按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :
一、部门主要职责
中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部是思明区委主管统一战线工作的职能部门,主要职责是:负责民主党派、无党派、新的社会阶层、海外统战、社区统战等工作;密切联系台湾民间社团及重点人士、非公有制经济代表人士、少数民族与宗教界代表人士等社会各界代表人士;加强党外干部和新的代表人士队伍建设;做好党外人士的政治安排;主管区台办、商会、侨联、民族宗教、海联会,联系指导黄埔同学会思明联络组及其他有关社会团体的工作。
二、部门预算单位基本情况
中共厦门市思明区委统战部属党政机关,内设2个科室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部 |
财政全额拨款 |
6 |
7 (因特殊原因导致1名调出公务员延迟调动) |
三、部门主要工作总结
2016年思明区统战工作的总体思路是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和市委十一届十一次全会、区委十届十一次全会精神及中央、省、市委统战工作会议精神,认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例(试行)》及省委《实施细则》、市委《实施意见》,在区委的领导下,高举爱国主义、社会主义旗帜,坚持大团结、大联合的主题,团结一切可以团结的力量,全面服务我区“十三五”规划,为经济社会发展、“幸福思明”建设提供更加广泛的力量支持。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)强化多党合作,共谋发展之策。深入推进协商民主建设,协助做好市、区两级人大、政协换届工作,探索开展党外知识分子工作 ,进一步推动党外干部队伍建设。
(二)强化创新服务,共聚发展力量。凝聚广大非公经济代表人士力量,投身“美丽厦门 幸福思明”建设和实施“十三五”规划,促进非公经济健康发展,创新活动平台,引导非公经济人士更好地学法用法,适应新常态。
(三)强化凝聚人心,共助祖国统一。依托区海外联谊会,扎实做好港澳台侨工作,提升对侨工作水平,深化两岸经贸合作,推进宗亲交流和民间联谊。
(四)强化民族团结,共促社会和谐。大力推进民族团结进步,进一步健全完善区、街、居三级工作机制,积极助推社会和谐,深化两岸宗教和民间信仰交流。
(五)强化自身建设,提升工作效能。持续做好统战信息、宣传工作,提高理论水平。积极利用新媒体,搭建宣传平台,进一步扩大了统一战线的社会影响力。
四、2016年决算收支总体情况
2016 年中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部部门年初结转和结余0.00万元,本年收入 451.80万元,本年支出416.15万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 35.65万元。
(一)2016本年收入451.80万元,比2015年决算数增加67.94万元,增长17.7%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入429.63万元,其中政府性基金0.00 万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入22.17万元。
(二)2016本年支出416.15万元,比2015年决算数增加 34.33万元,增长8.99%,具体情况如下:
1. 基本支出204.16万元。其中,人员支出192.13万元,公用支出12.03万元。
2. 项目支出211.99万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出393.98万元,比2015年决算数增加12.16万元,增长3.18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
1.行政运行(统战事务)176.91万元,较2015年决算数增加60.48万元,增长51.94%。主要原因是新增一名公务员及政策性增资。
2.其他统战事务支出210.99万元,较2015年决算数减少了43.82万元,下降17.2%。主要是根据实际工作开展情况,减少项目相关经费。
3.行政单位医疗4.27万元。较2015年决算数增加0.17万元,增长4.15%。主要原因是新增一名公务员,增加相关医疗保险支出。
4、公务员医疗补助1.81万元。较2015年决算数增加0.46万元,增长34.07%。主要原因是新增一名公务员,增加医疗补助支出。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元,与上年相比持平。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款调整预算数2.68万元,支出决算2.68万元,完成调整预算的100%,同比下降71.15%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降100%,主要原因是根据工作实际情况,今年无因公出国(境)人员。
(二)公务用车购置及运行费调整预算数1.74万元,支出决算1.74万元,完成调整预算的100%。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行维护费1.74万元,主要用于公务用车维护保养等支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费与上年相比支出持平;公务用车运行费增长11.54 %,主要原因是保养费上涨等客观因素。
(三)公务接待费调整预算数0.94万元,支出决算0.94万元,完成调整预算的100%。主要用于平时接待海内外客人等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数9人。与2015年相比, 公务接待费支出下降63.85%,主要原因严格执行上级八项规定和区财务制度规定,厉行节约,缩减开支。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年机关运行经费支出12.03万元,比2015年增加3.12万元,增长35.02%,主要原因是业务工作开展需要,增加机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年政府采购支出总额3.53万元,其中:政府采购货物支出3.53万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年度中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部部门决算公开表格
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