索 引 号 XM01121-06-01-2025-003 成文时间 2025-01-26
发布机构 思明区应急管理局 文 号
标 题: 2025年厦门市应急管理综合执法支队思明大队预算说明
内容概述: 2025年厦门市应急管理综合执法支队思明大队预算说明
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2025年厦门市应急管理综合执法支队思明大队预算说明
发布时间:2025-01-26 11:09
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  第一部分   部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分   2025年部门预算说明

  一、2025年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、部分一级项目情况说明

  六、其他重要事项的情况说明

  第三部分   名词解释

  第四部分   2025年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

  

第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市应急管理综合执法支队思明大队的主要职责是:负责指导、协调、监督全区生产经营单位,贯彻执行安全生产法规情况;参与安全生产检查和有关执法活动;参与组织调查和处理本区发生的安全生产事故。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市应急管理综合执法支队思明大队包括1个机关行政处室及0个基层预算单位,其中:列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 

人员编制数 

在职人数 

厦门市应急管理综合执法支队思明大队 

31 

34 

  三、部门主要工作任务

  2025年,厦门市应急管理综合执法支队思明大队主要任务是:

  一是加大监管执法力度。以安全生产风险高、事故易发多发的行业领域为重点,集中力量开展执法检查,依法查处各类安全生产违法违规行为,推动企业全面落实安全生产主体责任。

  二是推动重点工作落实。持续深化安全生产专项整治,不断推进双重预防体系建设,推进安全生产责任保险落实,提升生产经营单位本质安全水平,夯实安全生产基层基础。

  三是推进执法规范化建设。以贯彻落实《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》(应急管理部令第9号)和《应急管理部关于加强安全生产执法工作的意见》(应急〔2021〕23号)为着力点,以典型执法案例报送工作为抓手,严格执行执法“三项制度”,加强对各街道安全生产巡查工作的指导监督,形成全系统严格公正规范文明执法的良好局面。

  

第二部分  2025年部门预算说明

  一、2025年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市应急管理综合执法支队思明大队2025年收入预算为1,706.6081万元,比2024年预算数增加0.621万元,增长0.04%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入1,706.6081万元,其中一般公共预算拨款收入1,706.6081万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

  2.财政专户管理资金收入0.0000万元;

  3.事业收入0.0000万元;

  4.事业单位经营收入0.0000万元;

  5.上级补助收入0.0000万元;

  6.附属单位上缴收入0.0000万元;

  7.其他收入0.0000万元;

  8.上年结转结余0.0000万元。

  (二)厦门市应急管理综合执法支队思明大队2025年支出预算为1,706.6081万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加0.621万元,增长0.04%,具体情况如下:

  1.基本支出1,706.6081万元,其中,人员支出1,559.6051万元,公用支出147.0030万元;

  2.项目支出0.0000万元;

  3.非财政拨款支出0.0000万元。

  (三)厦门市应急管理综合执法支队思明大队2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2025年度一般公共预算支出1,706.6081万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加0.621万元,增长0.04%,主要是由于人员经费变动。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)22.3600万元。主要用于离退休非统发部分支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)118.6427万元。主要用于单位缴交基本养老保险支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)60.0000万元。主要用于单位缴纳职业年金(在职)支出。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)69.2644万元。主要用于单位缴纳医疗保险(含生育保险)支出。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)25.9530万元。主要用于公务员医疗补支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)149.9094万元。主要用于住房公积金支出。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)137.6117万元。主要用于住房补贴支出。

  8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)1,122.8669万元。主要用于在职人员经费及公用经费支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2025年度政府性基金支出0.00万元,与上年度预算持平。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市应急管理综合执法支队思明大队部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2025年预算安排0万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排96万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。

  (二)公务接待费

  2025年预算安排0万元。主要原因是:本年度无接待。

  (三)公务用车购置及运行费

  2025年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。主要原因是:无公车。

  五、部分一级项目情况说明

  无此项目经费预算。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年厦门市应急管理综合执法支队思明大队的机关运行经费财政拨款预算1122.8669万元,比2024年预算减少10.087万元,下降0.89%。

  (二)政府采购情况

  2025年厦门市应急管理综合执法支队思明大队政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年12月31日,厦门市应急管理综合执法支队思明大队所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市应急管理综合执法支队思明大队2025年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

  

第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  

第四部分  2025年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

  (以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

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