2018年度厦门市思明区科学技术协会部门决算说明
时间:2019-08-28 15:28

 

 

2018年度厦门市思明区科学技术协会

部门决算


 

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

九、部门决算相关信息统计表...........................

十、政府采购情况表..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明............................

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

思明区科学技术协会部门的主要职责是:

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科技与经济的结合,促进学术繁荣和人才成长。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。推广先进技术,协调、组织开展科普活动,提高公众科学文化素质。

(三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

(四)开展科学技术交流活动,发展同港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

(五)编辑出版科普书籍、报刊,制作科技影像制品。

(六)承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,思明区科学技术协会部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

思明区科学技术协会

财政拨款

3

3

三、部门主要工作总结

2018年,思明区科学技术协会部门主要任务是:根据《全民科学素质行动计划纲要》精神,抓好全区科学普及宣传工作,全面提升全民科学素质水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)推动《全民科学素质行动计划纲要》的实施,履行领导小组办公室职能,协调推动“四大行动”和“四大工程”建设,提升全区公民科学素质。

(二)开展科教进社区、进园区、进校区活动,指导街道、社区科协、企业科协的科普活动。

(三)组织开展全国科普日科技·人才活动周等大型科普活动。

(四)创建全国科普示范城区、福建省科普先进城区以及福建省科普益民行动计划社区活动,提升科普整体水平。

(五)负责辖区科普教育基地、社区青少年科学工作室等科普阵地的建设和管理。

(六)负责全区基层科普画廊管理及指导工作。

(七)指导、举办区级科技竞赛和组织参与全国、省、市有关的科技活动。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

 

三、 支出决算表

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 


五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

九、 部门决算相关信息统计表

十、 政府采购情况表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年思明区科学技术协会部门年初结转和结余0万元,本年收入214.01万元,本年支出201.10万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余12.91万元。

(一)2018年收入214.01万元,比2017年决算数增加20.48万元,增长10.58具体情况如下:

1.财政拨款收入214.01万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2018年支出201.10万元,比2017年决算数增加54.35万元,增长37.04具体情况如下:

1.基本支出104.65万元。其中,人员支出81.91万元,公用支出22.50万元。

2.项目支出96.45万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出201.10万元,比上年决算数增加54.35万元,增长37.04%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)机构运行97.05万元,较上年决算数增加14.10万元,增长17%。主要原因是新增一名人员。

(二)其他科学技术普及支出96.45万元,较上年决算数增加44.67万元,增长86.27%。主要原因是开展科普活动场次增加、新建科普中国E站建设3台。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出5.17万元,较上年决算数增加0.42万元。主要原因是根据机关事业单位养老保险改革精神,用于缴纳在职人员养老保险,并本年度新增一名人员。

(四) 行政单位医疗1.54万元,较2017年决算数增加0.11万元,增加7.69%。主要原因是医疗保险缴费调整,并本年度新增一名人员。

(五)公务员医疗补助0.9万元,较2017年决算数增加0.07万元,增加8.43%。主要原因是医疗补助缴费调整,并本年度新增一名人员。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0万元,本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出104.65万元,其中:

(一)人员经费81.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费22.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款0万元,与去年持平。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于未用于任何出国(境)团组。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下增长率不变,都为0%
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费的增长率不变,都为0%
  (三)公务接待费0万元,完成预算的0%。贯彻落实厉行节约的精神,结合实际工作开展情况,公务接待活动未安排用餐。累计接待0批次、接待总人数0人。与2017年相比, 公务接待费支出增长率不变,都为0%

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2018年申报单位整体支出绩效目标,涉及资金195.35万元;申报1个重点项目绩效目标,涉及资金86.4万元。

2018年对单位整体支出绩效目标和1个重点项目绩效目标实施绩效运行监控,其中整体支出绩效目标运行监控资金量195.35万元,重点项目绩效目标运行监控资金量86.4万元。

2018年对科普补助经费等1个项目支出经费开展绩效自评,绩效自评覆盖资金量86.4万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出97.05万元,比上年决算数增长17%,主要是:新增一名人员。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.24万元,其中:政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

扫一扫在手机上查看当前页面

重要
通知

  • i厦门微信

  • 闽政通APP

  • 思明快报微信

  • 厦门思明微博

  • 网上办事微信