2016年部门预算经区十六届人大五次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
中国共产主义青年团厦门市思明区委员会负责领导全区共青团工作。具体为指导全区团的组织建设,协助党组织选拔、培训和管理团干部,加强对团员的教育管理。组织带领青年围绕党的中心任务和经济建设,开展建功立业与宣传文化活动,发挥团组织的主力军和突击队作用,代表和维护全区青少年的合法权益。
二、部门预算单位基本情况
中国共产主义青年团厦门市思明区委员会属行政单位,无下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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中国共产主义青年团厦门市思明区委员会
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财政拨款
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3
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1
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三、部门主要工作任务
2016年,中国共产主义青年团厦门市思明区委员会将深入贯彻落实中央群团工作会议关于群团组织要克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”,增强“政治性、先进性、群众性”的要求,认真按照团中央提出“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、团要管团”的四维工作格局来谋划,继续围绕“美丽厦门共同缔造”行动,发挥共青团组织的自身优势,提高参与的深度和广度,为主做好以下三项工作:
(一)以志愿活动为载体,参与社会服务拓展。不断培育和壮大青年志愿者队伍,建立完善区青年志愿者综合管理平台,完善志愿者的招募、注册、培训、激励等工作,努力推动出台支持志愿服务的相关政策,努力打造一批具有特色的志愿服务品牌,倡导青年公益风尚。深化推进志愿服务进社区活动和志愿服务结对共建活动,促使志愿服务工作的长效化和实效化。探索推进志愿服务网格化,设置志愿者网格布局,统筹志愿服务队伍资源,强化信息化管理,推动志愿服务工作的社会化和常态化。
(二)以青年社会组织为载体,参与社会治理创新。发挥共青团作为枢纽型社会组织的作用,加强与辖内青年社会组织的沟通联系,定期实地走访、座谈交流、联合开展公益活动。依托政府购买服务和“以奖代补”项目等,争取行政力量和社会资源,给予青年社会组织经费、场地、政策等多样化支持。充分挖掘来自社区、高校、社工师事务中心等单位的青年专业社工人才资源,探索建立青年“社工+义工”联动机制,向社会提供更加专业化、针对性的服务。同时,在主动服务的前提下,积极引导青年社会组织成立团支部,加强对青年社会组织政治上的引导。
(三)以“社区青年汇”和新媒体建设为载体,激发青年主体作用。依托仁安社区青少年综合服务平台和曾厝垵文创村青年驿站等载体,推动“邻里青年汇”项目深化落地;依托曾厝垵文艺青年群、瑞景社区“辣妈微信群”等平台,设立“青年手机议事厅”。积极探索从拓展自身新媒体渠道和加强与新媒体联系两个方面加强新媒体建设,大力组建网宣员队伍和青年网络文明志愿者队伍力量,紧密联系着本土网络大V和人气网络团队,完善线上线下互动平台“思明青鱼联盟”,通过更加青年化、时尚化的渠道传递正能量、凝聚新青年。
四、预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年,中国共产主义青年团厦门市思明区委员会部门收入预算为114.05万元,其中:一般公共预算114.05万元,政府性基金0万元,上级补助收入0万元,财政专户管理的事业收入0万元,事业收入(含批准留用)0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。相应安排支出预算114.05万元,其中:人员经费支出16.17万元,公用支出10.88万元,项目支出87万元。
五、一般公共预算支出情况
2016年度一般公共预算支出114.05万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行26.06万元。主要用于人员经费与公用经费支出。
(二)其他群众团体事务支出87万元。为部门专项,主要用于团区委文体建设、青少年工作、五四等重大节日活动、基层团建、青少年综合服务中心、龙岩学校校地合作等项目支出。
(三)行政单位医疗0.69万元。用于在职人员医疗保险支出。
(四)公务员医疗补助0.3万元。用于在职人员医疗保险补助支出。
六、政府性基金预算支出情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元,其中:公务接待费2.2万元,公务用车购置及运行费0.3万元;因公出国(境)经费全区统一预算,不列入部门预算。具体情况如下:
(一)公务接待费
2016年预算安排2.2万元。主要用于上级团组织考察调研等方面的接待活动。与上年支出相比下降12%,主要原因是部门进一步严格执行中央八项规定,控制公务接待费用,对各项事务尽量做到节俭不浪费,故预算安排有所下降。
(二)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0.3万元,其中:公务用车运行费0.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比持平。
因省里尚未批复我市公车改革实施方案,我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后,再根据实际情况予以调整预算。
附表1:部门收支预算总表
附表2:部门支出预算表
附表3:一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表4:“三公”经费财政拨款支出预算表
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