目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2017年部门预算说明
一、2017年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过,按照预决算信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
思明区妇联部门的主要职责是:团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。加强妇联队伍建设,培训各级妇女干部。协调社会各界为妇女儿童办实事、做好事,推动妇女儿童发展纲要的实施,维护妇女儿童的合法权益。承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作,主要具体负责安排两纲的编制、监测、实施和评估工作。
二、部门预算单位基本情况
思明区妇联部门包括思明区妇联单位本级及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况如下:
思明区妇联单位为行政单位,行政(事业)编制3人,实有在编3人,离退休7人。
三、部门主要工作任务
2017年,思明区妇联部门主要任务是:团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。
(二)加强妇联队伍建设,培训各级妇女干部。
(三)协调社会各界为妇女儿童办实事、做好事,推动妇女儿童发展纲要的实施,维护妇女儿童的合法权益。
(四)承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作,主要具体负责安排两纲的编制、监测、实施和评估工作。
第二部分 2017年部门预算说明
一、2017年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。
(一)2017年,部门收入预算为224.52万元,比2016年预算增加25.09万元,增长1.13%,具体情况如下:
1.财政拨款收入224.52万元,其中:一般公共预算224.52万元,政府性基金0万元;
2.财政专户管理的事业收入0万元;
3.事业收入(含批准留用)0万元;
4.事业单位经营收入0万元,
5.上级补助收入0万元;
6.其他收入0万元。
(二)2017年,部门支出预算为224.52万元,比2016年预算增加25.09万元,增长1.13%,具体情况如下:
1.基本支出108.02万元,其中,人员支出98.27万元,公用支出9.75万元;
2.项目支出116.50万元;
3.事业单位经营支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年度一般公共预算支出224.52万元,比2016年预算增加25.09万元,增长1.12%,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行支出116.5万元,主要用于部门开展平安家庭创建、女性创业和发展经费等支出。
(二)一般行政管理事务92.73万元,主要用于人员经费支出和公用经费支出。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(四)行政单位医疗2.69万元。主要用于行政单位医疗支出。
(五)公务员医疗补助1.54万元,主要用于公务员医疗补助支出。
(六)其他支出3.6万元,主要用于单位其他经费支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元,比2016年支出预算持平。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门“三公”经费财政拨款预算数为0.84万元,其中:公务接待费0.84万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)经费全区统一预算,年初未列入部门预算。具体情况如下:
(一)公务接待费
2017年预算安排0.84万元。主要用于接待上级领导检查和考核等方面的接待活动。与上年支出预算相比持平,主要原因是:接待上级领导和检查组来我区检查和考核工作。
(二)公务用车购置及运行费
2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比持平,主要原因是:公车改革取消公车。
(三)因公出国(境)经费
因公出国(境)经费全区统一预算,年初未列入部门预算,与上年支出预算持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年部门的机关运行经费财政拨款预算9.75万元,比2016年预算增加3.3万元,增长1.51%。
(二)政府采购情况
2017年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算拨款116.50万元。
第三部分 名词解释