按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
(一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。
(二)开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建。
(三)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。在机关、企事业单位、社区、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护,提高应急条件下的应急救助能力和水平。
(四)开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务。在社区建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。
(五)开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、器官(组织)捐献的宣传推动工作。
(六)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
(七)开展红十字志愿服务活动。
(八)依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。
(九)完成区委、区政府下达的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
厦门市思明区红十字会包括1个机关行政处室,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市思明区红十字会 |
财政拨款
|
3 |
3 |
三、部门主要工作总结
2015年,思明区红十字会不断完善自身组织、推进改革创新,紧紧围绕我区经济社会发展大局,主动融入“美丽厦门·共同缔造”战略规划,扎实开展“三救”、“三献”、红十字文化传播等核心工作,稳步推进红十字事业持续发展,继续做好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带。重点完成了以下工作:
(一)完善备灾救灾体系,建立高效反应机制。
(二)加强应急救护培训,增强全民应急意识。
(三)提高人道救助能力,传递博爱奉献精神。
(四)推进“三献”工作,传播生命大爱理念。
(五)加大宣传力度,开展人道传播。
(六)抓好志愿服务,弘扬人道理念。
(七)开展红十字青少年工作,传播人道精神。
四、2015年决算收支总体情况
2015年,年初结转和结余12.51万元,本年收入196.29万元,本年支出196.67万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余12.13万元。
(一)2015本年收入196.29万元,比2014年决算数减少1.17万元,减少0.59%,具体情况如下:
1.财政拨款收入169.29万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入27.00万元。
(二)2015本年支出196.67万元,比2014年决算数增加 2.03万元,增长1.03%,具体情况如下:
1.基本支出168.67万元。其中,人员支出85.51万元,公用支出8.64万元。
2.项目支出74.52万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)
2015年一般公共预算财政拨款支出168.67万元,比2014年决算数减少25.97万元,下降13.34%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
1.其他对外联络事务0.8万元,较2014年决算数增加0.8万元,增长100%。主要原因是工作人员随团赴台培训。
2.行政运行90.46万元,较2014年决算数增加10.57万元,增长11.68%。主要原因是增加应急救护培训和志愿者活动会议室装修及设备购置费专项经费。
3.一般行政管理事务73.72万元,较2014年决算数减少36.05万元,下降32.84%。主要原因是办公费用支出减少。
4.行政单位医疗2.57万元。
5.公务员医疗补助1.12万元。
(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算94.15万元,比2014年决算数增加10.58万元,增长11.24%,具体情况如下( 按类级经济分类统计):
1.工资福利75.02万元,较2014年决算数增加5.33万元,增长7.1%。主要原因是基本工资和其他工资福利支出调整。
2.商品和服务支出7.68万元,较2014年决算数增加1.5万元,增长19.53%。主要原因是差旅费、维修(护)费和其他商品和服务支出增加。
3.对个人和家庭的补助10.49万元,较2014年决算数增加2.79万元,增长26.6%。主要原因是住房公积金和提租补贴增加。
4.其他资本性支出0.96万元,较2014年决算数增加0.96万元,增长100%。主要原因是购买电脑正版软件四套和条形码打印枪。
5.对企事业单位的补贴0万元,较2014年决算数持平。
6.债务利息支出0万元,较2014年决算数持平。
7.其他支出0万元。较2014年决算数持平。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元,较2014年决算数持平。
七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出1.34万元,同比2014年增长38.8%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.8万元。主要用于区红十字会工作人员随市红十字会赴台参加红十字体验式生命教育辅导员培训。2015年本单位参加上级单位出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增长100 %,主要原因是:工作人员随团赴台参加培训。
(二)公务用车购置及运行费0.36万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.36万元,主要用于公务用车临时停车、洗车等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2014年相比,公务用车购置及运行费持平。
(三)公务接待费0.18万元。主要用于培训基层红十字会人员应急救护知识普及等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数90人。与2014年相比,公务接待费支出下降60.87%,主要原因是:因2014年以来,我单位严格遵守公务接待相关规定,尽量减少或者取消公务接待,因此公务接待费的支出大幅下降。
八、政府采购情况
2015年度政府采购总额0.57万元,其中:政府采购货物支出0.57万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
附件:1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
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