无公车,预计不会产生公务用车购置及运行费支出。
五、部分一级项目情况说明
(一)专项工作经费项目情况
1.项目概述
本项目主要用于招商引资及工业、软信、科技、数据管理等相关专项工作支出。
2.立项依据
根据本单位工作职责和业务需要。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区科技和工信局组织实施。
4.实施方案
按照项目推进进度逐步实施。
5.实施周期
固定性项目
6.年度预算安排
2025年拟安排该项目一般公共预算498.8000万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
(二)各类扶持政策兑现项目情况
1.项目概述
本项目主要用于工业、软件、科技和人才等政策兑现支出。
2.立项依据
根据上级部门、厦门市思明区政府、厦门市思明区科技和工信局制定的政策文件。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区科技和工信局组织实施。
4.实施方案
按照项目进度,及时拨付。
5.实施周期
固定性项目
6.年度预算安排
2025年拟安排该项目一般公共预算5977.5500万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
(三)缆线整治经费项目情况
1.项目概述
本项目主要用于辖区内缆线整治支出。
2.立项依据
根据思明区改善缆线整治工作部署。
3.实施主体
本项目由厦门市思明区科技和工信局拨付。
4.实施方案
按照项目进度,及时拨付。
5.实施周期
固定性项目
6.年度预算安排
2025年拟安排该项目一般公共预算4800.0000万元,同时拟动用单位自有资金0.0000万元。
7.绩效目标和指标
详见附表十一。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年厦门市思明区科技和工信局的机关运行经费财政拨款预算120.7150万元,比2024年预算增加14.4850万元,增长13.64%。
(二)政府采购情况
2025年厦门市思明区科技和工信局政府采购预算总额5.5000万元,其中:政府采购货物预算5.5000万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,厦门市思明区科技和工信局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
厦门市思明区科技和工信局2025年实行绩效目标管理的一级项目5个,涉及一般公共预算拨款11371.8500万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2025年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表