2015年思明区关工委预算说明
  来源:区采购办 时间:2015-03-20 14:18

2015年部门预算经区十六届人大四次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

1.思明区关工委办公室的主要职责

负责区关工委上传下达,与有关部门和辖内9个军(干)休所的联系协调,与市、区关工委联络沟通工作;负责区关工委工作计划,工作总结等文件的起草、打印、分发工作;负责编写关工委工作简报,订阅《中国火炬》等报刊杂志,向有关报刊、杂志、新闻媒体投稿,做好关工委工作的宣传报道。负责区关工委全委会、主任会议、经验交流会、各种现场会等的筹备召开的有关事宜;协助区关工委领导搞好调查研究,抓好典型,及时总结推广典型经验;关心老同志,为老同志参与关心下一代工作提供必要的条件,做好各项服务工作;做好区关工委文书档案的收发、归档保管工作;协助区关工委领导做好接待工作;协助领导对办公室人、财、物的编制、管理工作;做好区关工委领导交办的有关事项。做好与区委、区政府相关部门及街道的协调联系工作。

2、组织指导工委会职责:

加强与有关部门党政领导的联系沟通,争取党政领导对关工委工作的重视和支持;加强对基层关工委组织建设的指导协调工作,配合基层关工委建立好“三支”队伍,帮助基层关工委解决一些组织建设中的实际问题;协调指导并总结基层工作,以创建“五好”为载体,积极推进深化年活动,积极推进民营企业的组建工作,培养先进典型,总结推广经验,促进我区关心下一代工作整体推进。

3、宣传工委会职责:

围绕学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神,加强与宣传部、文明办等部门的联系沟通,做好宣传报道;加强对基层关工委组织建设的宣传工作,配合基层发挥关工委的作用,做好老同志宣传发动工作,加强对各级宣讲团、报告团指导协调,发动更多“五老”志愿者加入关工委组织,不断壮大我区关心下一代工作队伍,及时帮助总结推广典型经验。

4、法制工委会职责:

以《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《中华人民共和国未成年人保护法》两法为主要内容,配合有关部门,采取多种形式,开展法制教育活动,不断提高青少年法制观念和守法自觉性。加强对辖内网吧督导工作的指导,配合有关部门做好“特殊群体”青少年的帮教工作,引导青少年健康成长

5、教育科技工委会职责:

组织和配合有关部门抓好科学普及知识的宣传教育,协调指导广大基层创设更多有利于青少年参与活动的实践基地,组织做好青少年教育基地的实践活动。进一步推进学校、家庭、社区三结合教育网络建立和健全。配合有关部门开展夏令营活动。

6、军地共建外青工工委会职责:

加强与9个军(干)休所的联系沟通及协调工作,进一步完善联络员制度,定期研究军地双方在关心下一代工作中的做法和经验。坚持办好与厦门海军水警区、教育局举办的每年“海军少年军校”夏令营活动;配合有关部门加强对民营企业外青工的宣传教育。

7、报告团工作职责:

围绕党的中心工作,结合青少年思想道德教育的特点,有针对性确定每年的宣讲课题。深入街道、系统、社区、学校、企业,开展多种形式的宣传教育,及时总结先进典型做法。

8、网吧督导队职责:

坚持在文明办、文体局的指导下,每周对网吧开展巡查督导制度。配合文明城市创建和迎检、复评,开展定期与不定期的督导巡查,做好情况汇总上报工作。

二、部门预算单位基本情况

2015年关工委预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

思明区关心下一代工作委员会

行政机关

1

6

三、部门主要工作任务

一、要以科学发展观为统领,深入开展思想道德为重点的主旋律教育。

1、认真组织各级关工委学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神。

2、深入开展以社会主义核心价值观的体系教育,引导青少年遵循践行。

二、立足基层夯实基础,全面开展基层深化年工作。

1、认真宣传落实中关工委、省、市相关会议精神;

2、抓好厦委办发〔201418号文件精神学习贯彻落实。

3、总结树立一批基层工作的品牌特色亮点;

4、宣传一批民营企业关工委的典型。

三、继续深化“关爱工程”建设。

1、抓好资源共享,推进共建工作社会化;

2、关爱“特殊群体”,继续发动各方力量开展捐资助学活动。

3、大手牵小手,帮教、帮扶、帮困,让关爱走进社区千家万户;

四、切实加强自身建设,不断提高思想素质和工作能力。

1、加强组织建设、配齐、配强基层班子;

2、认真组织学习、培训,提高工作水平;

3、深入调研,撰写课题报告,完成省、市交给工作任务;

4、加强宣传报道,办好简讯专刊。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2015, 区关工委收入预算为138.64万元,其中:一般公共预算138.64万元,政府性基金0万元,财政专户管理的事业收入0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。相应安排支出预算138.64万元,其中:人员支出59.78万元,公用支出16.76万元,项目支出62.1万元。

五、一般公共预算支出情况

2015年度一般公共预算支出138.64万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行72.33万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(二) 一般行政管理事务62.1万元。主要用于办公室日常工作经费、“五老”网吧监督员的补助、阵地建设费等。。

(三)行政单位医疗2.93万元。

(四)公务员医疗补助1.28万元。

六、政府性基金预算支出情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为1.8万元,其中:公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费0.3万元;因公出国(境)经费全区统一预算,不列入部门预算。具体情况如下:
  (一)公务接待费
  2015年预算安排1.5万元。主要用于上级领导视察、兄弟单位相互学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降65.75%,主要原因是:严格执行上级八项规定和区财务制度规定,接待活动减少。

 

(二)公务用车购置及运行费
  2015年预算安排0.3万元,其中:公务用车运行费0.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平。

 

 

附表1 部门收支预算总表

附表2 部门支出预算表

附表3 一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 “三公”经费财政拨款支出预算表

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