2015年度厦门市思明区妇女联合会决算说明
时间:2016-08-30 10:46

  按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》,现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  思明区妇女联合会工作职责:团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。加强妇联队伍建设,培训各级妇女干部。协调社会各界为妇女儿童办实事、做好事,推动妇女儿童发展纲要的实施,维护妇女儿童的合法权益。承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作,主要具体负责安排两纲的编制、监测、实施和评估工作。 

  二、部门预算单位基本情况 

  思明区妇女联合会属群团组织,领导2名,人员编制3名。实有在编人员3名,事业编制人员(从区机关后勤保障中心借调)1名,汽车1部。 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

思明区妇女联合会 

财政拨款 

3 

3 

  三、部门主要工作总结 

  2015年,区妇联全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实《中央关于加强和改进党的群团工作的意见》,紧紧围绕区委、区政府的工作大局,落实省、市妇联“法治教育宣传年、专项工作推进年、家庭工作深化年、组织建设加强年、作风建设提升年”的工作部署,发挥妇联优势,凝聚巾帼力量,团结带领全区广大妇女积极投身美丽厦门共同缔造、法治厦门建设的伟大实践,为建设美丽中国典范城市作出积极贡献。 围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)着眼民生促和谐,扶助妇幼安居乐业 

  (二)着眼大局谋发展,助推妇女建功立业 

  (三) 着眼维权抓实效,参与社会管理创新 

  (四) 着眼于基层基础,加强妇联组织建设 

  (五)着眼民生需求,扎实推进“两纲”工作 

  四、2015年决算收支总体情况 

  2015年,年初结转和结余14.66万元,本年收入160.63万元,本年支出166.24万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余9.06万元。 

  (一)2015本年收入160.63万元,比2014年决算数增加19.3万元,增长13.66%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入159.53万元,其中政府性基金0万元。 

  2.事业收入0万元。  

  3.经营收入0万元。  

  4.上级补助收入0万元。  

  5.附属单位上缴收入0万元。  

  6.其他收入1.10万元。  

  (二)2015本年支出166.24万元,比2014年决算数增加26.81万元,增长19.23%具体情况如下: 

  1.基本支出65.65万元。其中,人员支出58.26万元,公用支出7.38万元。 

  2.项目支出99.49万元。  

  3.上缴上级支出0万元。  

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类) 

  2015年,一般公共预算财政拨款支出165.14万元,比2014年决算数增加36.46万元,增长28.33%,具体情况如下( 按项级科目分类统计) 

  1.行政运行99.11万元,较2014年决算数增加33.89万元,增长51.96%。主要原因是增加反家暴专项业务经费。 

  2.一般行政管理事务61.01万元,较2014年决算数减少2.35万元,下降3.7%。主要原因是日常公用经费支出减少。 

  3.其他对外联络事务支出1.49万元,较2014年决算数增加1.49万元,增长100%。主要原因是主席随团出访。 

  4.行政单位医疗2.46万元。 

  5.公务员医疗补助1.07万元。 

  (二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)  

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算65.65万元,比2014年决算数减少2.47万元,下降3.63%,具体情况如下( 按类级经济分类统计) 

  1.工资福利48.44万元,较2014年决算数减少4.84万元,下降9.08 %。主要原因是社会保障缴费调整。 

  2.商品和服务支出6.92万元,较2014年决算数减少3.04万元,下降30.52%。主要原因是减少差旅费和公务用车运行费等。 

  3.对个人和家庭的补助9.82万元,较2014 决算数增加2.43万元, 增长32.88%。主要原因是住房公积金和提租补贴增加。 

  4.其他资本性支出0.46万元,较2014年决算数增加0.46万元,增长100%。主要原因是购买条形码打印枪。 

  5.对企事业单位的补贴0万元,较2014年决算数持平。 

  6.债务利息支出0万元,较2014年决算数持平。 

  7.其他支出0万元。较2014年决算数持平。 

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7 

  六、政府性基金支出决算情况  

  2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数持平。 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2015“三公”经费公共财政拨款支出1.90万元,同比增长1.41%。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费1.49万元,主要用于区妇联主席随市妇联赴台湾交流访问。2015年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。与2014年相比,因公出国(境)经费支出增长100 %,主要原因是:妇联主席随团去台湾交流访问。    (二)公务用车购置及运行费0.41万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.41万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等 方面支出 ,年末公务用车保有量1辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%31.67%,主要原因:没有购置车辆和节约用油。  (三)公务接待费0万元。与2014年相比, 公务接待费支出下降100%,主要原因是:减少公务接待。 

  八、政府采购情况 

  2015年度政府采购总额0.46万元,其中:政府采购货物支出0.46万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。  

    

  附件: 1. 收支决算总表 

         2.收入决算表 

         3.支出决算表 

         4.财政拨款收入支出决算总表 

         5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

         6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

         7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

         8.政府性基金预算支出决算表 

         9.部门决算相关信息统计表 

    

    

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