目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位预算单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2025年单位预算说明
一、2025年单位预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、部分一级项目情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年单位预算附表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、单位整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
中共厦门市思明区委员会党校的主要职责是:
中共厦门市思明区委员会党校负责全区处级以下干部、基层党务工作者、党员发展对象的教育培训。
二、单位预算单位基本情况
中共厦门市思明区委员会党校包括1个基层预算单位,单位详细情况:
单位名称 |
人员编制 |
在职人数 |
中共厦门市思明区委员会党校 |
9 |
9 |
三、单位主要工作任务
2025年,中共厦门市思明区委员会党校主要任务是:在新年度工作中,思明区委党校要始终坚持正确办学方向,以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标,充分发挥思想引领、干部培训、理论建设和决策咨询作用,立足党校职能、发挥党校优势、展现党校作为。
(一)巩固拓展主题教育成果。第一时间及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神,制定学习计划,组织专题学习,学深悟透关于习近平总书记对干部教育培训和党校工作重要论述特别是在中央党校建校90周年庆祝大会上的重要讲话精神以及全国干部教育培训工作暨党校(行政学院)校长(院长)会议主要精神,引领带动全校教职工学习。
(二)做好教学培训科研资政工作。落实好基本培训。围绕坚守初心使命,紧扣基本培训需求,制定基本培训方案,进一步规范优化培训对象、班次、方式,推动干部教育培训全覆盖。坚持精准施训,围绕服务保障高质量发展,聚焦区委中心工作和干部知识短板,严格规范班次学制要求,分级分类办好各类班次,将《思明区干部教育培训方案》落实到位,保质保量完成基本培训任务。
(三)抓好校风教风学风建设。塑造风清气正的校风。坚决贯彻落实党和国家干部教育培训方针政策,严格执行各项规章制度,勤俭办学、厉行节约。建立健全培训前谈话、签订纪律承诺书、积分量化考核、学风督查、培训情况通报等制度,完善主体班“班主任+督导员+联络员”管理体系。营造忠诚敬业的教风。严格把关审定师资库教师、课题库课程的政治关和质量关,严格落实“学术研究无禁区、党校讲坛有纪律”要求,严守政治纪律和政治规矩。打造朴素清朗的学风。要求参训学员认真落实中央八项规定及其实施细则精神,严格学员组织生活制度,严格执行学习、考勤等制度,注重培训全程管理,建立课堂内外、线上线下、校内校外三位一体的学风监督体系。
(四)落实好党建、文明创建工作。落实全面从严治党主体责任。坚持从严治校,切实把党校的政治建设摆在首位,正确把握党校阵地的政治方向,按照上级统一部署,组织开展好党纪学习教育,建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制;扎实做好意识形态、平安建设、档案管理、党内法规建设和保密工作等。强化党小组建设。发挥党员先锋模范作用,抓好“三会一课”、主题党日、党建e家线上学习及测试等常规活动;抓实党小组党纪学习教育,以学习《条例》为主题,运用交流研讨、专题讲座、案例教学、参观见学、警示教育片等形式,组织党小组成员认真学习领悟。深化文明创建工作。积极参与“双报到”挂钩社区环境整治、交通督导、爱心服务等文明创建活动以及送“教”下社区等共建活动,巩固深化省级文明单位、全省党校系统先进集体等创建成果。
第二部分 2025年单位预算说明
一、2025年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。
(一)中共厦门市思明区委员会党校2025年收入预算为513.7047万元,比2024年预算数增加14.7884万元,增长2.96%,具体情况如下:
1.财政拨款收入513.7047万元,其中一般公共预算拨款收入513.7047万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;
2.财政专户管理资金收入0万元;
3.事业收入0万元;
4.事业单位经营收入0万元;
5.上级补助收入0万元;
6.附属单位上缴收入0万元;
7.其他收入0万元;
8.上年结转结余0万元。
(二)中共厦门市思明区委员会党校2025年支出预算为513.7047万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加14.7884万元,增长2.96%,具体情况如下:
1.基本支出513.7047万元,其中,人员支出430.8512万元,公用支出35.8535万元;
2.项目支出47万元;
3.非财政拨款支出0万元。
(三)中共厦门市思明区委员会党校2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2025年度一般公共预算支出513.7047万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加14.7884万元,增长2.96%,主要是由于在职人员和退休人员的缴费基数调增。
支出项目(按项级科目分类统计)包括:
1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)430.3100万元。主要用于区委党校的培训教研专项业务费、教学楼网络的费用、人员经费、公用经费等支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)15.3400万元。主要用于区委党校退休人员支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.6100万元。主要用于区委党校在职人员基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.0000万元。主要用于区委党校在职人员职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.5300万元。主要用于区委党校在职人员医疗保险支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.9100万元。主要用于区委党校在职人员公务员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),与2024年预算数持平,主要由于2025年无政府性基金预算财政拨款支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
中共厦门市思明区委员会党校单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.0600万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.0600万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年预算安排0万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排96万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。
(二)公务接待费
2025年预算安排0.0600万元。主要用于可能发生的业务接待往来。与上年预算相比持平,主要原因是:控制公务接待。
(三)公务用车购置及运行费
2025年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年预算相比持平;公务用车购置费0万元,与上年预算相比持平。主要原因是:单位实行公务用车改革。
五、部分一级项目情况说明
(一)“培训教研专项业务费”项目情况
1.项目概述
本项目主要用于承办全区处级以下干部、基层党务工作者、党员发展对象的教育培训。
2.立项依据
根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》。
3.实施主体
本项目由中共思明区委党校组织实施。
4.实施方案
结合我区干部调训实际需要,分级分类举办各种培训班。
5.实施周期
2025年全年。
6.年度预算安排
2025年拟安排该项目一般公共预算40万元。
7.绩效目标和指标
详见附表。
(二)“教学专用网络费”项目情况
1.项目概述
本项目主要用于保障党校办公、教学培训网络畅通。
2.立项依据
根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》。
3.实施主体
本项目由中共思明区委党校组织实施。
4.实施方案
根据协议每个季度支付电信网络宽带租用费。
5.实施周期
2025年全年。
6.年度预算安排
2025年拟安排该项目一般公共预算7万元。
7.绩效目标和指标
详见附表。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年中共厦门市思明区委员会党校的机关运行经费财政拨款预算32.1335万元,比2023年预算减少1.5365万元,降低4.56%。主要原因是压缩机关运行经费。
(二)政府采购情况
2025年中共厦门市思明区委员会党校政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算万0元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中共厦门市思明区委员会党校所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
中共厦门市思明区委员会党校2025年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及一般公共预算拨款47.0000万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括单位专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。无
第四部分 2025年单位预算附表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表
十、单位整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
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