2016年思明区红十字会部门预算公开说明
  来源:思明区机关事务管理局 时间:2016-03-02 15:27

    2016年部门预算经区十六届人大五次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2016年部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  思明区红十字会的主要职责是: 

  1、依照中国红十字会宗旨、性质、任务,指导全区红十字基层组织加强自身建设,组织和开展各项红十字工作。 

  2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者实行救助。 

  3、开展人道领域的社会服务和社会公益活动。募捐救助,组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救,推动无偿献血,遗体、器官捐献等。 

  4、组织学校红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动,传播“人道、博爱、奉献”精神。 

  5、宣传《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、国际红十字运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,宣传红十字会务知识。 

  6、协助政府开展对台工作,促进两岸红十字会组织的交往与合作。 

  7、完成区政府委托的其他有关事项。 

    二、部门预算单位基本情况 

  厦门市思明区红十字会包括1个机关行政处室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

厦门市思明区红十字会 

财政拨款 

  

3 

3 

  三、部门主要工作任务 

  2016年主要工作任务:构建高效的红十字灾害应急体系;打造特色的红十字人道救助品牌;建立专业的红十字志愿服务体系;创新长效的红十字文化传播体制;完善规范的红十字组织建设网络;拓展双赢的红十字交流合作平台。 

  四、预算收支总体情况 

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016,厦门市思明区红十字会部门收入预算为201.98万元,其中:一般公共预算201.98万元。相应安排支出预算201.98万元,其中:人员经费支出77.12万元,公用支出37.06万元,项目支出87.8万元。 

  五、一般公共预算支出情况 

  2016年度一般公共预算支出201.98万元,主要支出项目包括: 

  1.基本支出预算114.18万元 

  1)人员经费预算77.12万元。 

  2)公用经费37.06万元。 

  2、项目支出预算87.8万元。 

  1)专项业务费预算57万元。 

    爱心募捐、社会救助、救济活动1.5万元,主要用于开展爱心募捐、社会救助、救济活动,突发事件的紧急救助。 

  基层红十字救护活动6万元,主要用于组织基层红十字会开展应急救护培训、防灾减灾知识宣传普及和社区应急演练培训。 

  红十字宣传活动经费9万元。主要用于制作各类宣传材料推动应急救护知识的普及和“三献”工作(无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献)、在“5.8”世界红十字纪念日、世界急救日等纪念日开展宣传活动,定期制作红十字宣传板报。 

  基层红会卫生站药品添置6万元,主要用于基层红十字服务站药品添置便民利民服务。 

  全国、省模范校创建4万元,主要用于开展红十字青少年工作及省、市级红十字模范校创建工作。 

  社区红十字工作经费10万元,主要用于开展社区红十字服务工作(下达社区红十字工作经费)。 

  理事成员报刊费4.5万元,主要用于征订红十字会理事及成员单位2015年红十字报刊及“博爱”杂志。 

  红十字青少年夏、冬令营经费6万元,主要用于红十字青少年夏冬令营活动的开展。 

  红十字志愿者服务工作经费5万元,主要用于开展红十字志愿者培训及志愿者活动。 

  学校红十字体验式生命教育项目经费5万元,根据省红十字会、省教育厅要求,在学校开展红十字体验式生命教育活动。 

  2)一次性业务费30.8万元。 

  募捐箱添置管理费2万元,主要用于红十字募捐箱制作及维护工作。 

  应急救护志愿服务进社区项目经费28.8万元,根据中国红十字总会及中央文明委要求,开展“博爱家园——红十字应急救护志愿服务进社区”活动,并纳入全国城市文明程度测评体系。(其中19.6万元下达街道、社区开展群众性应急救护宣传培训经费)。 

  六、政府性基金预算支出情况 

  2016年度政府性基金支出0万元。 

  七、“三公”经费财政拨款预算情况 

  2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0.3万元;因公出国(境)经费全区统一预算,不列入部门预算。具体情况如下: (一)公务接待费 2016年预算安排0.5万元。主要用于其他市、区、县红十字会来我区参观学习等方面的接待活动。年相比支出无增减。 

    

    

  (二)公务用车购置及运行费 2016年预算安排0.3万元,其中:公务用车运行费0.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。年相比支出无增减。 

    

  因省里尚未批复我市公车改革实施方案,我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后,再根据实际情况予以调整预算。 

    

  附表1:部门收支预算总表 

  附表2:部门支出预算表 

  附表3:一般公共预算基本支出经济分类情况表 

  附表4:“三公”经费财政拨款支出预算表 

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